青川县政务中心2019年部门预算情况说明
一、基本情况
1、政务中心为县政府直属参照公务员法管理的事业单位,独立核算,为一级预算单位。总编制9名,参照公务员法管理的事业编制8名,工勤人员编制1名。在职总人数9人,其中参照公务员管理法的事业人员6人,工勤人员3名。
2、单位固定资产总额26.1373万元。
主要职能职责如下:
1.拟订全县政务服务体系建设规划并指导实施。
2.组织县级各部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项,对办理过程实施监督。
3.会同相关部门拟订行政审批制度改革工作意见,清理规范县级行政审批项目,规范优化审批流程,负责并联审批的组织、协调和督办工作。
4.制定政务服务各项政策规定并组织实施,对入驻窗口单位进行考核,负责窗口工作人员的日常管理。
5.拟订全县政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施,组织实施网上申请、网上预审、网上审批。
6.受理行政审批违法违纪行为的投诉举报,会同相关部门调查处理。
8.承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数1714497元,较2018年初 1587939 元增长 7.97 %。
1.基本支出 1005297元。其中:人员支出842349元,日常公用支出162648 元,对个人和家庭的补助支出300元。
2.专项支出 709200元。其中:窗口人员生活补助项目资金331200元,行政效能电子监察系统维护费项目资金98000元,劳务经费补助项目资金80000元,政务服务大厅网络运行维护费(含专网)项目资金200000元。
3.预备支出100000元。其中:政务服务大厅网络运行维护费(含专网费)项目资金100000 元。
4.结转支出6244800元。其中:便民服务中心项目资金6154800元,政务公开信息服务费90000元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.51万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2018年预算下降(增长)%;公务接待费预算0.51万元,较2018年预算基本持平,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元,较2018年预算(增长)下降%,主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年,安排政府采购预算0万元,主要用于***。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底,青川县政务中心资产总额26.1373万元。
1. 流动资产0万元,其中*****。
2. 固定资产26.1373万元,都是通用设备。其中:执勤执法用车0辆,**用车0辆;房屋构筑物0万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产0万元。
3. 无形资产0万元,其中****。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年政务中心项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件:2019年部门预算公开表
	
	
青川县德赢VWIN政务服务中心
2019年4月8日