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2022年度青川县德赢VWIN办公室部门预算

发布日期:2022-03-16 10:33 浏览量:11895 来源:县政府办
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一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)公务接待费与2021年预算相比。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

十一、名词解释


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

3.负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

5.根据县政府领导同志的要求,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定。

6.负责指导全县机关行政效能建设工作。

7.负责县政府值班工作,指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。

8.指导、监督全县政府信息公开工作,指导、监督全县政府系统电子政务工作,负责县政府门户网站建设、运行和维护。

9.负责全县政务信息工作的规划、指导、督办;负责全县政务信息的收集、整理、编辑,向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息。

10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的要求,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

11.负责全县地方志工作的规划和管理,指导地方志编撰工作。

12.督促落实县政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

13.负责全县公务车辆、公共机构节约能源资源管理工作。

14.管理县政府办公室直属单位。

15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

(二)2022年重点工作

1、扛红旗,夺取两个“连冠”。一是力争政务信息蝉联全市第一。根据市政府办2022年下达目标,构建“40个县级部门+20个乡镇+县政府办公室全体干部”的“全员信息”体系,紧盯国家、省、市层面关注“焦点”,聚焦项目建设、生态产业、全域旅游、民生实事等重点,全面梳理“人无我有、人有我优、人优我特、人特我精”的亮点工作,广泛收集信息写作素材,挖掘特色信息、提炼典型经验,确保一批高质量专报、信息被国家、省、市采用。二是力争门户网站蝉联全市第一。充分发挥县政府门户网站对外宣传的第一平台作用,积极传播党政主流“声音”,通过“小窗口”洞悉“大世界”。对照《四川省政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标》,扎实做好政府信息公开工作,提高政府工作透明度。持续优化栏目设置与布局,突出“服务”“办事”两条主线。强化政策解读热点回应,走深走实走好网上群众路线。

2、善创新,打造两个“高地”。一是打造政务公开新洼地。建强组织机构,形成纵向到底、横向到边、合纵连横的“政务公开大格局”。持续开展政务公开促进基层政府治理能力提升专项攻坚行动,深化行政决策公开、重点领域信息公开、为民办事服务公开、政策落实公开、智慧政务建设5方面主要任务。进一步完善政务公开机制、人才队伍培养、公开平台建设,促进政府决策、管理、服务等能力明显提升。加强基层政务公开标准化规范化建设,不断优化政务服务流程和体验,让群众少走“马路”、信息多走“网路”。二是打造营商环境新名片。统筹协调全县营商环境建设,常态化办好优化营商环境联席会议。加强上下工作联系和业务培训,高效跟踪督办联席会议决定,抓好营商环境工作任务。强化协调和沟通,组织相关部门定期研究会商政策调整、政策落实、方案制定、涉企难题等重大问题,及时提交联席会议或专题会议研究审议。创造性开展调查研究,及时反馈问题,提出工作建议。及时汇总全县优化营商环境工作情况,深度总结推广青川优化营商环境典型经验、亮点做法,力争形成一批典型案例。

3、守底线,确保四个“零差错”。一是在提高办文质量上下功夫。严格执行《党政机关公文处理工作条例》《国家行政机关公文处理办法》,遵守《青川县德赢VWIN办公室收、发文流程图》规则,层层压实责任,抓好公文办理全流程管理,推动公文管理精细高效。强化对公文办理人员,特别是政府系统办公室人员业务培训和指导,提高办文水平。推行“红黑榜”制度,各级各部门报送县政府的文电出错率超过5%的列入黑榜通报,扣减目标考核0.1分,办理高效、质量优异的上红榜加0.1分。二是在提升办会水平上下功夫。严格执行《青川县德赢VWIN常务会议工作制度》《县政府办会务工作制度》,细化会议筹办中各项任务,分解落实到具体人员,做细会前沟通、设备调试、材料准备等,做优会中服务、应急处理,做好会后总结,高水平统筹好“两节一会”等全县性大型会议,高质量办好县政府常务会议、政府专题会,常态化办好日常会议,确保会议井然有序,参会领导点赞满意,会议效果最大体现。三是在规范值班值守上下功夫。突出抓好政务值班和突发事件信息报送两个核心,严格落实“领导带班+轮流值班+人员备班”24小时全天候值班制度,定期不定期抽查调度各单位值班情况,扎实做好值班记录,落实好交接班制度。按照信息报送“快、准、精”要求,严格落实突发事件“半小时内电话报告、两小时内书面报告”制度,做到紧急情况早发现、早核实、早报告。严禁瞒报、漏报、误报、越级上报,确保值班工作不留空隙、无缝衔接、高效运转。四是在常态化疫情防控上下功夫。充分发挥应对新冠肺炎疫情防控应急指挥部办公室统筹协调作用,督促“10组10专班”和各单位压紧压实“四方责任”。坚持“外防输入”“人、物、环境”同防,持续抓好重点人群、重点场所、重点领域、重点环节管控,落细落实国内外中高风险地区来(返)青人员的排查管理。扎实做好应急物资储备和应急演练,提升疫情应急处置能力和水平。抓好抓细疫情防控“春季攻势”专项行动,织密兜牢疫情防控网络。

4、抓落实,跑出两个“加速度”。一是用心用情提升办事满意度。深入践行“务实、规范、高效、廉洁”八字准则,坚持“首问负责制”和“办结问效制”相结合,按照“文不过夜、事不隔天”的要求,高标准高质量做好“服务发展、服务决策、服务落实”,及时回应企业、群众、基层的诉求与期盼,推动解决项目投资、产业发展等重点工作方面的突出问题,不断提升服务对象的满意度。二是动真碰硬提高督办效率值。围绕县政府重大决定、县政府领导批示事项、“两案”办理和阶段性重点工作等,创新“清单制+责任制+销号制”闭环管理机制,由专人全程跟踪推进,及时协调解决工作中存在的困难和问题,每周向县政府主要领导汇报督办工作推进情况,确保“件件有着落,事事有回音”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,青川县德赢VWIN办公室部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入青川县德赢VWIN办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、青川县德赢VWIN办公室(本级)

2、青川县信息化建设管理中心(二级)

3、青川县金融服务中心(二级)

三、2022年财政拨款部门预算情况的总体说明

2022年部门预算收入总数842.56万元,较2021年初433.87万元增长105%。2022年部门预算支出总数842.56元,较2021年初403.52元增长105%。

部门基本支出预算430.54万元。其中:人员支出344.13元,公用支出86.41万元。

部门专项项目支出预算398.28万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元,其中:0项目0万元。

2022年财政拨款收支总预算842.56万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入828.82万元,上年结转项目13.74万元;支出包括:一般公共服务支出740.71万元、社会保障和就业支出40.17万元、卫生健康支出18.64万元、住房保障支出43.04万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款828.82万元,比2021年预算数增加425.30万元。主要原因是:增加专项支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出740.71万元,占88%;社会保障和就业支出40.17万元,占5%;卫生健康支出18.64万元,占2%;住房保障支出43.04万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为715.71万元,主要用于:人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务费和专项项目费用。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为25万元,主要用于:劳务派遣人员工资、保险费用。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为40.17万元,主要用于:人员养老、失业、工伤保险缴费。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为18.64万元,主要用于:人员医疗保险缴费。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为43.04万元,主要用于:人员住房公积金缴费。

五、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出430.54万元,其中:人员经费344.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费86.41万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

青川县德赢VWIN办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费。 2022年预算安排4万元,较 2021年4万元预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务用车购置及运行维护费。青川县德赢VWIN办公室核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2022年预算安排公务用车运行维护费0万元,较 2021年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动的主要原因是单位无公务用车。2022年财政拨款安排公务用车购置费0万元,2022年安排公务用车运行维护费0万元,较2021年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动的主要原因是单位无公务用车。

(三)因公出国(境)经费0万元。2022年预算安排0万元,较 2021年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动的主要原因是单位无因公出国安排。

七、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明

青川县德赢VWIN办公室 2022年政府性基金预算0万元,较 2021年预算0万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0%, 变动的主要原因是无政府性基金预算收支安排。

八、国有资本经营预算支出情况说明

青川县德赢VWIN办公室2022年国有资本经营预算0万元,较2021年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动的主要原因是单位无国有资本经营项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。青川县德赢VWIN办公室2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计86.41万元。

(二)国有资产占有使用情况。截止2021年底,青川县德赢VWIN办公室资产总额69.32万元。

1.流动资产13.74万元,其中:货币资金13.74万元、财政应返还额度0万元。

2.固定资产143万元,其中:执勤执法用车0辆,公务用车0辆;房屋构筑物0万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产173.33万元。

3.无形资产0万元。

(三)部门政府采购预算0万元。

(四)绩效目标设置情况。2022年青川县德赢VWIN办公室实行绩效目标管理的项目20个,涉及预算398.28万元。其中,一般公共预算828.82万元,自有资金收入预算0万元,其他资金预算0万元。

十、名词解释

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项):指单位用于行政单位的基本支出。 

一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)一般行政管理事务02(项):指单位用于专项工作支出。

社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事务单位基本养老保险缴费支出05(项):指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指单位用于行政单位基本医疗保险缴费。 

住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由县级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(四)特殊名词解释

“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2022年部门预算公开表


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