一、基本情况
青川县曲河乡德赢VWIN下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。总编制22名,其中行政编制13名,其他事业编制8名,工勤人员编制1名。在职人员总数20人,其中行政人员12人,事业人员8人,工勤人员0人;退休人员9人;遗嘱赡养人员3人。固定资产总额89.68万元。
主要职能职责如下:
1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数3815906.00元,较2018年初3913319.00 元,下降2.49 %。
1.基本支出2345506.00元。其中:人员支出1872570.00元,日常公用支出402736.00元,对个人和家庭的补助支出70200.00元。
2.专项支出1550400.00元。其中:村居社干部报酬数579,600.00元,继任村社干部任期补助7,200.00元,基层组织活动和公共服务运行经费530,000.00元,村廉勤委补助经费25,000.00元,村财乡管专项经费10,000.00元,人大代表活动经费22,000.00元,基层武装专项经费8,000.00元,创新社会管理经费150,000.00元,网格化服务管理员补助资金12,000.00元,第一书记、驻村工作队员工作补贴21,600.00元,驻村工作队工作经费85,000.00元,劳务经费补助20,000.00元。环境整治资金80,000.00元,在生态功能区转移支付中安排。
3.预备支出12,000.00元。其中:远程教育运行维护费12,000.00元,在基层党建专项中预备。
4.结转支出300,069.11元。其中:基础设施建设资金57600.00元,2018年第一书记工作补贴14779.40元,2018年人大代表活动经费16006.00元,村财乡管经费10000.00元,其他交通费用52126.60元,工会经费8671.00元,福利费31716.11元,曲河乡程家坪农贸市场项目50000.00元,环境整治费18326.00元,其他商品和服务支出21100.00元,2018年创新社会管理经费12544.00元,继任村干部任期补助7200.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算10万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2018年预算下降0%;公务接待费预算5万元,较2018年预算持平,主要原因是主要是脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、农业园区等大型活动接待费、会议费和其他需要开支的接待费。公务用车运行维护费预算5万元,较2018年预算持平,主要原因是主要用于下乡脱贫攻坚、防灾减灾、环境整治、综治维稳等公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出。
四、政府采购情况
2019年,安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底,青川县曲河乡德赢VWIN资产总额3526.06万元。
1、流动资产3426.39万元,占97.17%,固定资产89.68万元,占2.54%,在建工程9.99万元,占0.28%。
2、固定资产89.68万元,其中:公务用车1辆;房屋构筑物0万元(正在审计,未入账);价值200万元以上大型设备0万元;通用设备57.58万元,占64.2%;专用设备0.11万元,占0.12%;家具、用具、装具及动植物31.99万元,占35.67%。
3、无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年曲河乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
项目支出:包括编入单位预算的各项目。
“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:2019年部门预算公开表
	
	
2019年4月10日