青川县人大办
2019年部门预算情况说明
	
一、基本情况
青川县人大办属一级预算单位。总编制26名,其中行政编制18名,其他事业编制2名,工勤人员编制6名。在职人员总数38人,其中行政人员34人,事业人员4人;退休人员35人;遗嘱长赡人员1人。固定资产总额162.52万元。
二、主要职能职责
1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实,并及时报告反馈。
2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《公报》、《人大工作》、《视察建议》的编辑、校对、印发工作。
3、负责做好上一级人民代表大会期间本级代表团的服务工作;负责做好上级人大和其他县区人大来我县考察、交流的接恰工作,以及上级人大代表来我县开展视察、检查、调研活动的接待和服务工作。
4、负责协调常委会各工作机构之间的联系,以及与其他部门之间的联系;组织机关内部业务学习和政治学习;负责联系好与县委办、县政府办、县政协办、县法检两办的工作;积极做好常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及乡镇人大的工作联系。
5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
7、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作,作好离退休人员的服务工作。
8、负责做好上呈下达,为领导决策及时提供信息,当好领导的参谋助手。
9、协助做好人民群众的来信来访和办理工作。
10、做好常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
11、负责建立健全各项规章制度,加强办公室自身建设,提高全办人员的政治素质和业务素质,提高办公室的整体素质和办事效率。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数 6581607元,较2018年初6780435元增长(下降)2.39 %。
1.基本支出5411607元。其中:人员支出4670395元,日常公用支出733736元,对个人和家庭的补助支出7476元。
2.专项支出1170000元。其中:人大代表培训、监督、信访履职职能提升经费800000元,人大代表活动经费170000元,在全县会议费中安排十八届四次会议经费200000元。
3.结转支出33472元。其中:职工医疗保险33472元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.68万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2018年预算下降(增长)%;公务接待费预算0.68万元,较2018年预算下降30%,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。我单位公务车根据政府规定移交机关事务管理局。因此无公务用车预算
四、我单位无政府性基金预算拨款收支。
五、其它事项说明
2019年一般公共预算项目支出3个,编制绩效目标0个涉及财政资金117万元,未开展绩效自评,主要用于会议、人大代表活动等。
	
附件:2019年部门预算公开表