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2023年度青川县石坝乡中心小学校单位决算

发布日期:2024-10-23 08:54 浏览量:2322 来源:县教育局
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2023年度


青川县石坝乡中心小学校决算
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公开时间:2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分   单位概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治教、依法治学。

(二)承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划,构建现代学校管理制度,强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理,规范办学行为,提高管理绩效和教育教学质量。

(三)落实立德树人根本任务,不断创新教育方法和人才培养模式,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(四)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校,全面推进素质教育实施。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。

(六)负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(七)建立健全学生学籍管理制度,按教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

(八)承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

青川县石坝乡中心小学校内设办公室等5个,分别为后勤办、政教处、教务处、教科室、财会室。

第二部分   2023年度单位决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为342.38万元。与2022年度相比,收、支总计各增加15.9万元,增长4.87%。主要变动原因是职工工资变动。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、  收入决算情况说明

2023年度本年收入合计317.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入308.44万元,占97.16%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9.01万元,占2.84%。

(图2:收入决算结构图)

三、  支出决算情况说明

2023年度本年支出合计311.06万元,其中:基本支出281.81万元,占90.60%;项目支出29.25万元,占9.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为308.44万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加6.88万元,增长2.28 %。主要变动原因是教育支出、工资晋级和工资变动等。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.44万元,占本年支出合计的99.15%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.88万元,增长2.28%。主要变动原因是人员工资保险变动。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出237.27万元,占76.93%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出41.84万元,占13.57%;卫生健康支出10.22万元,占3.31%;住房保障支出19.11万元,占6.19%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为308.44万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为234.19万元,完成预算100%。

2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为3.08万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为28.25万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.56万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为2.04万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.22万元,完成预算100%。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.11万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.92万元,其中:

人员经费280.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度增加0万元,增长0%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元,增长0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,青川县石坝乡中心小学校机关运行经费支出0万元,比2022年度增加0万元,增长0%,与2022年度决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2023年度,青川县石坝乡中心小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,青川县石坝乡中心小学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对食堂运转经费、学前公用经费、义教公用经费、义教公用经费、学前教育免保教费、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、2022年春季幼儿保教费等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分     名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指教育部门小学教育单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指退休教师年金记实缴纳费用。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障缴费支出(款)其他社会保障缴费支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出,主要为失业与工伤保险缴纳。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082221T000000081294-学前教育免保教费

主管部门

青川县教育局部门

实施单位 (盖章)

青川县石坝乡中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对我校贫困幼儿进行生活补助减免,切实减轻学生生活负担,从而落实有关资助政策要求。让学生安心在校园内学习,让学生能够感受国家的关怀,心存感恩。

保障了学前教育的教育教学活动,确保了学前教育的正常运转,完成既定的教学目标。

2.项目实施内容及过程概述

按照学前教育免保教费的有关开支范围,对我校贫困幼儿进行生活补助减免,为学校的正常运转提供了保障。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.08

0.40

0.40

100.00%

10

10

因年初预算数不足,后期预算增加

其中:财政资金

0.08

0.40

0.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

学前教育免保教费

56

元/人·次

56

50

50


效益指标

社会效益指标

资金拨付及时性

98

%

98

30

30


满意度指标

满意度指标

学生家长满意度

95

%

95

10

10


合计

100

100


评价结论

自评总分100分,项目绩效目标达到预期

存在问题

改进措施

项目负责人:张平均

财务负责人:王友志












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082221T000000082427-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助

主管部门

青川县教育局部门

实施单位 (盖章)

青川县石坝乡中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对我校贫困寄宿及非寄宿学生进行生活补助减免,切实减轻学生生活负担,从而落实有关资助政策要求,让学生在校园内学习,学生能够感受国家的关怀,心存感恩。

满足家庭经济困难学生基本生活需要;激励学生勤奋学习、努力进取

2.项目实施内容及过程概述

按照义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助有关开支范围,学校完成并支付了经济困难寄宿生生活补助的所需费用,为学校的正常运转提供了保障。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.00

1.20

1.20

100.00%

10

10

学校人员减少,预算调整

其中:财政资金

3.00

1.20

1.20

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

2023年义教家庭经济困难学生补助

56

元/人·次


50

50


效益指标

社会效益指标

资金拨付及时性

95

%


30

30


满意度指标

满意度指标

学生家长满意度

97

%


10

10


合计

100

100


评价结论

自评100分,使绩效目标达到预期

存在问题

改进措施

项目负责人:张平均

财务负责人:王友志












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082222T000005783400-食堂运转经费

主管部门

青川县教育局部门

实施单位 (盖章)

青川县石坝乡中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照国家对义务教育阶段学生进行营养餐膳食补助,学校食堂需聘请食堂临聘人员,日常开支较多,学校公用经费运转困难,每年年底根据学校食堂盈亏情况县政府给予一定的食堂运转经费,确保义务教育阶段学校及时为学生提供膳食,保障学生健康成长。

保障了学校的食堂的正常运转,确保了学校的正常运转,完成了既定的目标。

2.项目实施内容及过程概述

按照食堂运转经费有关开支范围,完成支付了学校食堂正常运转所需等费用,为学校食堂的正常运转提供了保障。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.00

1.00

1.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

1.00

1.00

1.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

涉及学校数

1


10

10


食堂从业人员健康率

100

%


20

20


时效指标

食堂从业人员工资发放率

98

%


20

20


效益指标

社会效益指标

提供就业岗位率

60

%


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

从业人员满意度

98

%


5

5


学校满意度

99

%


5

5


合计

100

100


评价结论

自评100分,目绩效目标达到预期

存在问题

改进措施

项目负责人:张平均

财务负责人:王友志












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082222T000006337744-学前公用经费

主管部门

青川县教育局部门

实施单位 (盖章)

青川县石坝乡中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据国家、省、市、县等有关规定以及广财〔2020〕15号精神,给予学前教育日常公用经费补助,主要用于学校正常开展办公,确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作,让师生用心教学,提高学生学业水平。

保障了学校的教育教学活动,确保了学校的正常运转,完成了既定的目标。

2.项目实施内容及过程概述

按照学前教育公用经费有关开支范围,完成支付了学校的正常办公所需等费用,为学校的正常运转提供了保障。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.40

0.48

0.48

100.00%

10

10

年初预算不足,人员增加,预算调整

其中:财政资金

0.40

0.48

0.48

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

涉及学生数

39


15

15


涉及学校数

1


15

15


时效指标

涉及学生数资金使用及时率

97

%


20

20


效益指标

社会效益指标

社会各界人士对学前教育质量的认可度

86

%


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度

97

%


10

10


合计

100

100


评价结论

自评100分,目绩效目标达到预期

存在问题

改进措施

项目负责人:张平均

财务负责人:王友志












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082222T000006338028-义教公用经费

主管部门

青川县教育局部门

实施单位 (盖章)

青川县石坝乡中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据国家、省、市、县等有关规定,给予务教育日常公用经费补助,主要用于学校正常开展办公,确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作,让师生用心教学,提高学生学业水平。

保障了学校的教育教学活动,确保了学校的正常运转,完成了既定的目标。

2.项目实施内容及过程概述

按照义教公用经费有关开支范围,完成支付了学校的正常办公所需等费用,为学校的正常运转提供了保障。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.20

20.64

20.64

100.00%

10

10

年初预算不足,后期预算调整

其中:财政资金

4.20

20.64

20.64

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

涉及学生数

40


15

15


涉及学校数

1


20

20


时效指标

资金安排及时率

97

%


15

15


效益指标

社会效益指标

社会各界人士对义务教育质量提高认可度

86

%


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度

97

%


10

10


合计

100

100


评价结论

自评100分,目绩效目标达到预期

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082222T000007054309-2022年春季幼儿保教费

主管部门

青川县教育局部门

实施单位 (盖章)

青川县石坝乡中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照发改部门批准的保教费标准收取幼儿保教费。根据收支两条线管理,将收取的保教费缴入财政非税账户,由财政进行返还,用于学校临聘人员工资、保险及正常办公业务开展费用。

保障了学校的教育教学活动,确保了学校的正常运转,完成了既定的目标。

2.项目实施内容及过程概述

按照幼儿保教费有关开支范围,完成支付了学校的正常办公所需等费用,为学校的正常运转提供了保障。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.72

0.72

100.00%

10

10

年初未预算,财政返还以前年度保缴费用

其中:财政资金

0.00

0.72

0.72

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

2022春季收费学生数

12


10

10


涉及学校数

1


10

10


上缴财政非税账户金额

7200


10

10


时效指标

资金下达及时率

100

%


10

10


资金上缴及时率

100

%


10

10


效益指标

社会效益指标

提高了临聘教师等工作幸福感

100

%


15

15


提高办公条件情况

100

%


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

100

%


10

10


合计

100

100


评价结论

自评100分,使绩效目标达到预期

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082223T000009331944-保教费与校车运行费收入

主管部门

青川县教育局部门

实施单位 (盖章)

青川县石坝乡中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该资金主要用于学校临聘人员工资、保险及正常办公业务开展费用。切实弥补了幼儿办学经费不足,使青川幼儿教育质量与发展得到了提高。

保障了学校的教育教学活动,确保了学校的正常运转,完成了既定的目标。

2.项目实施内容及过程概述

按照幼儿保教费有关开支范围,完成支付了学校的正常办公所需等费用,为学校的正常运转提供了保障。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.54

0.54

100.00%

10

10

年初未预算,后期预算调整

其中:财政资金

0.00

0.54

0.54

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

2023年春季收费学生数

9


20

20


涉及学校数

1


10

10


时效指标

资金下达及时率

100

%


20

20


效益指标

社会效益指标

提高了临聘教师等工作幸福感

98

%


15

15


提高办公条件情况

96

%


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

98

%


10

10


合计

100

100


评价结论

自评100分,使绩效目标达到预期

存在问题

改进措施

项目负责人:张平均

财务负责人:王友志

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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