目录
	
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
	
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:
1.负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。管理县委讲师队。
2.负责引导社会舆论,指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策的指导,对其事业单位实行方针、政策领导;管理县新闻学会,管理青川县记者站。
3.负责从宏观上规划、指导、协调精神产品的生产。对县文化旅游局的工作实施方针、政策的指导,对其事业单位实行方针、政策领导;管理县文联,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,会同县委组织部做好党员教育工作,负责党员教育教材的编写,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作,宏观指导卫生、计划生育、体育工作。
6.规划、部署、协调全县精神文明建设活动。
7.规划、部署、协调全县对外、对港澳的宣传工作;指导、协调全县对外文化交流工作。
8.受县委委托,会同县委组织部管理宣传教育文卫系统有关领导干部,并指导其领导班子的建设;对乡镇宣传员的配备、任免提出意见;制定全县宣传干部和有关宣传文化系统业务骨干的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。
9.按照县委的工作部署,对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
10完成县委和市委宣传部交办的其他事项。
(二)2019年重点工作完成情况。
(一)理论武装持续加强
一是制定并印发《全县党委(党组)中心组2019年度理论学习安排意见》,开展集中学习14次,编制《青川县理论学习中心组学习参考资料》5期。二是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神,开展集中宣讲100余场;各乡镇各部门宣讲1000余场,各帮扶干部进村入户开展“分众化”“面对面”的微宣讲10000余场。全年开展宣讲培训2场。三是深入推进学习型党组织建设,县委中心组形成调研报告30余篇,讨论交流提纲100余篇,在《广元日报》刊发理论文章7篇。四是扎实推进“学习强国”学习平台推广运用工作,全县加入认证组织共计13592人,完成率113.12%,日均参与度、人均积分保持在30%、10分以上;在“学习强国”国家平台上稿8条,四川学习平台130条。五是完成“广元蓝皮书”青川课题“发展全域旅游 实现绿色崛起——青川县实施全域旅游示范区建设的探索与实践”编撰工作。
(二)意识形态可管可控
一是认真落实《广元市意识形态工作提示预警机制》,修订完善了《县委常委会议事规则》,开展集中提示预警2次;二是认真落实意识形态工作主体责任。县委常委会专题研究意识形态领域工作2次,听取意识形态领域工作汇报4次,每季度定期组织召开度2019年度意识形态工作分析研判会议共4次;三是对全县各乡镇党委和县级部门党组(党委)落实意识形态工作责任情况开展了专项督查,并对责任制落实情况较差的乡镇和部门进行了通报。四是继续深化意识形态“1432”工作机制落实,召开了全县意识形态工作会,与全县各级各部门党委(党组)签订了目标责任书。五是对标对表,逐条落实省委、市委专项巡查反馈问题整改。
新闻宣传成效显著
一是扎实开展对外宣传工作。中央电视台上稿26条,省级电视台上稿51条,其中四川新闻上稿20条,头条2条;四川人民广播电台上稿20条;广元市电视台上稿820条,头条20条,广元人民广播电台上稿300条。二是精心策划内宣工作。播出《青川新闻》253期,《一周回顾》播出48期,新闻稿1900条,全年共策划完成专题栏目16期。全年共完成专题片18部,制作短视频17个,完成直播节目《阳光问政》3期。制作播出字幕广告44条,游动字幕24条,标语10副。三是新媒体再创新高。青川县广播电视台已拥有:微信公众号、新浪微博、手机客户端、抖音短视频、今日头条五个对外宣传发布平台。
精神文明建设倡树新风
1.深入开展公民道德建设。一是积极开展身边好人的评选推荐工作,累计推荐各级各类道德模范20余人,其中上榜中国好人1名,四川省第六届道德模范1名,四川好人1名,感动广元人物1名,广元市孝老爱亲模范3名。二是大力培育和践行社会主义核心价值观,悬挂社会主义核心价值观等公益广告376幅、绘制文化墙45个,新建社会主义核心价值观示范点3个,拍摄典型宣传公益片4部。
2.深化群众性精神文明创建活动。2019年,全县共创成市级文明乡镇3个,文明单位7个,文明村(社区)10,创成县级文明乡镇4个,文明单位2个,文明村(社区)33个。
3.创新志愿服务工作方式。2019年,成功推荐市级优秀志愿者4个,志愿服务项目1个,志愿服务组织1个,设置“幸福红丝带”志愿行服务项目,开展“三关爱”、脱贫攻坚、科普宣传等主题志愿服务活动300余场次。
4.切实加强未成年人思想道德建设。开展“我们的节日”等主题教育实践活动200余场次。开展“新时代好少年”推荐评选活动,推荐市级好少年12名,其中上榜1名,4名获市级“新时代好少年”提名奖。新建白家乡小学中央彩票专项乡村学校少年宫并投入使用,2019年,完成文明校园创建覆盖面达100%。
5.大力开展农村精神文明建设。印发《青川县深化乡村治理德治工作实施方案》,全县贫困村道德积分激励机制工作覆盖面达100%,非贫困村达70%。
(五)文化工作繁荣发展
一是深入推进公共文化服务体系建设。全县四馆面向公众实施了错时延时开放。全年接待群众约18000人次。馆外太极教学培训260余场、美术书法摄影培训及作品展览7场、广场舞培训6场。二是文化惠民专项工作不断提升。2019年打造提升贫困村文化室、文化院坝20个。结合“百场文化下乡,到村开展文化活动150余场。三是主题群众文化活动丰富多彩。开展各类读书送书活动20余场次。为庆祝新中国成立70周年,举办了文化体育活动20余次。县文化馆舞蹈队代表青川县参加了“壮丽七十年、奋斗新时代—广元市第八届广场舞”比赛并荣获一等奖。四是优秀传统文化传承工作有序开展。
(六)网络空间清朗和谐
一是积极落实网络意识形态工作各项要求。召开了县委网络安全和信息化委员会第一次会议,印发了《进一步加强和改进网络信息安全管理的通知》以及《关于进一步加强涉民族宗教网络舆情工作协作的通知》。二是应对处置全县各类网络舆情205起。三是按要求做好社会舆情信息报送工作。四是策划开展了系列网络主题宣传活动。做好各类政务新媒体清理备案工作。五是积极开展网络安全执法检查2次。六是建立健全网络扶贫工作机制,扎实推进信息通信扶贫。大力发展农村电子商务巩固脱贫成效,带动建卡贫困户724户参与产业发展。“湖州-吴兴-青川三方远程会诊系统”荣获了“国家2019网络扶贫典型案例”。积极开展网络扶贫“智美乡村”项目培训工作,为我县脱贫攻坚、乡村振兴提供有力的人才支撑。
扎实推进新闻出版和电影工作
1.新闻出版工作有序开展。一是全面推进“扫黄打非”。制定印发了“清源2019”、“固边2019”、“净网2019”、“护苗2019”、“秋风2019”五大专项行动工作方案,并按照要求扎实开展了五大专项行动和“绿书签”活动。持续推进基层“扫黄打非”网格化管理规范化标准化建设,规范化标准化建成36个乡镇“扫黄打非”办,256个村(社区)“扫黄打非”站,成功申报木鱼镇曙光社区为第三批全省“扫黄打非”网格化管理示范网格。二是积极开展作品登记工作。按照要求认真收集作品并积极登记,11月底完成350件作品登记任务。三是扎实推进使用正版软件工作。制定并印发了《2019年青川县推进使用正版软件工作计划》(青委宣发〔2019〕24号)文件,加强政策指导和抽查检查,推动我县软件正版化。四是严格审核内部资料性出版物。制定并印发了《关于进一步加强印刷复制暨内部资料性出版物管理工作的通知》(青委宣发〔2019〕18号),依法依规,加强审批管理,全年共审核发放一次性内部资料准印证7张。
2.扎实推进电影工作。一是按照要求对我县1家影院(青川县影剧院)电影放映经营许可证进行了更换,确保了电影院合规经营;二是全力推进电影放映工作。截至2019年11月,城市电影放映636场次,观影人数达8726人,城市电影票房收入为29.6830万元;爱教电影放映在全县48所中小学校共计放映220余场次,观影人数达 25000余人;公益电影放映2288场。
(八)党建工作不断持续加强
一是强化理论学习,抓好主题教育。开展集中学习10余次,确保主题教育取得实效。二是切实服务群众,抓好组织建设。培养预备党员1名,正式党员1名。为老百姓栽植藤椒树苗200株、茶树苗500株。全年共开展“共产党员活动日”、党员志愿服务活动10余次。三是全面从严治党,加强党风廉政建设。专题研究党风廉政建设工作4次,召开警示教育大会4次。
(九)脱贫攻坚工作扎实推进
一是开展好帮扶活动。县委宣传部共帮扶黄坪乡解放村(贫困村)和群乐、河口两个非贫困村,贫困户共计37户。全年先后到村开展入户帮扶工作32批次500余人次。二是积极争取资金。县委宣传部为黄坪乡群丰村脱贫攻坚争取东西协作帮扶资金30万元,实施青川县道地中药材项目,2019年实现保底分红1.8万元。引进广元顺尧农业开发有限公司,在群丰村建成瓜蒌种植园500余亩。三是全面推进“厕所革命”。投入资金39.5万元,改造了170户旱厕。四是进一步提升帮扶成效。年初为贫困户购买藤椒树苗3000株,年底为贫困户免费提供“龙景一号”20多万株,购买群众农产品15000余元,为群众购买毛毯,大米,清油及学习用品共计12000余元。五是结合“六化”行动,大力培育文明新风,开展家庭道德积分,评选“好公婆”、“好媳妇”、“好妯娌”、“关爱子女”、“孝敬父母”等活动,解放村保持了省级文明村的称号。
二、机构设置
青川县委宣传部及下属单位共8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,事业单位3个。
	
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019度本年收入277.08万元,本年支出292.13万元,年末结转和结余5.11万元。与18年相比,决算收入比2018年减少256.04万元,减少48.03%。支出总计减少227.85万元,下降43.82%。主要变动原因是压缩一般性开支和年底调整预算指标追减.
	
	 
 
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计277.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入277.08万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
	 
 
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计292.13万元,其中:基本支出276.76万元,占94.74%;项目支出15.37万元,占5.26%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
	 
 
(图3:支出决算结构图)
	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计277.08万元、支出总计292.13万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少256.04万元,下降48.03%;支出总计减少227.85万元,下降43.82%。主要变动原因一是压缩一般性开支。
	
	 
 
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出292.13万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少227.85万元,减少43.82%。主要变动原因是压缩一般性开支和年底调整预算指标追减。
	 
 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出292.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出220.99万元,占75.65%;文化旅游体育与传媒支出10.84万元,占3.71%;社会保障和就业(类)支出29.04元,占9.94%;卫生健康支出(类)12.02万元,占4.11%;;住房保障支出(类)19.24万元,占6.59%。
	 
 
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为292.13,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务201(类)宣传事务20133(款)行政运行2013101(项): 支出决算为212.42万元,完成预算50.69%,决算数小于预算数的主要原因一是压缩一般性开支。
一般公共服务201(类)宣传事务20133(款)行政运行2013302(项): 支出决算4.54万元,完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出207(类)新闻出版电影20706(款)其他新闻电影支出2070699(项):0.35万元,完成预算100%。
文化旅游体育与传媒支出207(类)其他文化体育与传媒支出20799(款)其他新闻电影支出2070602(项):10.84万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 支出决算27.79万元,完成预算100%。
4、社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出20899(款)其他社会保障和就业支出2089901(项):支出决算数为1.25万元,完成预算100%。
5、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为12.02万元,完成预算100%。
6、住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)19.24万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出276.76万元,其中:
人员经费229万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费47.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元,完成预算44.92%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,减少了接待的次数和标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.41万元,占36.28%;公务接待费支出决算0.72万元,占63.72%。具体情况如下:
	 
 
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少1.67万元,下降100%。主要原因是本单位未安排因公出国(境)事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.41万元,完成预算27.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.98万元,下降82.85%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序,开支消耗下降,车辆保险费结转到下年开支。
其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他公务用车2辆。
公务用车运行维护费支出0.41万元。主要用于脱贫攻坚、日常会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.72万元,完成预算69.91%。公务接待费支出决算比2018年减少0.38万元,下降34.71%。主要原因是单位厉行节约,减少了接待的次数和标准。其中:
国内公务接待支出0.72万元,主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,69人次(不包括陪同人员),共计支出0.71万元,具体内容包括:接待市委宣传部,市委网信办、市文联共计0.72万元
外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,青川县委宣传部运行经费支出212.42万元,比2018年减少134.69万元,下降38.80%。主要原因是公用经费支出减少。
(二)政府采购支出情况
2019年,青川县委宣传部采购支出总额1.38万元,其中:政府采购货物支出1.38万元,主要用于办公设备采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日县委宣传部共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对项目编制了绩效目标。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年县委宣传部按照县委、县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,结合本职工作,对财务运行的可行性、必要性严格把关。对财务基础工作严格审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设。
1.本部门无项目支出。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门无项目支出。《青川县委宣传部项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。
	
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201(类)33(款)01(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10、社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。
12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
	
第四部分 附件
附件1
青川县委宣传部
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。青川县委宣传部及下属单位共8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位3个。
(二)机构职能。
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:
1.负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。管理县委讲师队。
2.负责引导社会舆论,指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策的指导,对其事业单位实行方针、政策领导;管理县新闻学会,管理青川县记者站。
3.负责从宏观上规划、指导、协调精神产品的生产。对县文化旅游局的工作实施方针、政策的指导,对其事业单位实行方针、政策领导;管理县文联,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,会同县委组织部做好党员教育工作,负责党员教育教材的编写,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作,宏观指导卫生、计划生育、体育工作。
6.规划、部署、协调全县精神文明建设活动。
7.规划、部署、协调全县对外、对港澳的宣传工作;指导、协调全县对外文化交流工作。
8.受县委委托,会同县委组织部管理宣传教育文卫系统有关领导干部,并指导其领导班子的建设;对乡镇宣传员的配备、任免提出意见;制定全县宣传干部和有关宣传文化系统业务骨干的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。
9.按照县委的工作部署,对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
10完成县委和市委宣传部交办的其他事项。
(三)人员概况。
.共计编制35名。行政单位1个,总编制15名,其中行政编制14名,工勤人员编制1名;参公单位3个,事业编制4名;事业单位4个,事业编制14名。在职人员总数26人,其中行政人员9人,参公人员3人,事业人员13人,工勤人员1人;退休人员2人。今年青川记者站考入人员2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年部门预算总数277.08.70万元,较2018年533.12万元下降48.03%。其中,基本支出预算276.76万元。其中:人员支出229万元,日常公用支出47.72万元,对个人和家庭的补助支出0.04万元。。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年公共预算一般支出292.13万元,其中基本支出276.76万元,上年结转项目支出15.37万元,基本支出结转5.11万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1.预算编报情况。2019年一般公共预算收入277.08万元(其中“三公”经费预算2.51万元,因公出境(国)预算0万元、公务接待费1.01万元、公务用车购置及运行维护费1.5万元)。预算编制报表有收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效申报表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况。2019年一般公共预算支出292.13万元。其中,一般公共服务支出220.99万元,主要用于人员基本支出;社会保障和就业(类)支出29.04万元,主要用于养老保险费用;卫生健康支出12.02万元,主要用于医疗保险支出;住房保障支出19.24万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。
2019年“三公”经费拨款支出决算1.12万元,完成预算45.02%。因公出境(国)决算支出0万元、完成预算00%、公务接待费决算支出0.71万元、完成预算69.91%,公务用车购置及运行维护费决算支出0.42万元、完成预算27.33%。
(二)结果应用情况
整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(二)存在问题
会计基础工作有待于进一步完善和提高,业务能力有待于进一步提高。
(三)改进建议。
深化自查自纠,举一反三,加强资金监管,建立好资金台账,通积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平。
附件2
青川县委宣传部项目2019年绩效评价报告
本部门无项目支出。
	
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表