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青川县2023年度县本级财政预算执行决算草案编制及其他财政收支情况审计结果公告

发布日期:2025-03-27 18:14 浏览量:1973 来源:县审计局
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根据《中华人民共和国审计法》的规定,2024年3月至6月,青川县审计局对青川县财政局办理的2023年度县本级财政预算执行、决算草案编制及其他财政收支情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)一般公共预算执行情况。2023年一般公共预算总收入377401万元,一般公共预算总支出377401万元,全年一般公共预算实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况。2023年政府性基金总收入90774万元,政府性基金总支出88271万元,结转下年支出2503万元。

(三)国有资本经营预算执行情况。2022年国有资本经营收入433万元,支出总计433万元,全年收支平衡。

(四)社会保险基金由市省级统筹预算。

二、审计评价

审计结果表明,2023年,全县财政工作全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神,认真落实省、市、县决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以“五总”工作思路为统揽,全力以赴拼经济、搞建设、比发展、惠民生。全年争取到位资金359906万元,地方一般公共预算收入增幅排名全市第一,为“竹园县域副中心、县城公园城市”建设提供了坚强的财政保障。但存在滞留财政收入、预算编制不完整等需要今后进一步改进的问题。

三、审计发现的主要问题

(一)决算草案编制不够准确完整,滞留财政收入。

(二)预算编制不完整。县财政未将上级提前告知的2023年上级专款、转移支付收入全额分科目逐项编报。

(三)将个别非预算单位纳入预算。

(四)部分预算单位未编制政府采购预算。

(五)预算调剂不规范。

(六)部分专项资金支付进度缓慢。

四、审计处理情况和建议

对上述问题,县审计局已依法出具审计报告,并对发现的问题分别进行了处理、提出了纠正改进意见。针对发现的问题,县审计局建议:加强预算编制的管理,提高预算编制的科学化、精准性;加强预算支出管理,提高预算执行率;科学规范专项资金管理,促进资金使用效益。

五、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,县财政局和相关部门进行正在组织整改。具体整改结果由县财政局向社会公告。


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