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2019年度四川省青川县档案局部门决算

发布日期:2020-10-30 14:52 浏览量:17387 来源:县档案馆
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2019年度四川省青川县档案局部门决算


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公开时间:2020年9月3日


第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况


、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;监督、检查档案法律、法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为。
2、制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
3、组织并指导全县档案理论、科研工作,逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对本县各乡镇、机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行监督和指导。
4、负责全县档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训;指导全县档案人员队伍建设;协助县职改办负责全县档案专业技术职务评审工作。
5、收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用;采集各种形式开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案史科;为经济建设、社会发展和科学研究服务。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

(一)扎实抓好档案业务建设

一是有序开展档案工作规范化管理等级认定工作,对县税务局、县人民法院开展业务指导,严格按照相关程序,成功创建省一级标准档案室。二是做好涉改单位档案处置工作。根据《中共四川省委办公厅、四川省德赢VWIN办公厅转发<省档案局关于在机构改革中加强档案工作的实施方案>的通知》(川委厅〔2018〕58号)和《中共青川县委青川县德赢VWIN关于印发<青川县机构改革方案>和<青川县机构改革的实施意见>的通知》(青委发〔2019〕3号)要求,结合我县档案工作,我馆负责起草了机构改革档案处置方案,以两办名义下发了《关于在机构改革中做好档案工作的通知》(青委办〔2019〕101号),稳步推进全县涉改单位机构改革中档案处置工作顺利完成。三是完成重大建设项目档案登记和督查验收工作。按照文件要求,组建工作队,对青川县曲河水库、青川县唐家河度假天堂、青川县东阳水库等21个市级重点建设项目档案开展了档案登记和业务指导,对续建项目档案跟踪指导服务,对新开工项目档案工作提前介入,有序开展全县重点项目的档案工作。

(二)“三大体系”建设有力推进

1.加强档案资源体系建设,积极做好乡镇和县级部门的档案接收进馆工作。一年来,共接收档案1989卷件,接收印章18枚 ,馆藏档案达33万余卷件。档案利用体系建设稳妥推进,充分利用馆藏档案资源,做好档案查阅服务利用工作。今年来,累计接待查档1800余人次,提供档案资料 2700余卷(件),复印档案资料18900余页,异地查档10人次。其中婚姻档案、干部人事任免、退伍安置等关系民生的档案资源利用最频繁。

2.档案安全建设进一步规范完善。一是建立健全馆藏档案安全责任制,强化工作职责,落实“八防”措施,确保有人抓、有人管,有检查、有记录。二是进一步完善了档案查阅及库房管理安全制度。每半个月对档案馆周边及库房进行一次全面安全隐患排查,做好相关的安全检查记录。三是加大经费投入,对设施设备进行维修更换。投入4万元聘请广元川安消防公司对馆内消防设施设备进行全方位的检查,对馆内整套消防系统进行更换。四是扎实开展安全大排查、大整改。根据《广元市档案局关于转发<四川省档案局关于入开展档案安全风险隐患排查整治工作的通知>的通知》精神,青川县档案局(馆)结合我县工作实际,认真贯彻落实,督促各部门、乡镇对安全隐患进行排查,及时上报相关情况,对存在的问题及时整改。同时聘请专业人员对我馆内水、电线路和防盗死角进行检查,存在安全隐患的立即进行整改,确保档案馆库绝对安全。五是做好节假日值班工作,馆领导带头轮流值班,全年来全县无一例档案安全事故发生。

(三)档案法治建设有序推进

一是加强档案法治宣传力度,提升档案治理水平。认真组织开展“6.9”国际档案日、“12.4”法治宣传。活动期间,利用馆内LED显示屏播放标语、对《档案法》及《档案管理违法违纪行为处分规定》进行宣传。二是强化干部职工的法律知识,将档案法律、法规的学习纳入干部职工的日常学习,提升干部职工的法律意识。

(四)继续推进档案信息化建设

对馆藏档案继续实施档案“存量数字化、增量电子化”,县财政投入30万元,完成100万页馆藏纸质档案数字化扫描和数据挂接工作,方便查阅利用及今后纸质档案的保管。

(五)档案部门与文化建设

一是积极组织干部深入学习党的十九大、省、市档案工作会议精神,不断提高干部的综合素质,弘扬艰苦奋斗、爱岗敬业、开拓创新的精神,真正把省、市档案工作会议的工作部署落到实处。通过一系列的学习,教育每位干部职工能守初心、担使命,同时找准自身存在的问题,在今后的工作中不断改进,推动青川档案事业蓬勃发展。三是定期组织开展交心谈心活动,及时了解干部职工的心理状态。四是做好爱国主义警示教育基地的接待参观工作。2019年累计接待参观爱国主义教育基地20批次,约1200余人次。

(六)扎实开展脱贫攻坚工作

我馆始终将脱贫攻坚工作作为中心工作,按照摘帽不摘责任,摘帽不摘帮扶,摘帽不摘政策的工作要求,继续保障好人力、物力、财力,开展驻村帮扶工作,认真履行帮扶单位工作职责,因地制宜制定精准帮扶措施。聚焦“两不愁三保障”组织帮扶责任人走村入户,向帮扶对象宣传脱贫政策,算好收入账,保障贫困村、贫困户以高质量接受省第三方评估验收。下半年,我馆全面开展精准帮扶“大走访、大排查、”活动,切实摸清摸准“家底”,抓好隐患排查和问题整改,不折不扣落实各项扶贫政策。

二、机构设置

青川县档案局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。


第二部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余2.65万元,本年收入119.79万元、本年支出总计122.44万元。与2018年相比,本年收入下降68.21万元,主要变动原因是业务活动开展减少,且根据活动厉行节约费用下降。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计119.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入119.79万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明


2019年本年支出合计122.44万元,其中:基本支出81.62万元,占67%;项目支出40.82万元,占33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入119.79万元、本年支出122.44万元,与2018年相比,本年支出下降56.65万元,主要变动原因是业务活动开展减少,且根据活动厉行节约费用下降。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122.44万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨减少56.65万元,下降31.6%。主要变动原因是人员减少以及公务活动减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出92.69万元,占75.7%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.28万元,占12.5%;卫生健康支出5.56万元,占4.54%;住房保障支出8.9万元,占7.26%;

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为122.44,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201(类)26(款)01(项): 支出决算为92.69万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为15.28万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康210(类)11(款)01(项):支出决算为5.56万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出81.62万元,其中:

人员经费81.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费**万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是机构改革等原因未产生费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算**万元,占**%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是…

其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,金额**元。截至2019年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出**万元,完成预算**%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是…其中:

国内公务接待支出**万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次,**人次(不包括陪同人员),共计支出**万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出**万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,档案局机关运行经费支出40.82万元,比2018减少32.5万元,下降55.6%。

(二)政府采购支出情况

2019年,青川县档案馆政府采购支出总额40.82万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出40.82万元。主要用于档案的保管保护工作。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,***共有车辆**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,青川县档案馆在年初预算编制阶段,组织对档案保管保护、档案数字化加工服务、电费及物业管理项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我馆抓好档案资源、安全、档案利用体系建设;深化法制建设,做好“6.9”“12.4”法制宣传,做好全县立档单位执法检查,做好全县重点档案建设项目工作,完成新农村档案工作示范乡镇创建,拓展爱国主义教育基地;热情提供利用服务,接收各立档单位档案进馆等;本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看2019年社会主义新农村建设档案工作示范乡镇、重大活动、重大项目以及县委县政府临时性中心工作和重点工作中档案督导和指导,以及对馆藏重点档案抢救裱糊、消杀、防尘以及库房消防系统、库房裂口维修维护,以最大限度延长档案使用寿命。同时对馆藏全宗的档案全部数字化扫描, 促进全县档案事业发展,完善档案馆“五位一体”和“三个体系”功能建设,逐步实现数字档案馆,达到资源共享。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“档案保管保护”、“档案数字化加工服务”、“电费及物业管理”3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)档案数字化加工服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.8万元,执行数为29.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成馆藏全宗的档案100万页数字化扫描, 促进全县档案事业发展,完善档案馆“五位一体”和“三个体系”功能建设,逐步实现数字档案馆,达到资源共享。

(2)档案保管保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,对2019年社会主义新农村建设档案工作示范乡镇、重大活动、重大项目以及县委县政府临时性中心工作和重点工作中档案督导和指导,以及对馆藏重点档案抢救裱糊、消杀、防尘以及库房消防系统、库房裂口维修维护,以最大限度延长了档案使用寿命。

(3)电费及物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了档案馆库房温湿度在国家规定范围内,以确保档案的最大限度的安全。以及使用寿命,同时保证档案馆内外安全及环境卫生整洁。



项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

档案数字化加工服务

预算单位

青川县档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

29.8万元

执行数:

29.8万元

其中-财政拨款:

29.8万元

其中-财政拨款:

29.8万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

馆藏档案扫描(100万页纸质档案扫描)

完成了馆藏全宗的档案全部数字化扫描,(100万页纸质档案扫描) 促进全县档案事业发展,完善档案馆“五位一体”和“三个体系”功能建设,逐步实现数字档案馆,达到资源共享。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1;完成数量

馆藏档案扫描(100万页纸质档案扫描)

馆藏档案扫描(100万页纸质档案扫描)

项目完成指标

质量指标

指标1;达到项目相关要求

数字化完成质量错误率低于5%,完成率达100%。

≥100%

项目完成指标

时效指标

指标1;完成时段

自签订合同之日起120个工作日内完成;其他工作均为年度内完成

≥99%

项目完成指标

成本指标

指标1;完成成本额度

数字化大约为0、32元/页

按实际发生为准

效益指标

社会效益

指标

指标1:产生社会效益


促进全县档案事业发展,完善档案馆“五位一体”和“三个体系”功能建设,逐步实现数字档案馆,达到资源共享。


促进全县档案事业发展,完善档案馆“五位一体”和“三个体系”功能建设,逐步实现数字档案馆,达到资源共享。


效益指标

可持续影响

指标

指标1:产生的影响

永久保存馆藏档案

永久性发展

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1;满意度

100%

≥98%


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

档案保管保护费

预算单位

青川县档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对2019年社会主义新农村建设档案工作示范乡镇、重大活动、重大项目以及县委县政府临时性中心工作和重点工作中档案督导和指导,以及对馆藏重点档案抢救裱糊、消杀、防尘以及库房消防系统、库房裂口维修维护,以最大限度延长档案使用寿命

对2019年社会主义新农村建设档案工作示范乡镇、重大活动、重大项目以及县委县政府临时性中心工作和重点工作中档案督导和指导,以及对馆藏重点档案抢救裱糊、消杀、防尘以及库房消防系统、库房裂口维修维护,以最大限度延长档案使用寿命

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1;完成事项

档案管理:1.社会主义新农村建设档案工作示范乡镇档案工作督导、指导,2.参与全县重大活动、重大项目档案工作督导、指导,3.对土地确权档案工作督导、指导,4.对档案消杀及防尘处理;5.对馆库消防系统维护保养。

安排资金5万元

项目完成指标

质量指标

指标1;完成质量

人员经费、运转经费足额保障率

=100%

项目完成指标

时效指标

指标1;完成时间

按时按量完成

=100%

效益指标

经济效益

指标1;产生的经济效益

因档案工作属服务性质,无法直接产生经济效益。

推动档案事业健康有序发展

效益指标

社会效益

指标1;产生的社会效益

促进全县档案事业发展

≥98%

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1;满意度

100%

98%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

电费及物业管理费

预算单位

青川县档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

6.02万元

执行数:

6.02万元

其中-财政拨款:

6.02万元

其中-财政拨款:

6.02万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保档案馆库房温湿度在国家规定范围内,以确保档案的最大限度的安全。以及使用寿命,同时保证档案馆内外安全及环境卫生整洁。

确保档案馆库房温湿度在国家规定范围内,以确保档案的最大限度的安全。以及使用寿命,同时保证档案馆内外安全及环境卫生整洁。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1;完成数量

用于档案馆库房水电,及物业管理

水电2.02万元,物业管理费4万元

项目完成指标

质量指标

指标1;达到相关要求

确保档案的安全及馆内卫生整洁

100%

项目完成指标

时效指标

指标1;完成时间

按时按量完成

100%

效益指标

经济效益

指标1;产生的经济效益

因档案工作属服务性质,无法直接产生经济效益。

推动档案事业健康有序发展

效益指标

社会效益

指标1;产生的社会效益

促进全县档案事业发展

≥98%

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1;满意度

100%

98%


2.部门绩效评价结果。


本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县档案局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。


(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


第四部分 附件


附件1青川县档案局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。青川县档案局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)机构职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;监督、检查档案法律、法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为。

2、制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3、组织并指导全县档案理论、科研工作,逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对本县各乡镇、机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行监督和指导。

4、负责全县档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训;指导全县档案人员队伍建设;协助县职改办负责全县档案专业技术职务评审工作。

5、收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用;采集各种形式开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案史科;为经济建设、社会发展和科学研究服务。

(三)人员概况。青川县档案局下属二级预算单位1个,其中事业单位1个。单位总编制9名,其中参照公务员法管理的事业编制7名,事业编制2名。在职人员总数8人,其中参照公务员法管理的事业人员6人,事业人员2人,工勤人员0人;退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计119.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入119.79万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计122.44万元,其中:基本支出122.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年县档案局一般公共预算收入119.79万元。2019年县档案局政府预算编制报表有:收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况(决算情况)

2019年县档案局一般公共预算支出122.44万元。其中,一般公共服务支出92.69万元,主要用于主要用于人员经费、公用经费等。社会保障和就业支出15.28万元,主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。医疗卫生支出5.56万元,主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。住房保障支出8.9万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

县档案局制定了财务管理相关制度:财务管理制度、固定资产管理制度,内控制度等,以制度规范财务行为,以制度推进财务规范,并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习,让工作人员人人参与,人人监管。

3.2财政政策执行情况

县档案局始终以铁的信念跟党走,坚定不移地下足“绣花”功夫,认真领会财政政策要义,把好资金、资产监管关,从严从深深化自查自纠,做深做细建好问题台账。并发挥好公开公示职能,形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

县档案局为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神,认真领会省委、市委、县委各项指示,积极主动作为,财经纪律执行情况如下:一、组织领导得力,制度制定合规,通过制度管理加强财务管理及保障透明财务开支。二、协作配合得力,嵌入资源合力,通过工作程序,建立工作台账、深入具体工作实际,明晰责任清单。大额支出严格控制,细节工作做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力,财务监督严格按照制度执行,严格按照谁经办,谁负责,且层层落实,相互监督。

(二)结果应用情况。

我单位认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作,并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。使得资金效能发挥最大价值,坚持财经原则,账目清楚,严格落实好领导先签字后支付资金制度,财经管理符合财务管理制度。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2019年县档案局紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,对资金使用、报账流程等严格要求。

(二)存在问题。我单位在党委、政府的领导下,工作面貌得到了一定的改善,也取得了一定的成绩,但也存在一定的问题:一是会计基础工作有待于进一步完善和提高,二是内控管理制度还需要进一步完善。

(三)改进建议。一是针对当前工作,将从严从细加强资金监管,建立好资金台账,进一步规范报账制度。二是财务人员积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平。


第五部分附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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