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青川县大院回族乡2019年部门预算情况说明

发布日期:2019-04-13 11:22 浏览量:26037 来源:大院回族乡
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公开时间:2019年*月*日

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

四、预算项目库

第三部分三公经费

第四部分 政府采购情况

第五部分国有资产占有使用情况

第六部分绩效目标设置情况

第七部分附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目绩效目标表

大院回族乡德赢VWIN年部门预算情况说明(模板)


一、基本情况

青川县大院回族乡下属二级预算单位3个,其中行政单位1个。总编制20名,其中:行政编制12名,其他事业编制7名,工勤人员编制1名。在职人员总数17人,其中:行政人员11人,其他事业人员7人;退休人员7人。固定资产总额90.51万元。

主要职能职责如下:

(一)党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、预算情况说明

(一)2019年一般公共预算3986448元

1.本单位2019年一般公共预算收入3986448.00元,较2018年初3714925.00元增长7.31%。

(1)基本支出2127448.00元。其中:人员支出1695624.00元,日常公用支出365824.00元,对个人和家庭的补助支出66000.00元。

(2)专项支出1979000.00元。其中:村居社干部报酬数824200.00元,继任村社干部任期补助10200.00元,基层组织活动和公共服务运行经费670000.00元,村廉勤委补助经费35000.00元,村财乡管专项经费14000.00元,人大代表活动经费23000.00元,基层武装专项经费8000.00元,创新社会管理经费150000.00元,网格化服务管理员补助资金15000.00元,第一书记、驻村工作队员工作补贴9600.00元,驻村工作队工作经费60000.00元,劳务经费补助40000.00元,环境整治资金120000.00元,在生态功能区转移支付安排。

(3)预备支出16000.00元。其中:远程教育运行维护费16000.00元,在基层党建专项中预备。

(4)结转支出1045870.22元。其中:灾后重建基层设施建设费53183.32元,行政中心办公楼灾后重建费299130.90元,少数民族发展资金662050.00元,基本工资31560.00元。

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2019年一般公共预算当年拨款3986448.00元,比2018年预算数增加271523元。主要原因是:人员变动。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1948554元,占48.87 %;社会保障和就业支出244959元,占6.1%;卫生健康支出88668元,占2.2%;住房保障支出141867元,占3.5%;国防支出8000元,占0.2%:农林水事务1554400元,占39.13%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1628309元,主要用于:单位人员工资等。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为273600元,主要用于:综治、维稳等。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为244959元,主要用于:单位机关事业单位养老保险等。

(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为88668元,主要用于:医疗卫生等支出。

(5)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为141867元,主要用于:住房公积金等支出。

(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为1554400元,主要用于:基层组织活动和公共运行维护及村(居)社干部报酬。

(7)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2019年预算数为8000元,主要用于:基层武装工作。

4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2061448万元,其中:

人员类项目1695624元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目365824元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

(三)2019年政府性基金预算0元

1.本单位2019年政府性基金预算收入0元

(四)预算项目库0元

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算65000元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费预算35000元,较2018年预算增加60%,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所增加。公务用车运行维护费预算30000万元,较2018年预算下降1%,主要原因是公车改革后无车辆。

四、政府采购情况

2019年,安排政府采购预算0元。

五、国有资产占有使用情况

截止2020年底,青川县大院回族乡德赢VWIN资产总额937600元。

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年大院回族乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

附件:2019年部门预算公开表


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