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2023年度青川县美术馆部门决算

发布日期:2024-10-14 17:25 浏览量:2287 来源:县文化广播电视体育和旅游局
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2023年度

四川省广元市青川县美术馆部门决算公开


目录


公开时间:2024年10月14日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况


一、主要职责

负责艺术作品的收藏、整理、保管、修复工作;积极开展全县各类书画艺术作品展,进行地方美术学术交流;在美术教育方面做好美术人才培训工作,积极配合各中小学校的美术教育,加强公众艺术知识的广泛普及;组织省内外名家、名馆著名展览和专题讲座;加强邻近省市馆际合作,扎实开展展览交流;负责推介外来艺术,传播本地文化,积极协同相关单位和协会把青川的本土文化艺术推介出去。

机构设置

青川县美术馆属财政全额拨款预算二级事业单位。单位总编制3名,其他事业编制3名。在职人员总数3人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入59.16万元、支出59.16万元。与2022年收入89.72万元、支出89.72万元相比,收入增加减少30.56万元、支出减少30.56万元。主要变动原因是项目资金减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计59.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入59.16万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入00万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计59.16万元,其中:基本支出43.06万元,占72.79%;项目支出16.1万元,占27.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入59.16万元、支出59.16万元。与2022年收入89.72万元、支出89.72万元相比,收增加减少30.56万元、支出减少30.56万元。主要变动原因是项目资金减少。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出59.16万元,占本年支出合计的100%。与2022年支出89.72万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.56万元。主要变动原因是项目资金减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

20232年一般公共预算财政拨款支出59.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出49.67万元,占83.96%;社会保障和就业支出4.96万元,占8.38%;卫生健康支出1.43万元,占2.42%;住房保障支出3.1万元,占5.24%。

(注:数据来源于财决01-1表。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为59.16万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。

2.教育(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。

3.科学技术(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。

4.文化旅游体育与传媒207(类)20701(款)2070109、2070199(项):支出决算为49.67万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业208(类)20805(款)2080505(项):支出决算为4.96万元,完成预算100%。

6.卫生健康210(类)21011(款)2101102(项):支出决算为1.43万元,完成预算100%。

7.住房保障(类2210201)支出3.1万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出43.06万元,其中:

人员经费38.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费4.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年减少0万元,下降0%。决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2023年无出国公出国(境)经费支出,年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2023年无公务用车购置及运行维护费支出,年初无预算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。美术馆无公务用车。3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出0万元。年初无预算。

外事接待支出0万元,年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年,机关运行经费支出0万元,比2022年增加/减少0万元,主要原因是美术馆无此项支出。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2023年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对2项目(书画作品收藏及维护、美术作品下乡及公共展览、)2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件2。


第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及支出(项): 指反映其他用于进修及培训方面的支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 (项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众 — 19 — 艺术馆支出等。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化 和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项):指反映支持文化产业发展专项支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反应机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事 业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)


第四部分附


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082222T000005349907-美术馆免费开放

主管部门

青川县文化广播电视体育和旅游局部门

实施单位 (盖章)

青川县美术馆

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

免费开放

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

开展线下文化活动、线下公益班及常态化演出活动、线上公益班培训、线下书画摄影展

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

7.71

7.71

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

7.71

7.71

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

使用时效

1

100

50



效益指标

社会效益指标

公开取得的效益

95

人数

95

30



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

人数

95

10



合计

100



评价结论

、公园城市建设歌曲征集、“2022年喜迎党的二十大奋进新时代书法作品交流展”、公益培训班书画作品展、社会主义核心价值观线上答题等线上活动50余次。开展了暑期书法、美术、非洲鼓、陶艺4个公益培训班,培养学员200余名。公园城市建设歌曲征集、“我心中的公园城市.青川—绘画大赛作品展”;“2022年喜迎党的二十大奋进新时代书法作品交流展”、公益培训班书画作品展、社会主义核心价值观线上答题等线上活动50余次。真正地实现全民艺术普及,满足全县人民群众文化需求。开展了“庆祝2023年青川县两会召开”书法展;开展了“熊猫家园.

存在问题

改进措施

项目负责人:杨福华

财务负责人:王江华












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082223T000009062556-作品收藏及维护

主管部门

青川县文化广播电视体育和旅游局部门

实施单位 (盖章)

青川县美术馆

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全国内书画作品收藏及维护:藏品是美术馆业务建设的基础,多元化的途径收藏健全了我馆的特色收藏体系,藏品不断丰富,精品日益增多,为我县积累了大量的文化艺术财富;对青川美术发展的梳理和系列研究填补了领域空白,体现了美术馆的专业引领作用,受到各界关注和重视,社会效益明显。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

1.90

1.90

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.00

1.90

1.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

书画收藏及维护次数

10

次/年

100

20



质量指标

保存完好,安全

定性

优良中低差


98

15



时效指标

按时对作品进行维护

定性

优良中低差


100

15



效益指标

社会效益指标

丰富群众文化生活

100

%

98

30



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100

%

98

10



合计

100



评价结论

全国内书画作品收藏及维护:藏品是美术馆业务建设的基础,多元化的途径收藏健全了我馆的特色收藏体系,藏品不断丰富,精品日益增多,为我县积累了大量的文化艺术财富;对青川美术发展的梳理和系列研究填补了领域空白,体现了美术馆的专业引领作用,受到各界关注和重视,社会效益明显。

存在问题

改进措施

项目负责人:杨福华

财务负责人:王江华












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082223T000009062586-美术作品下乡及公共展览

主管部门

青川县文化广播电视体育和旅游局部门

实施单位 (盖章)

青川县美术馆

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

充分发挥美术馆的职能职责,调动书画爱好者的积极性,加强临近市馆际合作,扎实开展展览交流,负责推介晚来艺术,传播本地文化,丰富广大群众文化艺术生活。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

通过下乡开展展览

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

3.90

3.90

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.00

3.90

3.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

长期展出200余件作品

10

次/年

100

20



质量指标

受众好评率

100

%

98

15



时效指标

按时完成创作展览任务

100

%

100

15



效益指标

社会效益指标

提升群众文化生活

100

%

98

30



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100

%

98

10



合计

100



评价结论

公园城市建设歌曲征集、“2022年喜迎党的二十大奋进新时代书法作品交流展”、公益培训班书画作品展、“青川县美术馆携手川北幼专人文艺术学院走进青溪写生活动”

存在问题

改进措施

项目负责人:杨福华

财务负责人:王江华












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082223T000009062671-大蜀道联盟摄影展

主管部门

青川县文化广播电视体育和旅游局部门

实施单位 (盖章)

青川县美术馆

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

充分发挥美术馆的职能职责,调动书画爱好者的积极性,加强临近市馆际合作,扎实开展展览交流,负责推介晚来艺术,传播本地文化,丰富广大群众文化艺术生活。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

大蜀道作品展览

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.60

2.60

2.60

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

2.60

2.60

2.60

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

展览作品30余幅

5

次/年

100

20



质量指标

受众好评率

100

%

98

15



时效指标

按时完成展览任务

100

%

100

15



效益指标

社会效益指标

提升群众文化生活

100

%

98

30



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100

%

98

10



合计

100



评价结论

大蜀道作品展览

存在问题

改进措施

项目负责人:杨福华

财务负责人:王江华


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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