青川县融媒体中心
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
(一)单位职能简介
(二)单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
	
一、基本职能及主要工作
(一)融媒体中心职能简介
1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规,依法办台、办网,协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施,负责本单位重大项目建设。
2.围绕县委、县政府中心工作,关注社会热点信息、通达社情民意,引导社会舆论,弘扬社会正气,统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务,开展集合型综合信息服务。
3.组织和开发广播、电视、新媒体资源,加强国有资产运作,实现国有资产保值增值,增强综合发展能力。
4.负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。
5.推进融媒体中心自身建设,加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设,研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。
6.负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。
7.负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理,负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。
8.负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。
9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。
10.完成县委宣传部交办的其他工作。
(二)融媒体中心2024年重点工作
2024年,县融媒体中心工作将持续深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川来广视察重要指示精神,紧紧围绕省、市、县各项重大决策部署和“十四五”规划年度任务,聚焦“四个一三个三”青川振兴发展战略,特别是要深入贯彻落实县委十三届四次全会精神,聚力聚焦三大主导产业、三大优势产业,为推动青川经济社会发展奠定坚实的舆论基础。
1.严守意识形态安全。以党建工作为引领,进一步将意识形态安全工作落实落细。全方位向中心网络安全、技术安全、新闻信息安全发力,进一步完善安全播出、安全生产各项安全制度,加强安全播出、安全生产培训演练,排查安全隐患,增强职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力;认真履行意识形态主体责任,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,严格执行“三审制”,严把政治导向关,做到不审不发、重播重审;加强新媒体管理,确保舆论导向正确。
2.紧抓主流舆论引导。做好新闻宣传服务是头等大事。2024年,中心将坚持守正创新,立足自身职能职责充分发挥主流媒体作用。继续围绕县委、县政府中心工作,对乡村振兴、竹园县域副中心建设等加大民生报道力度,狠抓新闻质量提升,切实从人民群众的根本利益与根本诉求出发,生产更多形式上老百姓喜闻乐见、主题上紧密贴合老百姓需求、内容上老百姓真正关心的爆款融媒产品;同时,加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度,进一步提升省、市上稿位次。
3.强化人才队伍建设。一是认真履行全面从严治党主体责任,建章立制,常态管理,狠抓作风效能建设;二是持续推动薪酬制度改革,充分调动职工干事创业的积极性,促进宣传工作提质增效,乘势而上,努力打造“强责任、要学习、勤创新、勇担当、守纪律”的融媒铁军,推动中心各项工作高质量发展;三是针对中心专业人才紧缺问题,2024年将在严格遵守相关规定的前提下,做好我中心事业单位招录工作。积极与组织、人社部门沟通协商,争取在事业单位招考中对持有记者证、有工作经历的人员有一定倾斜,确保我中心新招录人才的人员素质、工作能力与工作岗位匹配度高。
4.加强大美青川形象宣传。县融媒体中心作为新闻宣传部门,是我县对外展示美好形象的重要窗口与载体,在我县实现经济社会高质量发展的道路上发挥着“助推器”的作用。2024年,中心将立足“熊猫家园,青秀之川”,继续传递青川“好声音”、讲好青川“好故事”、展示青川“好形象”,同步做好对内宣传与对外宣传,为我县全面提升门户形象贡献融媒力量。
5.拓展产业增收渠道。2024年,中心将继续发挥好自身优势,一是加强加大具有影响力的节目的制作与策划,通过开展大型活动、直播等业务,发挥自身创收功能。二是以木牍新传媒有限公司为载体,拓展产业发展渠道,增强自身“造血”能力,将自身服务能力实现价值变现,从而增强发展后劲。
二、部门预算单位构成
融媒体中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。融媒体中心2024年收支预算总数646.71万元,比2023年收支预算总数增加31.31万元,主要原因是保险缴费基数增加及项目支出预算增加。
(一)收入预算情况
融媒体中心2024年收入预算646.71万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入646.71万元,占100%。
(二)支出预算情况
融媒体中心2024年支出预算646.71万元,其中:基本支出446.71万元,占69.1%;项目支出200万元,占30.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
融媒体中心2024年财政拨款收支预算总数646.71万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加31.31万元,主要原因是保险缴费基数增加及项目支出预算增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入646.71万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出549.39万元、社会保障和就业支出44.37万元、卫生健康支出21.18万元、住房保障支出31.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款646.71万元,比2023年预算数增加31.31万元,主要原因是保险缴费基数增加及项目支出预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出549.39万元,占85%;社会保障和就业支出44.37万元,占6.8%;卫生健康支出21.18万元,占3.2%;住房保障支出31.77万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2024年预算数为549.39万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等人员经费支出和办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等公用经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为42.36万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为2.01万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的失业及工伤保险支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为21.18万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为31.77万元,主要用于:部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
融媒体中心2024年一般公共预算基本支出446.71万元,其中:人员经费390.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费56.26万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.96万元,其中:公务接待费0.96万元,公务用车购置及运行维护费5万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车1辆,其中:皮卡车1辆。
2024年未安排公务用车购置费
2024年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障记者外出采访及其他宣传事务等。
(三)因公出国(境)经费
2024年未安排因公出国(境)经费
八、政府性基金预算支出情况说明
融媒体中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
融媒体中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,融媒体中心机关运行经费财政拨款预算为56.26万元,比2023年预算持平。
(二)政府采购情况
2024年,融媒体中心安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,融媒体中心共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2024年融媒体中心开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算200万元。其中:运转类项目1个,涉及预算2万元;特定目标类项目7个,涉及预算198万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
	(六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表