2023年度青川县科学技术协会
部门决算
目录
公开时间:2024年10月15日
	
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支决决决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)聚焦主责主业,积极履行“四服务”职能职责
1.加强全员式“保姆”助推“天府科技云服务”,统筹推进科协工作全面开展。进一步提升了“天府科技云服务”项目的建立。增强开展“天府科技云服务”的主动性、积极性和创造性。采取“一企一策”、“一单一策”、“一事一策”点对点的方式,一是针对性加强宣传,熟悉政策和任务指派流程,按照省科协要求,与企业进一步沟通“一单一策”的保姆服务。县科协自开展全员式保姆工作以来,科协职工全员参加此项工作,截至目前,开展“一单一策”保姆式服务23单,已完成7单。二是完成“天府科技云服务”平台装修精品工作室11个,科技注册用户数740人,其中科技工作者1066名,组织机构用户数31个,科创工作室21家,发布科技服务110条,科技服务需求161条,科技成果转化19笔,科技成果交易1笔、科研项目6笔,完成6笔。一共达成交易131笔,达成交易金额1021万余元。
2.加强科普宣传和科技培训工作,提高全民科学素质。一是依托天府科技云平台,通过线上与线下相结合的方式,创新科普活动模式和方法,组织开展送科技下乡系列活动共5次,“科技活动周”、“全国科普活动日”大型科普宣传活动2次,举办农村党员干部培训班2期,社区科普讲座2期,共培训党员干部100余人次;二是开展“四进社区”活动,制作科普宣传展板10余块,发放各类科普宣传图册、科普宣传袋、围裙、图书共10000余份(册),激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情,提高了广大群众的科学文化素质,深受群众欢迎。
3.加强青少年科普教育与宣传工作。为进一步提升青少年科学素养,不断激发他们“学科学、爱科学、用科学”的兴趣。一是联合教育局,以增强青少年科技创新意识和实践能力为着眼点,大力开展青少年科技实践活动,组织全县师生参加第三十八届青少年科技创新大赛。
(二)服务中心大局,完成县委、县政府下达的目标任务。
1.积极服务乡村振兴发展。在做好精准扶贫后续工作的基础上,发挥科技人才、智力优势,助力乡村振兴战略实施,积极推进农业供给侧结构性改革,通过青川县食用菌现代农业园区升星创建工作,新创建专家工作站1处,提升完善园区专家工作站1处,构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,实现农村一二三产业深度融合发展,推动农业从增产导向转向提质导向,做大做强做优农业和农村工作。
2.抓协会建设工作。县科协主管协会有老科协、魔芋协会、反邪教协会。老科协工作开展有声有色,反邪教协会开展活动3次,参加省反邪教作品比赛一次(音频作品)。
3.加强作风纪律建设。认真贯彻落实市、县纪律作风整顿要求,严格按照严明作风纪律“十个严禁”的要求,扎实开展“以案促改”,查找问题、深刻剖析、切实整改,以此为戒,举一反三,积极营造风清气正的良好政治生态。
二、机构设置
青川县科学技术协会为一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为219.09万元。与2022年度相比,收入总计增加67.31万元,增长44.34%;支出总计增加54.39万元,增长33.02%。主要变动原因是工资福利支出及项目支出增加。
	 
 
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计219.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入219.09万元,占100%。
	 
 
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计219.09万元,其中:基本支出156.23万元,占71.3%;项目支出62.86万元,占28.69%。
	 
 
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为219.09万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加67.31万元,增长44.34%;财政拨款支出增加54.39万元,增长33.02%。主要变动原因是工资福利支出及项目支出增加。
	 
 
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出219.09万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.39万元,增长33.02%。主要变动原因是工资福利支出及项目支出增加。
	 
 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出219.09万元,主要用于以下方面:科学技术支出186.85万元,占85.29%;社会保障和就业支出16.51万元,占7.54%;卫生健康支出4.91万元,占2.24%;住房保障支出10.81万元,占4.93%。
	 
 
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为219.09,完成预算100%。其中:
1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为94.61万元,完成预算100%。
2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):支出决算为24.40万元,完成预算100%。
3.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为4.98万元,完成预算100%。
4.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为62.86万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为16.18万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.33万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.91万元,完成预算100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.81万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.23万元,其中:
	人员经费134.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
  公用经费21.6万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元,完成预算100%,较上年度减少0.03万元,下降33.33%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占100%。具体情况如下:
	 
 
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。年初未安排预算,与上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年初未安排预算,与上年无变化。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.06万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元,下降33.33%。主要原因是强化内部控制、规范公务接待管理、厉行节约,制止浪费奢侈行为,严格公务接待管理。
国内公务接待支出0.03万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,10人次(不包括陪同人员),共计支出0.06万元。
外事接待支出0万元。年初未安排预算,与上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,青川县科学技术协会机关运行经费支出21.6万元,比2022年度增加0.18万元,增长0.08%(或与2022年度决算数持平)。主要原因是公务活动支出增加。
(二)政府采购支出情况
2023年度,青川县科学技术协会政府采购支出总额0万元。年初未安排预算,与上年无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,青川县科学技术协会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对科协工作、科普工作等24个项目开展了预算事前绩效评估,对24个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评,形成青川县科学技术协会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,绩效自评得分为97分,绩效自评综述:2023年度,我单位能够按照年初工作计划和重点任务,围绕县委中心工作,认真履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标绩效任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开方面,均能严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机关高效运转,圆满完成了上级下达的目标任务,社会效益明显,得到了县委和社会公众的认可。我单位通过加强预算收支管理,及时完善管理流程,健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到进一步提升(绩效自评报告详见附件)
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.科学技术(类)科学管理事务(款)行政运行(项):指科学技术基本支出。
4.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指科学技术基本支出。
5.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指科学技术项目支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位的养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位的职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障缴费支出(款)其他社会保障缴费支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出,主要为失业与工伤保险缴费支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
	
附件1
2023年青川县科学技术协会部门预算绩效评价报告
	
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。青川县科学技术协会属财政一级预算单位,其中下属事业单位1个(青川县科技开发中心)。开发中心属于科学技术协会管理,无二级预算单位。
(二)机构职能。
1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进科学技术协会技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。
4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
5.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
7.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8.开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9.开展继续教育和培训工作。
10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11.承办县委、县政府交办的其他事项。
(三)人员概况。截至2023年末,青川县科学技术协会总编制7名,参照公务员法管理的事业编制5名,其他事业编制2名。年末实有在职人数8人,其中:参照公务员法管理的事业人员6人,其他事业人员2人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。青川县科学技术协会部门2023年年初预算收入167.76万元,全年预算数219.09万元,决算报表收入219.09万元。
(二)支出情况。青川县科学技术协会部门2023年年初预算支出167.76万元,全年预算数219.09万元,决算报表支出219.09万元。
(三)结余分配和结转结余情况。青川县科学技术协会部门2023年决算报表结转结余为0万元。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。依托天府科技云平台,通过线上线下相结合的方式,创新科普活动模式和方法,组织开展送科技下乡系列活动,”科技活动周“、”全国科普活动日“大型科普宣传活动,不定期举办农村、社区。党员培训,开展”四进社区“活动,制作科普宣传展板,发放各类科普宣传图册、科普宣传单、围裙、图书等,激发群众爱科学,学科学,用科学的热情,提高广大群众的科学文化素质。根据年初工作安排,按时完成各个时间段的科普宣传和培训。进一步提升青少年科学素养,不断激发他们“学科学、爱科学、用科学‘的兴趣。一、联合教育局组织开展全县师生青少年科技创新大赛。二、以”小发明、小制作、小手工“活动为载体,在各学校成立科技兴趣小组,激发青少年学生爱科学,讲科学、学科学、用科学的激情。
2.预算管理。一是在编制预算时,按照本年度财政预算编制人员标准和结合单位年度工作任务、人员编制,参照上年度公用经费支出情况和当年人员编制变动情况,本着科学合理、力求精确的原则,在规定的时间内完成了预算编制及上报工作。预算经县财政批准后,严格按照财经管理规定执行落实。二是严格使用财政资金,保障本单位整体支出的规范化、制度化;支出总额控制在预算总额内,执行过程中,为保证财务制度较好落实,重点加强了发票的审核力度,从严控制经费开支、借款、报销审批关,确保全年经费收支平衡,很好完成了单位年度工作目标任务。
3.财务管理。严格执行制度,规范财务管理。我部门根据《中华人民共和国会计法》和《会计工作基础规范》及国家统一会计制度的规定,制定了内部财务管理制度,财务管理得到了落实。合理设置财务工作岗位,明确权限,出纳工作与会计工作严格分开,严格执行会计内部牵制制度,实行不相容岗位分离管理。严控预算支出,资金使用在年度预算限额内开支,严格执行“三重一大”制度,金额较大的集体研究决定,资金使用规范,年度内没有出现违反财务管理制度规定的资金使用情况。
4.资产管理。一是严格按照“统一领导、分级负责、责任到人”原则,设置资产管理岗位,确保了单位资产工作有序开展。二是购置、处置固定资产,严格执行市县固定资产配备标准、使用年限和县机关事务服务中心相关程序要求进行审批,做到资产配置合理、使用有效。
5.采购管理。2023年度我部门无采购项目实施。
(二)部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个,涉及预算总金额53万元,1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。2023年度,青川县科学技术协会严格落实县委、县政府提出的“合理确定预算编制、科学设置预算项目、从严控制预算执行、切实提升预算绩效”五条要求,认真按照履职要求和事业发展计划,预算项目经各业务板块申报后经集体研究决定,项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,根据我协会职能职责,聚焦科普工作目标任务,未与其他同类项目和部门内部相关项目交叉重复,绩效目标科学合理、规范完整。
2.项目执行。
2023年度,青川县科学技术协会严格遵守相关法律法规,从严控制预算执行,规范资金管理,高效使用资金,全年项目金额53万元,实际执行金额为53万元,执行率为100%,项目执行良好,没有超范围、超标准、超进度使用专项资金。
3.目标实现。青川县科学技术协会认真严格落实了县委、县政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与财政局沟通对接,取得了显著的社会效益。至2023年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标,各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位2023年工作计划安排,结合工作的实效性,合理安排支出进度和支出项目,加强资金使用管理,资金到位率100%、执行率100%,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。
(三)重点领域绩效分析。2023年度,青川县科学技术协会不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。
(四)绩效结果应用情况。
我单位的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2023年度预算已按财政局要求进行公开,本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。围绕各项工作职责,我单位建立健全了一系列内部管理制度,按照“围绕中心、服务大局,积极进取、充分履职,严谨务实、开拓创新”的工作思路,严格执行科协相关工作的管理。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。青川县科学技术协会2023年部门整体支出自评是根据2023年度预算文件和决算批复进行绩效自评,评价真实可靠,准确无误。本单位2023年整体支出绩效评价自评得分97分。
(二)存在问题。一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求;二是财务制度还需进一步完善。
(三)改进建议。科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预算、部门重点工作等科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效益。加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作,通过健全各项内部控制制度,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。加强政府会计制度和预算法学习培训。规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
	
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 72.19 | 72.18 | 72.18 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 72.19 | 72.18 | 72.18 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027608-养老保险 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 14.54 | 16.18 | 16.18 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 14.54 | 16.18 | 16.18 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027613-医疗保险 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 4.11 | 3.82 | 3.82 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 4.11 | 3.82 | 3.82 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027615-失业保险 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027616-工伤保险 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027617-住房公积金 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 10.91 | 10.81 | 10.81 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 10.91 | 10.81 | 10.81 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000028200-其他对个人和家庭补助 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221T000000089506-科协工作 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 科协工作围绕科普工作开展,资金用于科普宣传、培训等工作,加强我县云服务平台推广应用,达到云服务平台持续健康运转,更好地为科技工作者、为企事业单位做好服务,更进一步实现科普直达,全民科学素质提高。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 全年科协完成大型科普宣传活动3次,培训人员达到200人 | = | 100 | 人次 |  | 30 |  |  | |
| 质量指标 | 营造良好的科学氛围,提升全民科学素养 | 定性 | 100 | 年 |  | 20 |  |  | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年科协完成大型科普宣传活动3次,培训人员达到200人 | ≥ | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 100 | % |  | 10 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221Y000000028134-党建工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  | |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  | |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 20 |  |  | ||
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221Y000000028138-工会经费与福利费 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.83 | 2.82 | 2.82 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 2.83 | 2.82 | 2.82 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  | |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  | |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 20 |  |  | ||
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221Y000000028141-公务交通补贴 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 6.27 | 6.21 | 6.21 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 6.27 | 6.21 | 6.21 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  | |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  | |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 20 |  |  | ||
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221Y000000043624-定额公用经费(一般) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 7.78 | 6.33 | 6.33 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 7.78 | 6.33 | 6.33 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  | |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  | |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 20 |  |  | ||
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000005282004-老科协办公费(代管) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提升全民科学素质,服务满意度达到100% | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 100.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 全年服务全县人口总数的95% | ≥ | 100 | 人/户 |  | 40 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民科学素质 | ≥ | 100 | 人/户 |  | 40 |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度达到100% | ≥ | 100 | 人数 |  | 10 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000005773225-省级科普专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 根据四川省财政厅、四川省科学技术协会《关于下达2022年科普专项资金预算的通知》(川财教【2022】151号)文件精神,和《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于四川省科普专项资金管理办法》(川财教【2020】83号)要求,青川县财政局结合青川科协工作实际,积极开展了2022年科普专项资金项目备案工作,以市科协分配的项目和目标备案了青川县“天府科技云服务中心标准化建设”“天府科技云专职保姆服务费”;青川县智慧科普传播体系建设及培训项目,青川县天府科技云服务中心推广应用培训;第二届科创会经费、广元市白龙茶叶科普共享基地6个项目。通过6个项目实施普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法,加强基层科普阵地建设,面向大众开展科普宣传。科普培训,提升公民科学素质。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 47.38 | 47.38 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 47.38 | 47.38 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 传播优质科普知识数量 | ≥ | 8000 | 条 |  | 10 |  |  | |
| “保姆式”服务发布量 | ≥ | 799 | 个 |  | 10 |  |  | |||
| 发放科普宣传图册、物品数量 | ≥ | 1500 | 份 |  | 10 |  |  | |||
| 天府科技云服务平台注册人数 | ≥ | 4873 | 户 |  | 20 |  |  | |||
| 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 2023 | 月 |  | 10 |  |  | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民科学素质 | ≥ | 96 | % |  | 20 |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000005786287-科普工作 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于全县科普宣传和培训,提高全民科学素养,加强我县云服务平台推广应用,达到云服务平台持续健康运转,更好地为科技工作者、为企事业单位做好服务,更进一步实现科普直达,全民科学素质提高。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 全年科协完成大型科普宣传活动3次,培训人员达到200人 | ≥ | 500 | 人次 |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科学素养 | ≥ | 99 | % |  | 20 |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % |  | 10 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000006342710-老科协 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于老科协办公经费和科普宣传及培训费用,更好地为科技工作者、为企事业单位做好服务,更进一步实现科普直达,全民科学素质提高。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 6.00 | 8.30 | 8.30 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 6.00 | 8.30 | 8.30 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 全年培训科普人员300人次 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科学素养 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 100 | % |  | 10 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082223R000008374777-医疗保险(事业) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082223R000008375206-工资性支出(事业) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 18.70 | 19.28 | 19.28 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 18.70 | 19.28 | 19.28 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |  | 60 |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |  | 30 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082223R000009206821-2022年年度考核奖 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|  | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.41 | 5.41 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 5.41 | 5.41 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082223R000009872337-事业单位工作人员奖励(嘉奖、记功) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|  | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082223Y000008376868-定额公用经费(事业) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.86 | 4.19 | 4.19 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 2.86 | 4.19 | 4.19 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  | |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  | |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 20 |  |  | ||
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082223Y000008377043-党建工作经费(事业) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  | |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  | |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 20 |  |  | ||
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082223Y000008377234-工会经费与福利费(事业) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  | |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  | |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 20 |  |  | ||
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082224R000009981222-艰苦边远地区津贴标准调整 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县科学技术协会部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县科学技术协会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|  | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表