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公开时间:2022年10月29日
	
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
	
 
第一部分 单位概况
一、职能简介
属事业单位,以维护当地居民健康为中心,综合提供公共卫生和基本医疗服务,并承担县级德赢VWIN卫生行政部门委托的卫生管理职能。
二、2021年重点工作完成情况
2021年,我院在县卫健局及乔庄镇德赢VWIN的正确指导下,深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,围绕年初的工作计划,坚持“实事求是”的工作宗旨,统筹推进新冠肺炎疫情防控,加强作风纪律建设,积极推进项目工作,大力提升医疗服务能力和水平。
(一)基本医疗服务
1.2021年,我院全年门、急诊人次13764余人次,住院23人次,业务总收入 139万元。
2.建立健全各项医疗管理制度,管理规范,依法执业,无超执业范围、无证上岗等现象。认真落实消毒隔离制度,强化院内感染控制。加强医疗文书质量,改善服务态度,提升服务能力,全年无任何医疗差错事故发生。
3.严格执行药品“两票制”,规范药品采购流程,按时上报阳光积分,集采药品根据临床使用的需求,按照“一个平台,公开透明”的原则,在医药采购网采购,并按照相关规定进行验收、入库,根据购销合同,及时完成货款结算和支付。中、西药房均无国家基本目录外药物,所有西药药品均为“零加成”,无违规操作现象,加强对毒麻药品管理,规范抗菌药物的合理使用,积极开展药品不良反应监测,保证了临床用药安全。
4.严格执行城乡居民医保有关政策规定,简化报销流程,完善公示、举报制度,无任何违反医保政策规定的行为。2021年,城乡居民报账 8505人次,报账总费用22.95万元。
5.严格控制医疗费用不合理增长,针对住院患者的住院标准,多次召集医务人员进行业务知识培训,要求临床医生根据患者病情合理应用抗生素,规范使用活血化瘀药物,合理控制住院患者住院天数,严格控制门诊患者及住院患者的费用,杜绝门诊大处方。
(二)中医药工作
1.建立健全中医药各项规章制度,加强对中医临床科室的建设和管理,增添必要的设施设备,大力打造中医药文化氛围。
2.目前我院中药房有中药饮片277种,有防潮、防霉、防尘、防污染等设施,未发现霉变虫蛀现象,中药处方调配未发生称重和药味错误。中成药105种,无过期、失效、霉烂、变质药品。进一步抓好了中药饮片及中成药的质量管理。
3.规范中医诊疗流程,创新中医诊疗模式,大力宣传中医药知识,突出中医药特色,运用中医药方法对广大居民提供饮食调养、运动保健等指导,提升中医药服务能力。
4.加强领导,周密部署
根据上级文件精神,院领导高度重视,立即召开职工大会,传达上级部门关于新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的会议精神和工作安排,成立了由院长任组长,副院长任副组长,各科室负责人为成员的防控工作领导小组,并结合我院实际,制定了防控工作方案,统一指挥调度我院疫情防控工作。领导班子成员主动担责,把打赢疫情防控阻击战作为当前重大政治任务和最重要的工作,将防控工作落实到每位职工头上,做到责任分工明确,各司其职,各尽其责,确保上级部门关于疫情防控的各项决策部署落到实处,为打赢疫情阻击战奠定了组织基础。
5.强化措施,积极应对
(1)严格落实预检分诊制度,在卫生院大门口,设立天府健康码智能防疫系统,使用多功能智能防疫终端完成体温检测,与出入控制系统进行联动,以人脸识别、身份证比对、健康码扫码等三种方式自动生成场所码信息并传回四川省大数据中心,同时安排专人对前来就诊的患者进行流行病学史询问。
(2)在卫生院后面空地搭建板房,设置发热哨点诊室,实施闭环管理。同时,加强对门诊、住院病人、陪护及探视人员的管理,全面落实好各项疫情防控措施。
(3)对从境外、国内中高风险地区返青人员进行全面摸底排查,实行动态管控、居家健康监测和体温监测,全年健康管理服务337人,其中集中隔离人员35人,居家隔离28人,社区管理274人;在车站、超市、广场等多个地方发放新型冠状病毒感染的肺炎宣传单,为群众普及新冠肺炎防护知识,全年发放宣传单共计2000余份。
(4)做好核酸检测工作,积极配合政府做好核酸应检尽检,对外地返乡居家隔离人员开展上门服务,全年累计300余次上门核酸采样,同时对院内职工,村医生,院内环境按时进行核酸采样,全年累计医务人员核酸采样534余次,环境监测核酸采样47次。
(5)加强疫情防控知识、诊疗方案的培训,提高全院医务人员业务水平,做到院内职工人人知晓。
(6)加强对门诊、住院病人、陪护及探视人员的管理。门诊管理严格执行“一人一诊一室”,避免患者二次聚集。住院病人及陪护人员做好个人信息登记和有效防护,进出入病区,需检测体温,进行身份识别。
(7)加强院内诊疗环境的通风,做好诊疗环境、医疗器械的清洁消毒,派专人对院内各科室、病房、楼梯、走廊、大厅及卫生院周围环境进行消毒,切实做好院内感染防控工作。
(8)疫情期间,医疗废物严格按照《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎相关医疗废物管理工作的紧急通知》等有关规定要求,规范收集、运送、贮存、处置。
(9)根据疫情防控需要,院内抗病毒药物、急救药品、核酸检测试剂、防护用品、消毒用品、医疗设备等防控物资设备数量储备到位。
(10)12月26日青川县集中隔离医学观察场所兴平大酒店点成立时,我院积极参与,从环境改造,物资准备,到隔离人员收住流程、人员培训等等都是从零开始,在县卫健局及院领导班子指导下,人员分工落实,对照竹园镇隔离点设置管理标准,制定隔离点院感方案、设置三区两通道隔离、制定送餐及医疗废弃物处置流程等,每一个细节都缜密落实,并选派出5名医务人员前往隔离点工作。
(三)东西部协作工作
2021年10月21日,我院派王杰同志到浙江进行交流学习,并与杭州市西湖区留下街道社区卫生服务中心签订了为期三年的东西部协作协议,主要目的是开展多形式、多渠道、多领域的交流协作活动,提高双方人才队伍素质,使之满足当地群众日常就医需求,促进基本公共卫生服务能力的提升及医疗服务质量的提高,协助打造重点专科或特色医疗,提升基层医院应对灾难与突发公共事件的能力。形成“优势互补、长期合作、协作共赢”新格局,助力我院健康服务水平的提升。
(四)基本公共卫生工作
1.2021年,我院共为辖区内居民建立健康档案23299份,建档率达96%,贫困人口签约806人,签约率100%。其他重点人群签约服务有序推进。
2.门诊大厅和三楼公共卫生科内设有健康资料宣传架,资料架上有健康教育宣传资料十余种,供群众免费取阅。
3.全年共开展健康咨询、义诊活动13次,举办健康知识讲座15期,免费为辖区内群众测量血压、血糖共7000余人次,提供咨询1000余人次,发放各种宣传资料15000余份。累计播放教育影碟2000余小时,更换健康教育宣传栏12期,中医内容6期。
4.全年共接种一类疫苗5865针次,二类疫苗接种3445针次,未发现异常反应。查验春、秋季学校和幼托机构4个,查验入托入学儿童预防接种证776人,查验率100%。开展对幼托机构督导4次,学校覆盖率100%。开展免疫规划疫苗查漏补种工作,需补种10人。全年艾滋病筛查共708人。
5.2021年,全镇0-6岁儿童998人,0-3岁儿童342人,建卡961人,建卡率96.3%,流出27人。新建儿童档案74人,全年做儿童保健2441人次,检查血红蛋白156人次。全年高危儿3人,均列入低体重儿和高危儿进行专案管理及指导意见,初筛未发现疑似发育异常儿童。
6.2021年,辖区内管理孕产妇数98人,孕产妇保健556人次,活产数101人(3双胞胎)。产妇总数98人,建卡98人,筛查出高危孕妇38人,对筛出的高危孕妇均进行专案管理,并有评分及转诊指导意见。产妇住院分娩98人,住院分娩率100%,孕产妇死亡率为零。育龄妇女在我院领取叶酸20人102瓶,开展妇幼健康教育宣传6期,发放母子健康手册61册。
7.2021年,辖区内65岁以上老年人3015人,在管2598人,体检1670人。全年共筛查高血压患者5000余人次,在管1359人,规范化管理1024人,提供随访4500余人次。筛查糖尿病患者4000余人次,在管372人,规范化管理255人,提供随访1200余人次。严重精神障碍患者71人,在管71人,病情稳定71人,规范化管理68人,健康体检38人,随访150余人次。共追踪8例结核病人,5例初治患者,1例复治患者。涂阴患者5例,涂阳患者2例,其中3例完成疗程,治愈3例。
8.全年为0-3岁儿童提供中医药健康管理327余人次,为65岁老年人提供中医药健康管理1670人次,开展具有中医特色的健康教育知识讲座2场次,发放各种中医健康教育宣传资料5000余份,大大提高了居民对中医药知识的普及和了解。
9.传染病及卫生监督协管工作按规范要求开展,并及时上报,巡查覆盖率及上报率均达100%。
10.全年新增计划生育药具免费发放机3台,发放避孕药品200余盒,避孕套5170余只,发放宣传资料600多人份。为0-2岁儿童发放营养包263人次,1057盒,未发现喂养后不良反应。
11.婴幼儿养育关爱公益资助奶粉(国奶工程)发放,2021年8月至12月发放65人次,免费发放8人次,发放资助儿童65人次,合计奶粉230罐。
12.计生特殊家庭服务,辖区内共40户57人,2021年健康体检12人,随访12人次。
(五)安全生产工作
1.及时调整了院内安全生产领导小组,完善安全事故防范机制,制定各类突发事件应急预案。规范医疗行为,狠抓医疗质量,强化安全措施,落实依法执业,提高医疗文书质量,努力提高医务人员安全责任意识,确保医疗安全。
2.药品严格执行“两票制”,按采购流程规范、合理采购院内及各村卫生室药品、医疗器械、耗材,按时完成阳光采购积分填报。加强抗菌药物合理使用和特殊药品管理,积极开展药品不良反应监测,保证患者用药安全。
3.深入开展医疗卫生领域乱点乱象治理,完善医患沟通制度,严厉防范、打击侵害医护人员、患者人身财产安全和扰乱医院秩序的各类违法犯罪活动和案件发生。
4.深入推进“平安医院”建设,切实加强社会稳定风险评估。在日常诊疗工作中,彻底解决信访积案和群众合理合法诉求,有效化解积压性叠加性传导性重大矛盾问题,着力防范化解医患之间矛盾纠纷,2021年,顺利通过“安全社区”创建工作。
5.加强院内易燃、易爆、毒麻药品、水电设施、灭火器、消防安全及人员聚集场所的疏散通道的排查,发现隐患,及时整改。做好节假日期间安全生产工作,切实把防火、防盗、防破坏等措施落实到实处。全年无任何安全事故发生。
(六)党风廉政建设工作
1.认真贯彻落实新时代党的建设总要求,把党的政治建设摆在首位来抓,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,引导全院职工自觉转作风、树新风,守纪律、扬正气。
2.认真落实有关廉政建设各项规定要求,牢固树立“以病人为中心”的服务理念,自觉养成廉洁自律的优秀作风,开展廉洁行医,遵守卫生行业“九不准”规定,落实承诺服务。全年无违规操办“升学宴”、套取医疗保险基金、过度医疗、收受红包、回扣等现象,在药品采购中无违纪违规行为。
3.加强政治理论学习,使全院干部职工进一步提升政治高度,认真查摆问题,确保在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。明确措施,增强责任,整治作风,确保作风纪律建设真正取得实效。
(七)医德医风建设工作
1.积极开展医德医风教育,牢固树立“病人第一、质量第一、服务第一”的意识,自觉遵守诊疗规范,坚持因病施治、合理诊断、合理检查、合理用药、合理收费,全年无过度医疗,夸大病情、诱导医疗等欺诈行为。
2.深入开展“三好一满意”活动,坚持“以病人为中心”,倡导服务文明用语,做到态度和蔼、温馨服务,无“生、冷、硬、顶、推”等不良现象发生。
3.严格执行上级下发的各项收费标准,无自立项目、分解、重复、超标准收费及滥作检查收费等现象。
4.根据各项行业标准,加强行业领域突出问题整改,不断促进医疗质量提升。
(八)其它卫生工作
1.认真执行财务制度,无白条入账,及时报送各类报表,全年无违反财会制度的现象发生。
2.院内综治、维稳、信访、普法治理、人才培训、继续教育、宣传教育等各项工作稳步推进,全年无重大信访案件发生。
(九)村卫生室工作
1.各村医生对本村脱贫人口、重点人群等情况基本了解,完善了相关资料,及时完成了本村基本医疗、疫情防控及公共卫生服务等各项工作。通过考核,各村卫生室的服务数量、服务质量及满意度均达到合格。
2.积极参加我院组织的各种会议、培训,配合卫生院完成家庭医生签约、免费体检、巡诊义诊等各项工作,更好地为本村村民自我保健提供健康服务。
(十)项目工作
为进一步加强对项目工作的组织领导,我院成立了专门的领导小组,负责统筹推进青川县县域医疗服务中心乔庄建设项目的各项工作,定期对各相关科室筹备工作开展情况进行督导检查。
回顾2021年的工作,我院在县卫生健康局及镇党委政府的领导下,在全院职工的共同努力下,取得了较好的成绩。但由于卫生院基础薄弱,房屋、设备有限,专业技术人才缺乏,也存在不少问题。今后,我们将继续扎实推进各项工作的开展,真抓实干,求真务实,抓严抓实疫情防控措施,坚持做到“让病人满意,让群众放心”,努力构建温馨、舒适的就医环境,为进一步促进我院医疗卫生事业稳定、和谐发展做出新的更大的贡献!
	
 
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计824.54万元,支出总计718.57万元。与2020年相比,收入总计增加244.05万元,增长42.04%,支出总计增加161.36万元,增长28.96%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目资金增加,2021年增加在编在职职工及工资调标等。
	 
 
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计824.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入645.33万元,占78.26%;事业收入166.69万元,占20.22%;其他收入12.52万元,占1.52%。
	 
 
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计718.57万元,其中:基本支出604.99万元,占84.19%;项目支出113.58万元,占15.81%。
	 
 
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计645.33万元、支出总计608.19万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加216.97万元,增长50.65%,支出总计增加209.19万元,增长52.43%。
| 主要变动原因是基本公共卫生服务项目资金增加,2021年增加在编在职职工及工资调标等。 | 
	 
 
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出608.19万元,占本年支出合计的84.64%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加209.19万元,增长52.43%。主要变动原因是疫情防控等公共卫生项目工作增加,相应的支出增加及工资调标等。
	 
 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出608.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出48.97万元,占8.05%;卫生健康支出529.00万元,占86.98%;住房保障支出30.22万元,占4.97%。
	 
 
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为608.19万元,完成预算88.10%。其中:
1.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 支出决算为32.65万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项): 支出决算
为16.32万元,完成预算100%。
3.卫生健康210(类)卫生健康管理事务01(款)其他卫生健康管理事务支出99(项):支出决算为2.44万元,完成预算100%。
4.卫生健康210(类)基层医疗卫生机构03(款)乡镇卫生院02(项):支出决算为400.11万元,完成预算100%。
5.卫生健康210(类)基层医疗卫生机构03(款)其他基层医疗卫生机构支出99(项):支出决算为8.66万元,完成预算100%。
6.卫生健康210(类)公共卫生04(款)基本公共卫生服务08(项):支出决算为91.87万元,完成预算37.77%,决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金的结转。
7.卫生健康210(类)公共卫生04(款)重大公共卫生
服务09(项):支出决算为10.61万元,完成预算100%。
8.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)事业
单位医疗02(项):支出决算为15.30万元,完成预算100%。
9.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为30.23万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出494.61万元,其中:
人员经费414.14万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费80.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
	 
 
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本单位车辆主要是救护车使用,无公务用车,故未发生公务用车及运行维护费。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本单位2021年未发生公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,青川县乔庄镇中心卫生院机关运行经费支出0万元,比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2020年决算数持平)。主要原因是本单位无此项支出。
(二)政府采购支出情况
2021年,青川县乔庄镇中心卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,青川县乔庄镇中心卫生院共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车2辆,主要是用于紧急医疗服务及满足突发灾害事故现场医疗等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,本部门无专项预算项目,同时也无安排20万元以上的专项,因此未组织开展项目支出绩效评价。
	
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、体检收入等。
4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映用于卫生健康管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映用于基本公共卫生服务项目的支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
	
第四部分 附件
附件
| 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
| 主管部门及代码 | 
						 | 实施单位 | 
						 | |||
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 
						 | 执行数: | 
						 | ||
| 其中: 财政拨款 | 
						 | 其中: 财政拨款 | 
						 | |||
| 其他资金 | 
						 | 其他资金 | 
						 | |||
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
| 
						 | 
						 | |||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| 完成 指标 | 数量指标 | 
						 | 
						 | 
						 | ||
| 质量指标 | 
						 | 
						 | 
						 | |||
| 时效指标 | 
						 | 
						 | 
						 | |||
| 成本指标 | 
						 | 
						 | 
						 | |||
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 
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| 社会效益 指标 | 
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| 生态效益 指标 | 
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| 可持续影响 指标 | 
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| 满意 度指标 | 满意度 指标 | 
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(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)
	
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表