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2023年度青川县七佛乡卫生院单位决算

发布日期:2024-10-28 14:51 浏览量:4317 来源:县卫生健康局
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2023年度 青川县七佛乡卫生院决算

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公开时间:2024年10月28日


第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

广元市青川县七佛乡卫生院是一所一级甲等乡镇卫生院,2023年医院编制人数9人,其中事业编制人员9人,主要提供基本公共卫生服务、基本医疗、卫生计生服务。

1、医疗业务开展情况

一是严格落实依法执业。按时完成医疗机构执业许可证年度校验工作,加强医护人员监管,确保所有人员均具有相关专业技术资质,无超范围执业现象。结合“优质服务基层行活动”具体要求和我院实际,规范医务人员的医疗行为,针对工作中存在的问题开展自查自纠,并制定切实可行的整改措施加以整改,促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。

二是严格核心制度的落实工作。认真执行《病历书写基本规范》,提高病历质量,强化“三基三严”训练,定期进行处方点评及医疗质量控制,坚持每月召开一次医疗质控会议,完善制度,改进管理,提高技术水平。

三是加强医院感染控制工作。继续加强传染病预防管理,对出现的传染病,按要求及时上报。有效预防院内感染,树立无菌观念,制定洗手制度,严格按照要求洗手,减少院内感染的发生。

四是业务工作稳步推进,今年全院无一例责任及差错事故发生。截至2023年12月31日,医院门诊诊疗人次5918人次,门诊收入38万元,同比2022年度减少22%。住院人数18人,住院收入1.1万元,同比2022年度减少0.9%。业务总收入39.1万元,同比2022年度减少23%。

2、国家基本公共卫生服务项目工作开展情况

(1)居民健康档案管理。截至12月31日,七佛乡常住居民3076人,累计建立居民电子健康档案3076份,电子建档率达100%;档案中有动态记录的档案3076份,档案使用率达100%。

(2)健康教育。截至12月31日,全院共举办各类健康教育宣传活动14次,健康教育咨询讲座9次,刊出健康教育宣传专栏30期30版、宣传横幅及LED显示屏信息15条,播放健康教育宣传片44余小时,发放各类宣传材料0.36万余份,受益群众790余人次,健康教育开展指标完成率达100%。

(3)预防接种和传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。截至12月31日,辖区儿童应接种免疫规划疫苗216针次,实际接种216针次,免疫规划疫苗接种率100%,非免疫规划疫苗共接种52剂次。开展院内传染病自查12次,村卫生室传染病督导检查4次,学校及托幼机构督导检查2次。传染病报告乙类传染病疑似乙肝病例0例,丙类传染病流行性感冒0例,流行性腮腺炎0例,手足口病0例,其他法定管理一级重点监测传染病水痘0例,病例已录入中国疾病预防控制信息系统,其中网络报告率100%、网报及时率100%。无其他重点监测类传染病和突发公共卫生事件发生。

(4)0-6岁儿童和孕产妇健康管理。截至12月31日,0-6岁儿童总数87人,接受健康管理87人,管理率100%。其中新生儿24人,开展新生儿访视24人,新生儿访视率100%。孕产妇总数23人,接受健康管理人数23人,管理率100%,其中,住院分娩人数23人,住院分娩率100%,高危产妇5人,接受高危管理5人,高危产妇管理率100%,新生儿破伤风发病率为零,孕产妇死亡数为零。

(5)老年人健康管理。辖区有65岁及以上老年人713位,建立健康档案713人,建档率100%,截至12月26日,我院共为689位老年人进行了健康体检,健康管理率达96.6%;为689位老年人进行中医体质辨识,中医指导率达96.6%,并根据不同的体质进行相应的中医保健指导。

(6)高血压患者及Ⅱ型糖尿病健康管理。截至12月31日,我院对辖区内35岁及以上常住居民进行高血压患者筛查2399余人次,共登记管理高血压患者为303人,提供面对面随访1530余人次,患者数较去年新增8人,管理率提高了2.6%;进行糖尿病筛查人数达1284余人次,共登记管理并提供随访的糖尿病患者为43,提供面对面随访249余人次,患者数较去年新增5人,管理率提高11.6%,并按要求录入四川省健康档案云平台。

(7)严重精神障碍患者健康管理。截至12月31日,辖区登记在册严重精神障碍患者28人,患者检出率7‰。在管患者28人,非在管患者0人,检出患者管理率100%,在管人员均按规范要求进行规范化管理,全年无一例肇事肇祸事件发生。

(8)肺结核患者健康管理。截至12月31日,本辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知管理的肺结核患者人数3人,已管理的肺结核患者人数3人,管理率100%。其中按照要求规范服药的肺结核患者人数3人,同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数1人,肺结核患者规则服药率100%。

(9)中医药健康管理。截至12月31日,我院共完成689名老年人的中医药健康管理服务记录表并认真录入居民健康档案管理系统,覆盖率96.6%以上;0-36月儿童中医健康管理人数64人,接受中医药健康管理服务的64人,中医药健康管理率100%。

(10)卫生计生监督协管。截至12月31日,辖区共管理村卫生室5所,学校及幼托机构1所,公共卫生场所0个,生活饮用水二次供水单位1个,卫生计生监督协管覆盖率达100%。对辖区各公共场所、学校及托幼机构、村卫生室、生活饮用水累计巡查28次,开展食源性疾病巡查12次,开展非法行医和非法采供血巡查12次,未发现非法行医和采供血事件。

二、机构设置

青川县七佛乡卫生院属青川县卫生健康局二级预算单位,无下属单位,机构数1个。总编制10名,其中行政编制0名,其他事业编制9名,工勤人员编制1名。在职人员总数10人,其中行政人员0人,事业人员9人,工勤人员1人;退休人员4人;遗嘱长赡人员2人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为249.44万元。与2022年度相比,收入总计增加27.67万元,增长12.48%、支出总计增加35.18万元,增长16.41%。主要变动原因是财政拨款收入增加,事业收入增加,医疗业务成本有所增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计231万元,其中:一般公共预算财政拨款收入164.31万元,占71.12%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入44.32万元,占19.18%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入22.37万元,占9.68%

(注:数据来源于财决01表。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计239.65万元,其中:基本支出200.66万元,占83.73%;项目支出38.98万元,占16.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为169.06万元。与2022年度相比,财政拨款收入总计增加18.58万元,增长12.35%、支出总计增长12.41万元,增长7.92%。主要变动原因是正常人员调资人员经费增加,上年度项目结转,基础绩效奖全部计入保险基数,单位部分预算增加。

(注:数据来源于财决01-1表)


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.31万元,占本年支出合计的68.56%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.66万元,增长4.89%。主要变动原因是正常人员调资人员经费增加,基本支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.72万元,占13.22%;卫生健康支出133.01万元,占80.95%;住房保障支出9.57万元,占5.83%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为164.31,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为14.60万元,完成预算100.00%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.38万元,完成预算100.00%;其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.74万元,完成预算100.00%。

2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算为102.27万元,完成预算100.00%,其他基层医疗卫生机构(项)支出6.06万元,完成预算100.00%;公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为19.68万元,完成预算100.00%;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.01万元,完成预算100.00%,

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.57万元,完成预算100.00%。

(注:数据来源于财决01-1表。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.57万元,其中:

人员经费134.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费3.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表。)


七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,年初未安排预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,年初未安排预算;公务接待费支出决算0万元,年初未安排预算。

1.因公出国(境)经费支出0万元年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元,年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年本单位未发生机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2023年度,青川县七佛乡卫生院政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,青川县七佛乡卫生院共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对基本药物制度补助资金、十二项基本公共卫生(中央)、十二项基本公共卫生(省)、基层医疗机构基本药物制度补助等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、预防接种补助、HIV检测补助等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位养老保险支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指事业单位开展业务活动的基本支出。

10.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

11.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指新冠疫情防控相关支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082222T000006698432-基本药物制度补助资金

主管部门

青川县卫生健康局部门

实施单位 (盖章)

青川县七佛乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

实施基本药物制度的目标是既满足广大人民群众防病治病的需要,又使国家有限的卫生资源得到有效地利用,达到最佳的社会效益和经济效益,促进人人享有基本卫生保健为总体目标。一是提高药品的可获得性,二是保证药品的可支付性,三是促进药品的合理使用。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.06

6.06

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

6.06

6.06

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

享受基本药物制度补助村卫生室个数

10


20



质量指标

使用国家基本药物达标率

100

%


20



效益指标

社会效益指标

项目覆盖辖区村卫生室个数

10


20



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98

%


10



成本指标

经济成本指标

各级财政补助经费

6.6

万元


20



合计

100



评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082222T000006698738-十二项基本公共卫生(中央)

主管部门

青川县卫生健康局部门

实施单位 (盖章)

青川县七佛乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

18.31

18.31

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

18.31

18.31

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务常住人口数

3175


20



质量指标

健康档案覆盖率

93

%


10



重点人群管理率

60

%


10



传染病及突发公共卫生事件报告和处置率

100

%


10



效益指标

社会效益指标

健康知识知晓率

85

%


15



可持续影响指标

公共卫生均等化水平提高

定性

优良中低差



15



满意度指标

服务对象满意度指标

服务居民满意度

90

%


10



合计

100



评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082222T000006698746-十二项基本公共卫生(省)

主管部门

青川县卫生健康局部门

实施单位 (盖章)

青川县七佛乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.36

1.36

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

1.36

1.36

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务常住人口数

3175


20



质量指标

重点人群管理率

60

%


10



健康档案覆盖率

93

%


10



传染病及突发公共卫生事件报告和处置率

100

%


10



效益指标

社会效益指标

健康知识知晓率

85

%


15



可持续影响指标

公共卫生均等化水平提高

定性

优良中低差



15



满意度指标

服务对象满意度指标

服务居民满意度

90

%


10



合计

100



评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082222T000006941758-基层医疗机构基本药物制度补助

主管部门

青川县卫生健康局部门

实施单位 (盖章)

青川县七佛乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

满足广大人民群众防病治病需要,使国家有限的卫生资源得到有效利用,达到最佳的社会效益和经济效益,促进人人享有基本卫生保健。一是提高药品可获得性,二是保证药品可支持性,三是合理促进药品合理使用

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.91

1.91

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

1.91

1.91

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务辖区人口数

3175


20



质量指标

使用国家基本药物达标率

100

%


20



效益指标

可持续影响指标

项目服务辖区人口数

3175


20



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98

%


10



成本指标

经济成本指标

各级财政补助经费

1.91

万元


20



合计

100



评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)



第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表




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