2023年度 四川省骑马乡卫生院单位决算
目录
公开时间:2024年10月22日
	
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
(二)负责本乡镇的基本医疗服务。
(三)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
(四)负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
(五)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
(六)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(七)贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务为主,面向农村居民提供服务。
(八)综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、机构设置
青川县骑马乡卫生院是(政府办)非营利性基层医疗卫生机构,设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、小儿消化专业、小儿呼吸专业医学检验科、医学影像科、中医妇产科、中西结合科等。床位10张。事业编制8人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计263.86万元、支出总计263.92元,与2022年度相比,收入增加3.92万元,增长1.51%;支出增加10.45万元,增长4.12%。收入主要变动原因是增加公共服务岗1人、正常调资进级、基础绩效奖全部计入保险基数,单位保险部分预算增加,业务收入有所增加;支出主要变动原因是正常人员调资财政补助有增加、支出人员经费同时增加、保险增加、业务收入有增加成本支出增加。
	 
 
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计263.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入125.86万元,占47.69%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入111.12万元,占42.11%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入26.88万元,占10.19%
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
	
	 
 
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计263.92万元,其中:基本支出223.74万元,占84.77%;项目支出40.18万元,占15.22%。
(注:数据来源于财决04表)
	 
 
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为125.8万元。与2022年度相比,财政拨款收入总计增加10.45万元,增长9.06%;财政拨款收入总计增加10.45万元,增长2.28%。主要变动原因是公卫补助项目增加,支出同时减少。
2023年财政拨款收入总计125.86万元,与2022年相比,财政拨款收入增长10.51万元,增长9.11%。财政拨款支出总计129.62万元增长,与2022年相比,财政拨款支出增长2.93万元,增长2.38%。财政拨款收入变动原因主要是增加公共服务岗1人、正常调资进级、基础绩效奖全部计入保险基数,单位保险部分预算增加;支出主要变动原因是正常人员调资财政补助有增加、支出人员经费同时增加、保险增加。
(注:数据来源于财决01-1表)
	 
 
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出125.92万元,占本年支出合计的47.71%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.93万元,增长2.38%。主要变动原因是增加公共服务岗1人、正常调资进级、基础绩效奖全部计入保险基数,单位保险部分等支出增加。
	 
 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出125.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.93万元,占比13.45%;卫生健康支出101.50万元,占比80.61%;住房保障支出7.49万元,占5.95%。(注:数据来源于财决01-1表)
	 
 
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为125.92,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为11.1万元,完成预算100.00%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.99万元,完成预算100.00%;其他社会保障和就业支出(项)支出决算为00.83万元,完成预算100.00%。
	
2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算为57.61万元,完成预算100.00%,其他基层医疗卫生机构(项)支出8.76万元,完成预算100.00%;公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为31.42万元,完成预算100.00%;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.72万元,完成预算100.00%,
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.49万元,完成预算100.00%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决06表,上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85.74万元,其中:
人员经费83.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。 公用经费1.8万元,主要包括:水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,年初未安排预算。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,年初未安排预算;公务接待费支出决算0万元,年初未安排预算。
	
1.因公出国(境)经费支出0万元年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
其中:公务用车购置支出0万元。年初未安排预算。
公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算。
3.公务接待费支出0万元,年初未安排预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年本单位未发生机关运行经费支出。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2023年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆(救护车),单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,本单位未单独预算项目,未开展项目支出绩效评价。
我单位2023年根据年初工作计划,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,圆满完成了上级下达的目标任务,严格控制各项日常开支,厉行勤俭节约,部门整体支出管理情况得到提升。
本单位未单独预算项目,未开展项目支出绩效评价。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院门诊、住院医疗收入等。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助、非同级财政拨款、利息、捐赠等。
4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指单位缴纳职工养老保险,机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指单位缴纳职工职业年金。
8.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指疫情防控一次性补助;基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院支付人员经费(如职工工资、其他保险等)及商品和服务支出(办公运转)等基本支出;其他基层医疗卫生机构(项):指卫生室补助(基本药物制度补助);公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项):指卫生院、卫生室基本公共卫生补助(十二项基本公共卫生补助);重大公共卫生服务(项):指疫情防控、免疫规划等补助;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位职工医疗保险缴费;
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位职工住房公积金缴费。
10..农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指贫困人口免费体检等支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
| 报表编号:510000_0013zp |  |  |  |  |  | |||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000006698432-基本药物制度补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县卫生健康局部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县骑马乡卫生院 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 实施基本药物制度的目标是既满足广大人民群众防病治病的需要,又使国家有限的卫生资源得到有效的利用,达到最佳的社会效益和经济效益,促进人人享有基本卫生保健为总体目标。一是提高药品的可获得性,二是保证药品的可支付性,三是促进药品的合理使用。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 8.78 | 8.78 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 8.78 | 8.78 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 享受基本药物制度补助村卫生室个数 | = | 7 | 个 |  | 20 |  |  | |
| 质量指标 | 国家基本药物使用率 | ≥ | 80 | % |  | 20 |  |  | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖辖区受益人次数 | ≥ | 2752 | 人次 |  | 30 |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各级财政补助经费 | ≥ | 9.33 | 万元 |  | 10 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 优 | |||||||||
| 存在问题 | 结合无 | |||||||||
| 改进措施 | 继续规范各村卫生室基本药物的使用。 | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000006698738-十二项基本公共卫生(中央) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县卫生健康局部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县骑马乡卫生院 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 28.97 | 28.97 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 28.97 | 28.97 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 服务常住人口数 | ≥ | 4052 | 人 |  | 10 |  |  | |
| 质量指标 | 重点人群管理率 | ≥ | 70 | % |  | 10 |  |  | ||
| 健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % |  | 10 |  |  | |||
| 传染病及突发公共卫生事件报告和处置率 | = | 100 | % |  | 10 |  |  | |||
| 预防接种率 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | ≥ | 80 | % |  | 15 |  |  | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 15 |  |  | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务居民满意度 | ≥ | 92 | % |  | 10 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 优 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展。 | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000006698746-十二项基本公共卫生(省) | |||||||||
| 主管部门 | 青川县卫生健康局部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县骑马乡卫生院 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 服务常住人口数 | ≥ | 4052 | 人 |  | 10 |  |  | |
| 质量指标 | 健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % |  | 10 |  |  | ||
| 传染病及突发公共卫生事件报告和处置率 | = | 100 | % |  | 10 |  |  | |||
| 预防接种率 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  | |||
| 重点人群管理率 | ≥ | 70 | % |  | 10 |  |  | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | ≥ | 80 | % |  | 15 |  |  | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 定性 | 优良中低差 | % |  | 15 |  |  | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务居民满意度 | ≥ | 92 | % |  | 10 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 优 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 持续提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展。 | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000006941758-基层医疗机构基本药物制度补助 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县卫生健康局部门 | 实施单位 (盖章) | 青川县骑马乡卫生院 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 满足广大人民群众防病治病需要,使国家有限的卫生资源得到有效利用,达到最佳的社会效益和经济效益,促进人人享有基本卫生保健。一是提高药品可获得性,二是保证药品可支持续性,三是促进药品合理使用 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 享受基本药物制度补助卫生院个数 | = | 1 | 个 |  | 20 |  |  | |
| 质量指标 | 国家基本药物使用率 | ≥ | 80 | % |  | 20 |  |  | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖辖区受益人次数 | ≥ | 4052 | 人次 |  | 30 |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各级财政补助经费 | ≥ | 2.62 | 万元 |  | 10 |  |  | |
| 合计 | 100 |  |  | |||||||
| 评价结论 | 优 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 续加强单位对基本药物的合理使用,促进人人享有基本卫生保健。 | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
第五部分附表
	
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表