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公开时间:2022年10月18日
		
	
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码
		
	
第一部分 部门概况
		
	
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
我局承担的主要职责包括宏观经济管理、投资管理、项目资金争取、招投标管理、物价管理、深化改革、统筹城乡综合配套改革、节能减排、低碳发展、以工代赈、县委财经委员会办公室、营商环境和社会信用体系建设、重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理等工作。
(二)2021年重点工作完成情况。
1.实施项目投资“大攻坚”行动,项目建设日渐推进。坚持经济工作项目化、项目工作责任化,牢固树立抓项目就是促发展的理念,以“台账化管理、清单化梳理、常态化调度、制度化保障”模式,扛起责任、积极作为、加快进度,确保项目快建设、早完工、早见效、早受益。1-10月,全县全社会固定资产投资完成48.3亿元,占市下达全年目标任务的74.2%。其中,县本级完成投资32.88亿元,同比增长7.2%;19个市重点项目完成投资18.79亿元,完成年度投资金额83.82%,13个计划新开工项目全部开工,开工率100%;集中开工重大项目6批53个、总投资117.26亿元、年度计划完成投资38.16亿元;储备项目512个,总投资1485亿元,完成市下达目标任务1150亿元的129.13%,其中开展前期工作项目101个,新开工项目119个,总投资73.5亿元,项目转化率达20.3%,在三季度项目投资“拉练评比”考评中,项目储备部分排在全市第四名;争取各类资金1.77亿元,占县下达全年目标任务(1.32亿元)的134.1%,其中,成功争取县域排水设施、中医院医疗诊论能力提升、2021年暴雨洪灾恢复建设等15个中央预算内项目,到位中央预算内资金1.25亿元。
2.实施产业规划“大升级”行动,经济运行稳中向好。牵头完成了《青川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编写,并经过青川县第十八届人民代表大会第六次会议审查批准;协调推进各部门专项规划和项目编制,目前各部门规划有序推进,部分规划经与市规划对接后印发;组织编制了“十四五”规划配套项目,收集“十四五”项目395个,总投资1149.5亿元;按《广元市主动融入成渝地区双城经济圈2021年工作要点》抓好工作落实,组织信息报送3期;拟向上对接川陕革命老区事项67项,推荐上报13项,县主要领导带队到省重点对接工作5项;1-9月,全县地区生产总值实现41.66亿元、增长7.4%,增速排全市第6位;1-10月,全县规上工业增加值增长8.5%,在全市排第6位;1-10月,全县社会消费品零售总额实现21.75亿元,同比增长19.3%,增速排全市第5位;1-10月,全县地方一般公共预算收入完成35922万元,同比增长31.6%,增速排全市第1位;1-10月,全县城镇居民人均可支配收入实现28172元,增长10.1%,增速排全市第4位。全县农村居民人均可支配收入实现10595元,增长12%,增速排全市第4位。
3.实施行政审批“大提升”行动,营商环境不断优化。全面开展工程招投标领域突出问题系统治理,针对6个重点行业部门开展项目清理37个,其中现场核查在建项目18个,存在问题的项目11个。梳理归类问题28个,已整改完成22个,正在整改6个,收缴违约金0.85万元。在全行业正式启用电子化招标投标,对全县范围内代理工作机构进行全面排查,发现代理机构执业违规1家,通过行政立案调查,处罚金4万元,并按规定将其不良信誉推送至市信用平台予以曝光。制定出台《关于规范政府投资项目建议书和可研报告编制及送审有关事项的通知》《加快项目审批五条措施》,进一步规范项目建议书、可研报告编制及送审行为,在项目审批过程中减环节、减材料、减时限、提效率、提水平,开辟重点项目审批“绿色通道”,一般项目1个工作日办结,可研批复(除专业审查)2个工作日办结,重大项目审批3个工作日办结,较法定时限缩减85%以上。截止11月底,全县审批(核准备案)项目347个,其中审批项目150个,总投资34.29亿元;备案项目195个,总投资134.35亿元,核准类项目2个,总投资0.41亿元,按时办结率100%,全程网办率达98%,限时办结率100%。对今年以来出台的15份相关文件开展公平竞争审查,均无违反限制竞争政策的条款和限制。今年以来,累计报送“双公示”信息2531条,报送信用动态信息213条,累计对280个企业和个人开展了联合奖惩,其中对108个“红名单”企业实施了联合激励,对39个“黑名单”企业、133个“黑名单”个人实施了联合惩戒。全面推行“双随机、一公开”监管工作,发现问题2个,收取违约金0.2万元。
4.实施粮食物资“大护航”行动,市场价格持续稳定。抓实粮食安全考核工作,对考核内容5个方面20个重点事项43个考核项目逐项分解,层层抓落实。针对2020年度考核存在的8个问题,及时补齐短版,已整改完成;对全县农户产新原粮和进入市场流通的成品粮油样品94个送检,合格率100%。对全县粮食产区农户中抽样送检82个,其中:小麦29个、油菜籽6个、稻谷47个,合格率100%。对大、小春粮油收购市场进行了专项整治,全年全县未发生粮食质量安全责任事件;着力做好价格认证工作,截止11月,办理价格认定委托业务30件,认定总标的额约82.2907万元,其中刑事案件21件,涉及金额35.8656万元,行政事项9件涉及金额46.4251万元。在全县设立价格监测点5个,分别对全县的物价进行监测,截止10月,居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.8%,八大类价格指数呈“七涨一降”态势。联合多部门对水、电、气三家企业进行检查,督促企业对违规收费情况限时整改,按时完成了省、市、县各级成本监审工作;结合我县粮食储备的实际,加强各级储备粮安全储存的管理,全年新增各级粮食储11500吨(省级储备小麦10000吨、县级储备小麦1500吨),对县级储备到期稻谷1000吨进行了轮换。截止11月,全县储备各级粮油储备17055吨,其中县级储备原粮4000吨、小包装成品粮大米50吨、食用油5吨;积极加强救灾物资储备工作,截至目前,共落实应急物资采购资金298万元,接收救灾物资32693件,调拨22359件。现储备生活物资7018件、抢险救援物资25159件、应急通信物资类348件、个人防护物资983件。
5.实施美丽乡村“大振兴”行动,城乡面貌焕然一新。认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神,把“白叶一号”项目作为重要政治任务和民生工程、先导工程、示范工程、重点工程,深度挖掘“白叶一号”的辐射带动作用。编制《“白叶一号”高效栽培技术方案》,汇聚浙茶集团、杭州市供销联社等多方力量组建专家技术团队,为茶苗管护、茶叶加工等提供技术支撑。制定了《西湖—青川东西部协作规划(2021—2023年)》《西湖—青川2021年东西部协作工作要点》。全年共安排东西部协作资金3900万元,实施协作项目8个,目前已完成项目总体进度90%,资金随项目进度拨付80%以上。巩固提升吴兴·青川东西部协作扶贫车间1个,举办东西部协作领导干部培训班11期、人才培训班6期、劳务协作培训班3期,培训乡村振兴干部1739人,培训教师、医护等专业技术人才558人,培训农村致富带头人67人,培训农村劳动力519人。组织专项招聘会5场,提供就业岗位2000余个,实现农村劳动力转移就业2804人。开展互访交流10余次,接收西湖区挂职教师5名,医疗人才7名,结对学校3所、医院3家。引入社会资本参与东西部协作,建成协作园区2个,招引东部企业入驻8家,实际到位投资4.58亿元。组织协调东部地区党政机关、企事业单位、社会组织等通过线上线下采购农特产品1.26亿元。动员社会力量向青川捐款、捐物折合446.67万元,20家西湖区企业与青川县24个村达成共建协议。全年共实施以工代赈项目3个,共计579.93万元,其中2个项目已全面完工,并完成县级验收。圆满完成易地扶贫搬迁资金项目及后续扶持有关情况专项审计工作,全面完成2020年以工代赈项目建设任务,成功申报中央预算内项目2个,顺利通过“两考一评估”市级考核,新华网、中国经济时报等媒体多方宣传报道。2021年5月,青川县被省委省政府表扬为“2020年全省脱贫攻坚先进县”“2020年易地扶贫搬迁先进集体”,县发展和改革局被省委省政府表扬为“2020全省脱贫攻坚先进单位”。
6.实施从严治党“大整顿”行动,作风建设引向深入。全年专题研究部署党建工作18次,集中组织学习24次,开展“双报到”“红色星期五”等党员志愿服务活动8次,观看廉政警示教育片4次。强化意识形态工作责任制和“1432”工作机制,严格落实意识形态工作“四个一同”“四个纳入”要求,全年专题研究部署意识形态工作4次,未发现有关政治谣言和政治类负面信息、错误思想观点和言论传播。在县委、县政府统一部署,县纪委关心指导下,我局持续推进干部纪律作风整顿工作。对照12个方面突出问题,领导班子查摆出4个问题,制定整改措施8条,干部职工查摆问题240个,其中自己查120个,同志提80个,领导点40个。查摆出的所有问题,全部制定有针对性的整改措施,明确整改时限。截至目前,我局共制定整改措施539条,已完成问题整改244个,整改率达100%。通过干部纪律作风整顿,全局工作推进力度明显加强,工作效率明显提高。
此外,我局按时按质完成了第六届省级文明城市创建、法治政府建设、铁路建设协调、深化改革、安全生产、疫情防控、节能降耗、环保督察、精神文明、机要保密、群团、统一战线、信访维稳、森林防灭火、政务督办、信息宣传、档案管理、人大代表政协委员建议提案办理回复和县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
青川县发展和改革局下属事业单位3个,青川县经济信息中心、青川县重大项目推进中心、青川县救灾物资储备管理中心。
		
	
		
	
第二部分 2021年度部门决算情况说明
		
	
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入2635.57万元。与2020年相比,收入减少5899.36万元,下降69%。主要变动原因是浙江长效帮扶资金减少。
2021年度支出2180.74万元。与2020年相比,支出减少6189.24万元,下降74%.主要变动原因是浙江长效帮扶资金减少。
		
	
		 
 
	
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2635.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2635.57万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
		
	
		 
 
	
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2180.74万元,其中:基本支出1284.52万元,占59%;项目支出752.87万元,占35%;城乡社区支出7.58万元,占0.3%;卫生健康支出18.83万元,占0.7%;社会保障和就业支出80.83万元,占3%;住房保障支出36.11万元,占2%。
		
	
		 
 
	
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入2635.57万元。与2020年相比,财政拨款收入减少5899.36万元,下降69%。主要变动原因是浙江长效帮扶资金减少。
2021年财政拨款支出2180.74万元。与2020年相比,财政拨款支出减少6189.24万元,下降74%。主要变动原因是浙江长效帮扶资金减少。
		
	
		 
 
	
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年一般公共预算财政拨款支出2180.74万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6189.24万元,下降74%。主要变动原因是浙江长效帮扶资金减少。
		
	
		 
 
	
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年一般公共预算财政拨款支出2180.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1284.52万元,占59%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出80.83万元,占3%;城乡社区支出7.58万元,占0.3%;卫生健康支出18.83万元,占0.7%;住房保障支出36.11万元,占2%;项目支出752.87万元,占35%。
		
	
		 
 
	
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年一般公共预算支出决算数为2180.74万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算为1284.52万元,完成预算100%;
2.社会保障和就业(类)社会保障(款)养老保险(项): 支出决算为80.83万元,完成预算100%;
3.卫生健康(类)卫生健康(款)医疗保险(项):支出决算为18.83万元,完成预算100%;
4.城乡社区(类)社区管理事务支出决算7.58万元,完成预算100%;
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出决算36.11万元,完成预算100%;
6农林水(类)农业农村(款)农村道路建设支出决算752.87万元,完成预算124%,主要是有上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出570.01万元,其中:人员经费408.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费161.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算17%,主要原因是报帐不及时。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占17%。具体情况如下:
		
	
		 
 
	
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。主要原因是公车改革后无车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后无车辆。
3.公务接待费支出0.1万元,完成预算17%。公务接待费支出决算比2020年减少0.5万元,下降83%。主要原因是酒店结账不及时。
国内公务接待支出0.1万元,主要用于生活接待费。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:接待生活费0.1万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2021年,青川县发展和改革局机关运行经费支出570.01万元,比2020年增加68.57万元,增长14%。主要原因一是工资福利;二是项目大比武奖金;三是重大项目开工前期工作经费。
(二)政府采购支出情况。2021年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日,青川县发展和改革局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2021年我单位实现整体支出2635.57万元,其中基本支出1284.52万元,项目支出1351.05万元,圆满完成了年初下达的整体绩效目标。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。《2021年青川县发展和改革局整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
		
	
		
	
第三部分 名词解释
		
	
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):2021年支出的工资福利、商品和服务支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年支出的职工养老保险。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年职工医疗保险。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年支出的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
18.城乡社区(类)社区管理事务(款)城乡社区经费。
19.农林农林水(类)农业农村(款)农村道路建设。
		
	
第四部分 附件
附件
2021年青川县发展和改革局整体绩效评价报告
		
	
一、部门(单位)概况
(一)机构组成:青川县发展和改革局为财政全额拨款预算管理的正科级行政机关,本单位下设办公室、国民经济综合股(青川县经济动员办公室)、农村经济发展股(青川县实施西部大开发领导小组办公室)、社会发展和就业分配股(财政金融和信用建设股)、固定资产投资股(项目管理协调股)、价格管理和监测股(收费管理股)、招投标管理股、以工代赈股、粮食管理股、物资储备管理股12个股室。
下属事业单位3个:青川县经济信息中心、青川县重大项目推进中心、青川县救灾物资储备管理中心。
(二)机构职能:我局承担的主要职责包括宏观经济管理、投资管理、项目资金争取、招投标管理、物价管理、深化改革、统筹城乡综合配套改革、节能减排、低碳发展、以工代赈、县委财经委员会办公室、营商环境和社会信用体系建设、重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理等工作。
(三)人员概况:行政编制16名,机关工勤人员事业编制3名、事业编制18名。截止2021年12月在职员工32名其中公务员14名、机关工勤人员2名、事业人员16名。退休人员17人,遗嘱人员2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况:2021年年度收入总数为2635.57万元。其中:财政拨款收入2635.57万元,占100%。
1.基本收入1427.87万元,其中一般公共服务收入1284.52万元、社会保障和就业收入80.83万元、卫生健康收入18.83万元、住房保障收入36.11万元、城乡社区收入7.58万元。
2.项目收入1441.90万元。
(二)部门财政资金支出情况:2021年年度支出合计2180.74万元。其中:财政拨款支出2180.74万元,占100%。
1.基本支出1427.87万元,其中一般公共服务支出1284.52万元、社会保障和就业支出80.83万元、卫生健康支出18.83万元、住房保障支出36.11万元。
2.项目支出1441.90万元,重大项目前期经费项目500万元、油橄榄123融合发展资金185.9万元、粮油网点建设3万元、农村道路建设资金753万元
三、部门整体预算绩效管理情况(涉及到有专项预算的部门,专项预算项目自评报告作为附件报送;特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)
(一)部门预算项目绩效管理。2021年来,进一步规范机关财务管理工作,认真贯彻执行财经政策、法规、制度,加强监督,维护财经纪律,并结合我局实际,认真履行相关规则制度。一是按照国家财经制度、法规要求,局机关各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算,并接受监督,各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行;二是认真组织会计核算、办理会计业务,正确编制会计报表;三是局机关各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证,严禁“白条”报销,原始凭证必须由报销人、经办人签名,按规定审批程序批准后报销。四是加强现金管理,不得“坐支”,加强支票管理,出纳、会计各司其职,互相制约;五是要求财务人员要以身作则、奉公守法,认真贯彻国家各项改革措施,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益;六是会计人员做好会计档案管理工作,每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订,立卷归档;七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支,财务人员有权拒绝办理,对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出,财务人员有权拒绝报销;八是各类支出按规定提出申请,经局分管财务领导批准后方可执行。3000元(含3000元)以上项目支出,需经局班子成员集体研究决定后列支。
(二)结果应用情况。我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准,建立健全部门支出管理制度。
(三)自评质量。我局2021年严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标圆满完成,按照青川县2021年部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果98分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。2021年来,我局以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标,根据年度预算编制用款计划,规范财政资金和单位自有资金支付行为。截止2021年底,我局未出现违规支出部门经费情况,当年部门支出总体落实情况较好,审核、支出资金及时,全年绩效目标任务完成情况较好,从评价情况来看完成较好,受益群众的满意度达100%,自评得分为98分
(二)存在问题。无
(三)改进建议。无
		
	
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表