青川县蒿溪回族乡德赢VWIN综合预算
2023年度
公开时间:2023年3月8日
	
目 录
	
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表(本单位本年度无该预算)
九、政府性基金“三公”经费支出预算表(本单位本年度无该预算)
十、国有资本经营支出预算表(本单位本年度无该预算)
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
	
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN
2023年部门预算情况说明
	
一、基本情况
青川县蒿溪回族乡总编制35名,其中行政编制18名,事业编制16名,工勤人员编制1名。在职人员总数32人,其中行政人员16人,事业人员16人,工勤人员0人;退休人员13人;遗嘱长赡人员2人。
主要职能职责:
党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能:
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪和维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税务的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
(一)一般公共预算情况:本单位2023年一般公共预算支出11739393.2元,较2022年初5647700元增长107.86%。
1、基本支出5230940.2元。其中:人员经费4476492.2元,公用经费756448元。
2、项目支出:6508453元。其中:本年拨款5796253元,上年结转政府采购款712200元。
(二)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款11739393.2元,较2022年初5647700元增长107.86%。主要原因是2022年清收的部分项目资金根据项目实施情况纳入2023年预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8544142元,占72.78%;社会保障和就业支出504694.6元,占4.3 %;卫生健康支出168975.36元,占1.44%;住房保障支出366081.24元,占3.12%;农林水支出2081100元,占17.73%;交通运输支出74400元,占0.63%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算数为4191189元,比2022年预算增加39200元,变动的主要原因是人员增加和调资。主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为756448元,比2022年预算增加31800元,变动的主要原因是人员增加和调资。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为504694.6元,比2022年预算增加83700元,变动的主要原因是人员增加和调资。主要用于职工部分养老保险费用支出。
(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为168975.36元,比2022年预算增加16600元,变动的主要原因是人员增加和调资。主要用于职工部分医疗保险费用支出。
(5)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为366081.24万元,比2022年预算增加2000元,变动的主要原因是人员增加和调资。主要用于职工住房公积金的缴纳。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4191189元,其中:人员类项目支出3434741元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出;公用经费项目756448元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
(三)政府性基金预算情况:2023年政府性基金预算0元。2023年本单位未在政府性基金中安排“三公”经费支出。
(四)国有资本经营预算情况:你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算56000元。其中:因公出国(境)经费0元,较2022年预算下降11 %;公务接待费预算为31000元,较2022年预算下降18%。公务用车运行维护费预算2.5万元,较2022年预算下降(增长)0 %。
四、政府采购情况
2023年,安排政府采购预算0元,本单位2023年无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底,青川县蒿溪回族乡资产总额1878.80万元。
1、流动资产0万元。
2、固定资产1878.80万元,其中:执勤执法用车0辆,公务用车1辆;房屋构筑物565.1万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产1313.7万元。
3、无形资产0元
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年蒿溪回族乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)农业水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)农业水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理等工作的项目支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2023年部门预算公开表