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2022年度青川县曲河乡德赢VWIN部门预算

发布日期:2022-03-10 11:56 浏览量:8074 来源:曲河乡
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一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

(一)公务接待费与2021年预算相比。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比。

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)绩效目标设置情况

十、名词解释


青川县曲河乡

2022年部门预算情况说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职能职责

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2022年重点工作

2022年我们将迎来党的二十大和省第十二次党代会的召开,做好政府工作意义重大,总体要求是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻落实中央和省委、市委、县委经济工作会议精神,对标市第八次党代会、市八届人大二次会议、县第十三次党代会和十三届县委二次全会、乡第十四次党代会和乡十九届人大二次会议全面部署,大力弘扬建党精神,全面准确贯彻新发展理念,积极融入和服务新发展格局,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,始终坚持“生态立乡、产业兴乡、旅游强乡、和谐安乡”的工作思路,以“五个曲河”和“一带两线三区”为工作抓手,加大项目投资和招商争资力度,积极融入大唐家河旅游区建设和片区区域经济协同发展,为“天府旅游名县”成功创建和经济社会全面发展贡献应有的力量,以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

今年全乡经济社会发展主要预期目标:实现社会固定资产投资3000万元,增长119.8%;实现招商引资到位资金2200万元,增长10%;转移输出劳动力2400人,增长20%;肉牛突破1700头、羊突破700只。

为实现上述目标,重点要抓好以下几个方面的工作:

一、以“两大任务”推动为切入点,增强经济发展后劲

围绕旅游“一河两湖两山”布局和“2+3+3”现代特色农农业、“4+6”现代服务产业体系,科学规划青龙湖库区旅游发展布局,积极融入大唐家河旅游区建设,当好片区规划编制的参谋、助手;进一步落实好党政“一把手”外出招商机制,积极参加投促活动,全年计划外出招商4次以上,招引规模种养殖企业1户,矿泉水厂1家,玩具厂1家,市外到位资金增长10%以上,进一步促进区域一、二、三产融合发展。牢固树立“没有项目就没有‘发展权’”的理念,围绕空间抓产业,围绕产业抓项目,立足我乡优势,不断加大项目实施力度,结合项目招引,做好项目策划包装,动态储备项目总投资1.5亿以上;积极申报规模大、投资多、拉动力强的大项目,力求引进一个、申报一个、建成一个,全年计划成功入统项目2个,总投资3000万元以上。

二、以产业发展为着力点,促进群众稳定增收

全力推进“2+3+3”现代特色农业产业体系建设,在稳步“鼓涨”群众“钱袋子”上想办法。一是在茶叶产业发展上,实行“社会化、协会式”及“联保”小额贷款扶持,持续推进茶叶公司、合作社、种植户抱团发展。立足大叶茶新品种,实验推广扦插繁育新技术,注重提升大叶茶种植技术和品质含量,真正将大叶茶打造成在县内具有带动力、影响力的一项特色优势产业,真正将建新村打造为大叶茶品种原产地。继续实施好茶叶产业园建设项目,完善园内基础设施,标准化管护茶园,建设大叶茶扦插繁育基地1个,茶叶面积稳定在1万亩,标准化管护茶叶面积达2000亩以上。二是在优质粮食产业发展上,严格落实粮食安全、耕地保护党政同责责任制,坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”,全面摸清乡域内撂荒地底数,鼓励群众复耕、土地流转和多种经营方式,落实支持粮食生产政策、健全监管和风险防范机制、加强农村经营管理体系建设,推动土地流转规范有序进行,真正激发农民搞农业生产特别是粮食生产的积极性。三是在畜牧产业发展上,在稳步发展畜牧产业的基础上,研究制定畜牧产业发展的有效办法,特别是肉牛羊产业发展的切实可行政策,围绕“一谷一村”发展规划,充分把握区位优势,做大肉牛羊产业,突出中小型“家庭牧场”建设,加快“宏腾”肉羊养殖场的升级改造,以以工代赈办实施的产业基础设施配套建设项目为契机,完善用地、饮水等配套,为肉牛养殖企业的招引奠定坚实基础,进一步坚定群众发展肉牛羊养殖的信心,力促全乡实现肉牛存栏突破1700头,出栏突破500头;羊存栏突破700头,出栏突破1100头。四是在果蔬产业发展上,围绕已经形成的黄桃、青脆李、青花椒、食用菌等产业基本框架,打造800亩无公害绿色蔬果基地,加强与农产品加工企业对接,进一步完善果蔬加工、包装、冷链物流等产业链条,力争在全乡果蔬产业发展上实现新突破。五是在劳务产业发展上,结合“就近消化”、“输出带动”的办法,加强与乡内用工基地和市外大型企业联系,支持更多的劳动力务工创收,全年计划输出劳动力2400人,实现劳务收入3000万元。充分发挥已成立的“劳务专合社”的职能作用,加快其他村(社区)“劳务专合社”的创建工作,切实为农民工和企业服好务。

三、以基础设施建设为突破点,加快城镇建设步伐

突出小城镇公共服务和基础功能建设,推进乡村交通、给排水、生态环境等基础设施建设。一是抓好农村交通设施建设。继续实施好建新村蛇皮沟至大岩、村委会至赵家坪、牛王庙至打沟河3条幸福美丽乡村路建设项目,稻香社区杨家院便民桥建设项目,严把资金关、程序关、质量关,严格执行“路长制”,突出建成后后期管理,打造“标杆”工程;加快已完工项目验收、决算、审计、报账,形成闭环。二是抓好农村基础设施建设。全力实施好水、电、气、房和生态环境“五到家”工程,下大力气解决好安全饮水、村庄规划、掉边掉角户搬迁、环境整治等问题。突出抓好2社区安置区给排水问题,规范设置稻香社区老街停车场,积极争取国道543曲河老街改道项目,切实改善老街秩序和交通堵塞等问题;加快稻香社区老场镇污水处理厂正常运转;持续推行“村收集—乡转运—县处理”生活垃圾处理模式,完善牢记收集配套,切实改善群众生产生活环境。三是突出农业基础设施建设。在总结经验的基础上,因地制宜,注重实效加强农业基础设施建设,特别是春秋农田水利建设上,全盘谋划,不断探索新方法,避免盲目性、重复性建设,积极争取农业综合开发利用、“小农水”、“一事一议”等项目,对破损堰渠、河堤进行修复,有效防止农田水土流失,改善农业生产条件。

四、以民生改善为出发点,统筹社会事业发展

坚持把保障和改善民生作为全乡各项工作的根本出发点和落脚点,扎实推进各项社会事业协调发展,让发展成果惠及广大人民群众,全面构建“和谐曲河”。扩大农村新型合作医疗和农村养老保险宣传覆盖面,确保群众参保率;完善村级医疗卫生服务体系,切实将村级卫生服务站利用起来,让群众少跑路,就近就医;在确保人口生育率、自然增长率、符合政策生育率的基础上,开展“诚信计生”创建活动;以农村转移劳动力和城镇就业困难人员为重点,依托“劳务专合社”,劳动保障出台的相关优惠政策,多渠道开设就业岗位,全方位介绍岗位,大力发展现代“家庭式”中小型经济实体,促进产业集群配套。引导文化品牌创新,深度挖掘红色文化,着力建设农民文化小分队,加大资金投入力度,加快文化广场改造升级,完善文化配套设施。深化“八五”普法工作,大力开展零发案村庄、无毒村社“平安乡镇”创建工作。抓好学校、企业、人员密集场所等重点领域安全生产,常态化开展森林防灭火工作,加强“防火墙”工程建设。进一步健全环境卫生长效机制,积极开展“河湖长制”工作,持续开展河道“清四乱”,打造山水青绿、环境优美的“生态乡镇”,全力解决好群众急难愁盼的其他各项工作。深入开展国防教育,加强国防动员工作和人民防空建设,进一步完善退役军人服务保障体系,巩固提升双拥创建成果,促进军政军民团结。关心和支持工会、共青团、妇女、儿童、老龄、残疾人、红十字等事业,切实抓好统计、档案、保密等工作。


营造风清气正发展环境全面加强政府自身建设


扎实推进新一轮全乡经济社会大发展、快发展,是形式所趋,责任所赋,使命所为,对政府工作提出了更高的要求,必须深化政府管理创新坚持不懈推进政府自身建设。

一、尽职尽责干事业,建设责任型政府

牢固树立“视责如山、守责如城、履责如冰”的意识,大力倡行“一线工作法”,切实做到领导在一线服务,干部在一线工作,问题在一线解决,成效在一线体现。强化政府责任、领导责任、行业责任,围绕增长目标、实际任务、具体项目,推进效能建设,深化绩效评估,狠抓各项决策和工作部署的检查和落实。盯紧影响全乡和群众关心的大事和难题,一项一项的抓落实,一件一件的求突破,一步一个脚印地见效果。激励全乡干部勇于承担责任,敢于动真碰硬,乐于无私奉献,在各自岗位上,精心谋事、潜心干事,尽职办事。

二、聚精会神抓发展,建设开拓型政府

发展时不我待,机遇稍纵即逝。要以全乡发展的大思路、大方向、大目标为己任,增强危机感和责任感,准确把握发展形势,在挑战中寻求机遇,在问题中寻求办法,在困难中寻找出路。进一步加强业务学习,不断提高驾驭经济社会工作的本领、破解发展难题的本领和做好群众工作的本领,在推进发展中勇于作为、善于作为,体现作为。对乡干部、敢抓敢管的同志,多一些理解、支持和鼓励,真正做到上级为下级撑腰,下级对上级负责,共同为发展用劲,以实干树形象,以成事赢民心。

三、与时俱进转职能,建设服务型政府

坚持有所为有所不为,进一步转变政府职能,把为民服务体现在检视政府工作有无成效的出发点和落脚点上,更好的履行社会管理和公共服务职能。加强政府机关直接面对企业和群众“第一道门槛”的效能建设;简化程序,限时办结,提高行政效率和服务质量,真正做到方便企业、方便群众。坚持深入村企一线,调查了解实情,倾听群众呼声,切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

四、清正严明强自律,建设廉洁型政府

以进一步营造风清气正发展环境活动为抓手,持续开展纪律作风整顿,加强党史学习教育,大力弘扬“两幅标语”精神,认真贯彻落实有关文件精神,加强干部队伍、站办所建设,不断提高政府工作人员素质。大力倡导秉公用权,廉洁从政。以群众关注程度高的工作为重点,强化对财政资金的使用、工程建设招投标、土地使用权出让、行政审批事项运用等方面的监督,防止权力滥用。急需构建惩防体系,不断增强领导干部拒腐防变能力,坚决纠正损害群众利益的不正之风。坚持勤俭节约,发对铺张浪费,把有限的资金用在改善群众生活上、用在加快发展上。全体政府工作人员特别是领导干部要深怀爱民之心,恪守为民之责,善谋富民之策,多办利民之事,求真务实,埋头苦干,努力完成党和人民赋予的光荣使命。

干至臻处,即是为道,而道之所存,不曾远民矣。各位代表,时代赋予重托,群众寄予厚望。站在新的起点上,我们唯一的选择只有奋勇向前,永不懈怠。让我们在县委、县政府和乡党委的正确领导下,全面贯彻落实科学发展观,躬身实践,实干兴邦,汇全乡之智,集全民之能,鼓实干之劲,全力以赴求突破,坚定信心谋发展,为把曲河乡建设为“特色产业示范乡、水利风景知名乡、近郊休闲目的地”,实现“三力曲河·休闲胜地”的美好愿景而奋斗。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,青川县曲河乡下属二级预算单位5个,其中:行政单位(曲河乡德赢VWIN)1个,事业单位(乡便民服务中心、乡农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、乡社会治安综合治理中心)4个。总编制36名,其中行政编制18名,其他事业编制17名,工勤人员编制1名。在职人员总数33人,其中行政人员17人,事业人员16人,工勤人员0人;退休人员10人;遗属赡养人员8人。固定资产原值总额460.40万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

(一)2022年一般公共预算945.82万元

1.本单位2022年当年一般公共预算749.72万元,较2021年初556.47万元,增长34.7%。

(1)基本支出539.6万元。其中:人员支出427.51万元,日常公用支出79.02万元,对个人和家庭的补助支出33.07万元。

(2)项目支出210.12万元。其中:招商引资专项经费3万元,城乡环境卫生及路灯绿化管理经费10万元,人大代表活动经费2..4万元、主席团工作经费1万元,网格员及信访维稳工作经费10万元,基层武装专项经费0.8万元,临聘驾驶员、炊事员补助7万元,县级部门驻村工作队工作经费2.5万元、驻村工作队人员补贴1.2万元,村、社区、组干部报酬、保险及办公费等172.22万元。

2.结转支出196.10万元(含代管资金)

(1)基本支出2.7万元。其中:人员支出1.48万元,日常公用支出1.22万元。

(2)项目支出193.40万元。其中:乡通村公路建设4.08万元,曲河乡分红资金5.52万元,场镇污水处理池建设项目工程尾款2.97万元,收到账户利息0.02万元,第一书记、驻村工作队队员工作补贴1.08万元,曲河乡农业园区项目1.32万元,脱贫攻坚前期费用4.2万元,捐款资金0.16万元,党费支持防疫项目资金0.15万元,旧村改造项目2.09万元,周转房附属工程建设5.76万元,新冠疫情防控资金2万元,救助补助资金4万元,大平台转入代管资金63.29万元,收到归还借款资金23.77万元,奖补资金7.25万元,创新社会管理经费4.71万元,工作经费6.45万元,文化免开资金2.07万元,场镇污水处理管网修复25万元,堤防建设2.01万元,安全饮水项目2.3万元,城乡环境综合治理0.4万元,公益性岗位补贴2.75万元,收到退款退费0.09万元,程家坪农贸市场项目5万元,黄桃特色产业基地4.53万元,收天盛公司周转房维护费0.27万元,老场镇污水处理池中央基金9.26万元,茶叶扦插项目0.9万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款749.72万元,比2021年预算数增加193.25万元,增长34.73%。主要原因是职工人数增加、工资增加、各项保险增加、住房公积金增加,村社区干部职数增加、报酬增加,社区干部保险增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出681.26万元,占72.03%;国防支出0.8万元,占0.08%;社会保障和就业支出35.99万元,占3.8%;卫生健康支出16.77万元,占1.77%;农林水支出170.98万元,占18.08%;住房保障支出40.03万元,占4.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为448.05万元,比2021年预算数276.58万元增加171.47万元,增加62.00%,变动的主要原因是职工人数增加、工资福利增加、人员经费增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为226.80万元,比2021年预算数37.66万元增加189.14万元,增加502.23%,变动的主要原因是代管资金转入、基础设施建设、办公费、福利费、社区保险、离职村干部行补助的增加。主要用于保障行政事业单位购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待以及其他费用。

(3)一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表工作经费(项)2022年预算数为3.40万元,比2021年预算数2.20万元增加1.2万元,增加54.55%,变动的主要原因是乡人大主席团工作经费增加。主要用于:乡人大主席团的工作经费和人大代表工作的活动经费支出。

(4)其他运转(类)招商引资(款)招商引资工作经费(项)2022年预算数为3万元,比2021年预算数0万元增加3万元,增加100%,变动的主要原因是招商引资增加。主要用于:招商引资工作活动所需的经费支出。

(5)国防(类)国防动员支出(款)民兵支出(项)2022年预算数为0.8万元,比2021年预算数0.8万元持平。主要用于:民兵训练及基层武装日常工作所需支出。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为34.36万元,,比2021年预算数31.86万元增加2.5万元,增加7.85%,变动的主要原因是人员增加,基本养老保险缴费增加。主要用于:机关事业人员基本养老保险缴费。

(7)社会保障和就业(类)代缴社会保险补助(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为1.63万元,比2021年预算数8.53万元减少6.9万元,减少80.89%,变动的主要原因是社区干部保险未列入。主要用于职工失业、工伤保险缴费。

(8)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为16.77万元,比2021年预算数15.57万元增加1.2万元,增加7.71%,变动的主要原因是机关行政、事业人员增加,医疗保险缴费增加。主要用于机关行政、事业人员医疗保险缴费。

(9)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为40.03万元比2021年预算数30.79万元增加9.24万元,增加30.01%,变动的主要原因是机关事业人员住房公积金缴费基数增加。主要用于机关事业人员住房公积金缴费。

(10)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为170.98万元,比2021年预算数152.48万元增加18.5万元,增加12.13%,变动的主要原因是村(社区)干部工资、社区干部的保险、离职村干部生活补助、基层党组织活动和公共运行维护经费增加。主要用于村(社区)干部工资、社区干部的保险、离职村干部生活补助、继任干部补助、日常办公运转、基层党组织活动和公共运行维护及辖区内的公益事业支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出539.6万元,其中:人员类支出460.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费支出79.02万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

六、、财政拨款安排“三公经费预算情况

本单位2022年财政拨款安排“三公”经费预算13万元。其中:公务接待费8万元;公务用车购置及运行维护费5万元;因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费。2022年财政拨款安排8万元,较2021年预算持平。主要用于各项工作检查、乡村振兴等大型活动接待费、会议费和其他需要开支的接待费。

(二)公务用车购置运行维护费。本单位核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2022年预算安排公务用车运行维护费5万元,较2021年预算持平。主要用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

(三)因公出国(境)经费0元。2022年预算未安排因公出国(境)经费。

七、政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位2022年政府性基金预算0万元,2022年未安排国有资本经营预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年国有资本经营预算0万元,2022年未安排国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本单位2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计79.02万元。

(二)国有资产占有使用情况。截止2021年底,本单位资产总额6831.52万元。

1.流动资产2402.60万元,占35.17%,固定资产净值378.32万元,占5.54%,在建工程0万元。

2.固定资产原值总额460.42万元,占6.74%其中:公务用车1辆;房屋构筑物339.81万元;价值200万元以上大型设备0万元;通用设备25.37万元,占6.71%;专用设备0.39万元,占0.10%;家具、用具、装具及动植物12.76万元,占3.37%。

3.无形资产0万元。

(三)政府采购情况。

本单位2022年政府采购预算0万元,2022年未安排政府采购预算。

(四)绩效目标设置情况。2022年本单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算27.2万元。其中,一般公共预算27.2万元,自有资金收入预算0元,其他资金预算0元。

十、名词解释

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指青川县曲河乡德赢VWIN用于人大主席团和人大代表活动的工作经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指青川县曲河乡德赢VWIN用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指青川县曲河乡德赢VWIN用于基础设施建设、工作补贴、工作经费、购买服务的专项工作支出。

其他运转(类)招商引资(款)招商引资工作经费(项)指青川县曲河乡德赢VWIN用于招商引资工作活动所需的经费支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指青川县曲河乡德赢VWIN用于基层武装工作支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指青川县曲河乡德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)代缴社会保险补助(款)其他社会保障和就业支出(项)指青川县曲河乡德赢VWIN用于职工失业、工伤保险缴费

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指青川县曲河乡德赢VWIN用于行政单位医疗保险缴费。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指青川县曲河乡德赢VWIN用于村社基本工资、办公费、社区保险、基层组织活动和公共运行服务经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指青川县曲河乡德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由县级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(四)特殊名词解释

“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2022年部门预算公开表


青川县曲河乡德赢VWIN

2022年3月10日




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