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2023年度青川县气象灾害防御中心部门决算公开

发布日期:2024-10-12 10:53 浏览量:3072 来源:县气象局
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青川县气象灾害防御中心

2023年度部门决算

目录

公开时间:2024年10月10日


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

2.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动。

3.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

4.承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。

(二)2023年重点工作完成情况。

1.强化组织领导,有序开展人工影响天气保障工作。年初,我局在青川县德赢VWIN官网公告了《2023年人工影响天气作业公告》,同时与作业点位所在乡镇进行沟通协调,避免引发当地群众恐慌和扰民现象。全年开展人工影响天气作业10次,使用弹药28枚,其中“大运会”保障作业2次,改善空气质量作业1次,抗旱增雨5次,降低森林火险等级作业2次。有效降低了森林火险等级、改善空气质量、完成重大活动保障等,高标准完成各项目标任务。

2.对标对表,高质量完成各项监管职责。按照县委、县政府和市气象局部署要求,紧紧围绕“强责任、控风险、压事故”工作总要求,开展“迎大运·保安全”集中整治专项行动。工作开展10次“迎大运·保安全”集中整治专项行动,专项检查重点企业40余家,发现防雷隐患2处,均已现场整改销号。实现全县防雷安全重点单位全覆盖检查。

3.提升行政执法人员执法能力,促进综合执法建设,强化行政执法部门间协作配合。联合经科局、公安局、住房和城乡建设局、市场监督管理局等开展联合执法检查。提高多部门协作执法水平和信息共享,圆满完成了2023年度“双随机、一公开”目标任务。建立健全了执法协作、联席会议机制,有效解决执法协作工作中存在的执法范围和重复执法检查的问题。加强升放气球,建立升放气球巡查制度。对县城区、乡镇开展升放气球随机巡查20余次,未发现违法违规运输、升放气球等违法行为。

二、机构设置

青川县气象灾害防御中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。总编制4名,其中行政编制0名,其他事业编制4名。在职人员总数3人,其中行政人员0人,事业人员2人,工勤人员1人;退休人员1人;遗嘱长赡人员0人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为214.94万元。与2022年度相比,收入总计增加76.57万元,增长55.3%;支出增加85.82万元,增长66.5%。主要变动原因是增加2022年中央电视台天气预报播出经费。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计205.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入205.69万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计214.94万元,其中:基本支出115.82万元,占53.88%;项目支出99.12万元,占46.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为214.94万元。与2022年度相比,收入总计增加76.57万元,增长55.3%;支出增加85.82万元,增长66.5%。主要变动原因是增加2022年中央电视台天气预报播出经费。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.94万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加85.82万元,增长66.5%。主要变动原因是增加2022年中央电视台天气预报播出经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.94万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出200.84万元,占比93.4%;社会保障和就业支出7.17万元,占3.3%;卫生健康支出2.17万元,占1%;住房保障支出4.77万元,占2.3%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为214.94,完成预算100%。其中:

1.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)行政运行01(项):支出决算为11万元,完成预算100%。

2.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)气象事业机构04(项):支出决算为90.72万元,完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)气象探测06(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)气象预报预测08(项):支出决算为3.2万元,完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)其他气象事务支出99(项):支出决算为92.92万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为6.93万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项):支出决算为0.24万元,完成预算100%。

8.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):支出决算为2.17万元,完成预算100%。

9.住房保障221(类)住房改革02(款)住房公积金01(项):支出决算为4.77万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.82万元,其中:

人员经费108.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度无变化。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平。

开支内容包括:无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0万元,无此项支出。

外事接待支出0万元,无此项支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,青川县气象灾害防御中心机关运行经费支出0万元,与2022年度决算数持平。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2023年度,青川县气象灾害防御中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,青川县气象灾害防御中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

1.根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对气象探测等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效自评。

本部门在2023年度部门决算中反映“气象探测”“其他气象事务支出”“气象预报预测”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)气象探测项目绩效目标完成情况综述。全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。对现有的56个各类自动气象站逐一进行了维护和调试,并安排了业务人员每天在监控平台上对观测数据进行比较。

项目绩效目标自评表

(气象探测项目)


主管部门

青川县气象灾害防御中心

实施单位

青川县气象灾害防御中心

项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

3.0


执行数:

3.0

其中:财政拨款

3.0


其中:财政拨款

3.0

其他资金

0


其他资金

0

年度总体目标完成情况

预期目标



目标实际完成情况


按照观测规范和业务需求,维护雷达观测、高空观测、地面观测、环境气象观测、空间气象观测等观测业务可靠运行,完成年度探测任务,提供合格探测数据。



100%

年度绩效指标完成情况

一级

指标


二级

指标


三级

指标


预期指标值

实际完成指标值

完成指标


数量指标

国家级地面气象观测站维护数量

1个

1个

自动土壤水分观测站维护数量

1个

1个

区域气象观测站维护数量

51个

56个

质量指标


国家级地面气象观测站平均业务可用性

≥98.5%

99.5%

自动土壤水分观测站平均业务可用性

≥96%

98%

区域气象观测站平均业务可用性

≥96%

97%

效益指标

社会效益指标

气象观测资料对经济社会发展发挥作用

提供准确、及时、高质量的气象观测资料,满足气象服务、防灾减灾和保障经济社会发展的需要


满意度指标

满意度指标

服务对象投诉率

零投诉

零投诉


(2)气象预报预测项目绩效目标完成情况综述。全年预算数3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。确保电视天气预报节目顺利播出的支持经费,电视天气预备制作经费,保障电视天气节目内容,提高节目质量水平,更好地为地方经济、人民的日常生活服务。

项目绩效目标自评表

(气象预报预测项目)


主管部门

青川县气象灾害防御中心

实施单位

青川县气象灾害防御中心

项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

3.2


执行数:

3.2

其中:财政拨款

3.2


其中:财政拨款

3.2

其他资金

0


其他资金

0

年度总体目标完成情况

预期目标



目标实际完成情况


确保电视天气预报节目顺利播出的支持经费,电视天气预备制作经费,保障电视天气节目内容,提高节目质量水平,更好地为地方经济、人民的日常生活服务。



100%

年度绩效指标完成情况

一级

指标


二级

指标


三级

指标


预期指标值

实际完成指标值

产出指标


时效指标

全年完成节目制作播出

≥200期个

230期

效益指标

社会效益指标

提升各行业防灾减灾能力



社会效益指标

更好地为人民生活服务



满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥92%

100%


2.本部门对2023年部门整体开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)行政运行01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)气象事业机构04(项):指气象事业单位(不包括事项公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)气象探测06(项):指利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

12.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)气象预报预测08(项):指加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业和生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出220(类)气象事务05(款)其他气象事务支出99(项):指除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

14.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

15.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障221(类)住房改革02(款)住房公积金01(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件


附件1

青川县气象灾害防御中心2023年度

预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)


一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

青川县气象灾害防御中心含机关及下属二级单位0个,其中行政单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。

(三)人员概况。

截至2023年末,青川县气象灾害防御中心总编制4名,其中行政编制0名,其他事业编制4名。在职人员总数4人,其中行政人员0人,事业人员4人退休人员1人;遗嘱长赡人员0人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。青川县气象灾害防御中心2023年年初预算收入161.6、决算报表收入214.94万元。

(二)支出情况。青川县气象灾害防御中心2023年年初预算支出161.6情况、决算报表支出214.94情况。

(三)结余分配和结转结余情况。青川县气象灾害防御中心2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。(1)全年开展人工影响天气作业10次,使用弹药28枚,其中“大运会”保障作业2次,改善空气质量作业1次,抗旱增雨5次,降低森林火险等级作业2次。有效降低了森林火险等级、改善空气质量、完成重大活动保障等,高标准完成各项目标任务;(2)对标对表,高质量完成各项监管职责。按照县委、县政府和市气象局部署要求,紧紧围绕“强责任、控风险、压事故”工作总要求,开展“迎大运·保安全”集中整治专项行动。工作开展10次“迎大运·保安全”集中整治专项行动,专项检查重点企业40余家,发现防雷隐患2处,均已现场整改销号。实现全县防雷安全重点单位全覆盖检查。

2.预算管理。我单位严格按照部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算;财政拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等所有收入全部纳入预算编制;严格按照人员和公用支出标准编制基本支出预算;严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出;项目支出预算真实,所有项目均编制绩效目标和绩效评估;上报预算履行集体决策程序;严格贯彻落实预算执行管理有关规定,按财政部门监管要求规范预算执行。

3.财务管理。建立健全会计工作岗位责任制度,明确岗位设置、岗位职责;建立健全账务处理程序制度,明确会计凭证、会计账簿、会计报表处理程序和要求;建立健全稽核制度,明确审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表的方法;建立健全财产清查制度,明确财产清查的范围、组织、期限和方法;建立健全财务收支审批制度,明确审批人员、权限、程序和责任。。

4.资产管理。购置、处置资产按规定进行会计核算;做到固定资产账账、账卡、账实相符;所有资产粘贴资产标签;购置固定资产纳入年度预算;不存在调动或退休后未交还固定资产;资产办理调拨手续;房产出租出借、对外投资和资产处置按程序审批;资产处置收入及时上缴;及时办理房产过户或房产证等手续;按规定进行固定资产盘点;固定资产按规定计提折旧;办公用品管理规范;存货管理规范;往来款项及时清理。

5.采购管理。不存在无预算、超预算采购,政府采购计划及执行情况按要求申报;按规定组织评标、评审;政府采购方式正确;政府采购意向按要求公示;政府采购合同按要求公示;政府采购申请、执行上报规范;按规定实施公务机票政府采购;不存在化整为零,规避公开招标;按规定实行集中采购;按规定履行非政府采购程序。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个,涉及预算总金额0万元,1—12月预算执行总体进度为0%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数3个,涉及预算总金额99.12万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。决策公开透明程序、目标设置合理、项目入库及时。

2.项目执行。资金执行合规、全年无项目调整、全年执行总进度达标。

3.目标实现。圆满完成目标完成、无目标偏离。

省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的,应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况;社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

(三)重点领域绩效分析。

(四)绩效结果应用情况。1.强化组织领导,有序开展人工影响天气保障工作。年初,我局在青川县德赢VWIN官网公告了《2023年人工影响天气作业公告》,同时与作业点位所在乡镇进行沟通协调,避免引发当地群众恐慌和扰民现象。全年开展人工影响天气作业10次,使用弹药28枚,其中“大运会”保障作业2次,改善空气质量作业1次,抗旱增雨5次,降低森林火险等级作业2次。有效降低了森林火险等级、改善空气质量、完成重大活动保障等,高标准完成各项目标任务。

2.对标对表,高质量完成各项监管职责。按照县委、县政府和市气象局部署要求,紧紧围绕“强责任、控风险、压事故”工作总要求,开展“迎大运·保安全”集中整治专项行动。工作开展10次“迎大运·保安全”集中整治专项行动,专项检查重点企业40余家,发现防雷隐患2处,均已现场整改销号。实现全县防雷安全重点单位全覆盖检查。

3.提升行政执法人员执法能力,促进综合执法建设,强化行政执法部门间协作配合。联合经科局、公安局、住房和城乡建设局、市场监督管理局等开展联合执法检查。提高多部门协作执法水平和信息共享,圆满完成理了2023年度“双随机、一公开”目标任务。建立健全了执法协作、联席会议机制,有效解决执法协作工作中存在的执法范围和重复执法检查的问题。加强升放气球,建立升放气球巡查制度。对县城区、乡镇开展升放气球随机巡查20余次,未发现违法违规运输、升放气球等违法行为。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。从自评情况来看,青川县气象灾害防御中心预、决算编制合理,支出规范,预算支出对保障机关正常运行,保障重点项目实施,支出绩效良好,综合考评自评得分96分。

(二)存在问题。无。

(三)改进建议。无。


附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

(备注:按照绩效自评工作安排,各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)”,该表格应作为附表予以公开。)


附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

(备注:本单位无此项预算)

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。项目设立原因及背景,项目立项、资金申报的依据,项目主要内容。主管部门职能。

(二)实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况,项目实施目的和主要工作任务,项目支持方向。

(三)预算安排及分配管理。项目预算安排情况,项目资金分配原则及考虑因素,项目资金分配情况。

(四)项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况,项目自评工作开展情况。

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三)评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

(四)评价方法。根据项目情况和评价重点,用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括:采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五)评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

(二)专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析;建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标,反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论,包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议,其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。


(以上绩效自评报告,除涉密敏感内容外,原则上都应予以公开。)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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