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2024年财政决算草案的报告

发布日期:2025-10-21 15:25 浏览量:228 来源:县财政局
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关于青川县2024年财政决算草案的报告

20251010在青川县第十九届人大常委会第三十次会议上

青川县财政局局长 张玉国


县人大常委会:

按照有关法律规定和县人大常委会安排,受县德赢VWIN委托,现向县十九届人大常委会会议报告2024年财政决算情况,请予审议

一、2024年财政决算情况

2024年,全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻省委十二届五次、六次全会,市委八届九次、十次全会和县委十三届四次、五次全会重大决策部署,深入落实“分层管理、分线作战”工作机制,大力实施“四个一、三个三”振兴发展战略,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调,集中财力保“三保”、惠民生、促发展,为加快建设川陕甘结合部现代化青川提供坚强财力保障。

(一)一般公共预算收支决算情况

2024年,全县范围内征收的一般公共预算总收入达到88868万元、同比增长9.5%,其中:中央级收入16897万元、同比增长3.2%;省级收入6988万元同比下降9.2%县级收入64983万元、同比增长13.8%

2024年,全地方一般公共预算收入64983万元,为年初预算61390万元的105.9%,为调整预算61390万元的105.9%,同比增长13.8%,其中:税收收入完成28858万元,占44.4%,同比增长11.1%;非税收入完成36125万元,占55.6%,同比增长16.1%。加上级补助收入261632万元(返还性收入4208万元、一般性转移支付收入218678万元、专项转移支付收入38746万元)、接受其他地区援助收入5700万元、地方政府一般债务转贷收入13395万元、动用预算稳定调节基金4796万元、调入资金5466万元、上年结转34544万元后,全县可供安排收入总量为390516万元,为调整预算333377万元的117.1%。全县一般公共预算支出实现350747万元,完成年初预算222059万元的158%,为调整预算319377万元的109.8%,同比增长24.1%。收入总量减去当年支出350747万元、上解支出14622万元、偿还地方政府一般债务还本支出5800万元、调出资金8176万元后,结存资金11171万元。结存资金按规定清理后,根据《预算法》第六十六条规定补充预算稳定调节基金3593万元,项目跨年实施结转下年继续使用7578万元。全年一般公共预算实现收支平衡。

上述财政决算收支数,与向县人代会报告的2024年财政预算执行数相比:上级补助收入增加31万元、调入资金增加2000万元,全县可供安排的收入总量增加2031万元;上解上级支出增加2000万元调出资金增加8176万元、项目跨年实施结转下年继续使用减少8145万元

(二)政府性基金预算收支决算情况

2024年,全县政府性基金收入完成12981万元,为年初预算50135万元的25.9%,为调整预算9574万元的135.6%,同比下降40%。加上上级补助收入15641万元、地方政府专项债务转贷收入80300万元、调入资金8176万元、上年结转6764万元后,可供安排收入总量为123862万元,为年初预算52638万元的235.3%为调整预算98394万元的125.9%。全县政府性基金支出实现70750万元,完成年初预算22638万元的312.5%,为调整预算98394万元的71.9%,同比下降14.3%。收入总量减去当年支出70750万元、债务还本支出20100万元(偿还法定债务6900万元、偿还隐性债务13200万元)、调出资金4559万元后,结转资金28453万元,因项目跨年度实施而结转下年继续使用全年政府性基金预算实现收支平衡。

上述财政决算收支数,与向县人代会报告的2024年财政预算执行数相比:调入资金增加8176万元调出资金增加2000万元结转下年支出增加6176万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2024年,全县国有资本经营预算收入完成1107万元,为年初预算349万元的317.2%,为调整预算949万元的116.6%,同比增长158.6%。加上级补助收入5万元后,可供安排收入总量为1112万元,为年初预算349万元的318.6%,为调整预算954万元的116.6%。全县国有资本经营预算支出实现205万元,完成年初预算200万元的102.5%为调整预算205万元的100%。收入总量减去当年支出205万元、调出资金907万元。全县国有资本经营预算实现收支平衡。

上述财政决算收支数,与向县人代会报告的2024年财政预算执行数一致

二、政府债务管理情况

县人大常委会批准2023年全县地方政府债务限额379221万元,其中:一般债务限额187818万元,专项债务限额191403万元。2024年,上级下达我县新增债务限额109295万元,其中:一般债务限额7595万元,专项债务限额101700万元。省财政厅扣收我县债务限额1354万元,其中:一般债务限额57万元,专项债务限额1297万元。综上,2024全县地方政府债务限额预计为487162万元,其中:一般债务限额195356万元,专项债务限额291806万元。

2023年末,全县地方政府法定债务余额为375421万元,其中:一般债务187611万元(含外债3388万元)、专项债务187810万元;2024年,新增债务转贷93695万元,其中:一般债务13395万元、专项债务80300万元;偿还到期债务本金12700万元,其中:一般债务还本5800万元、专项债务还本6900万元。2024年末,全县地方政府法定债务余额为456416万元,其中:一般债务195206万元、专项债务261210万元;余额控制在债务限额内。2024年地方政府债务率(含隐性债务)122.42%,风险等级为色。

上述全县收支决算及平衡情况,如省财政厅在后期有调整变动,将及时再向县人大常委会报告。

三、积极发挥财政职能,助推县域经济发展

2024年,按照县十九届人大五次会议的有关决议,认真贯彻县委十三届四次、五次、六次全会各项重大决策部署,优化财政资源配置,着力提升保障能力,持续巩固和增强经济回升向好发展。

(一)强化财政收支管理

一是依法组织财政收入。积极应对经济发展遇到的挑战和收支矛盾愈发凸显等不利因素,财政部门按照跳起摸高的工作思路,大力稳存量、抓增量、挖潜量,强化税收和非税执收单位的协同联动,动态监控收入运行情况,全力组织收入,弥补财力缺口,推动财税收入应收尽收、应缴尽缴且实现稳步增长。2024年,全县地方一般公共预算收入完成64983万元,增长13.8%,增幅居全市第1全年获广元市“拼经济、比发展”财政综合管理领域激励资金900万元。二是持续优化支出结构。坚决贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”要求,不断优化支出结构,持续压减一般性支出,严控预算追加,规范预算调剂,全力保障“三保”支出。2024年,全县一般公共预算支出350747万元,增长24.1%,其中“三保”支出118378万元,有效保障了基本民生事业有序开展、职工工资按时发放、职工保险按月缴纳、住房公积金足额缴存和行政事业单位正常运转。三是继续加大争取力度。建立定期向上汇报对接制度,坚持月通报、季调度,及时深入研究中省政策走向,最大限度争取支持。2024年,争取到位各类转移支付资金376673万元,其中:一般债券13395万元(含再融资)、专项债券80300万元(含再融资)、增发国债11454万元、超长期特别国债9819万元、绵阳市“1+1”结对帮扶资金1800万元、东西部协作资金3900万元、托底性帮扶财力补助2808万元、其他各类上级补助资金253197万元。全县对接争取资金工作考核全市排名第2

(二)落实积极财政政策

一是激发市场主体内在动力。开展退税减税事前、事中、事后全链条、全环节的核算分析工作,精准、高效落实一系列结构性、延续性税费支持政策,2024年全县减税降费及退税4098万元,惠及3816户纳税人,重点支持新型工业化、科技创新等支撑性、引领性、带动性强的优势产业和新兴产业发展,特别是增值税留抵退税542万元,涉及农业、批发、零售和制造等多个行业,这些优惠政策的积极实施和退税资金有力助推企业生产发展减负纾困,促进消费升级和激发市场活力,进一步助力县域经济发展。二是提升金融服务实体经济质效。严格落实《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》《深入实施财政金融互动政策做好金融五篇大文章实施方案》,深入推进财金互动政策,着力破解民营企业融资难融资贵问题,全年发放财金互动奖补资金150.34万元,其中:天运金属、中哲新材料入选四川省上市后备企业资源库奖补资金40万元;县农商行等银行“支持中小银行补充资本”奖补资金14.09万元,“支持增加小微企业首贷和信用贷款”奖补资金10.91万元,“支持降低小微企业和三农融资成本”奖补及贴息资金83.67万元;农业银行“支持农村数字金融普惠发展”奖补资金1.48万元;消费贷款贴息资金0.19万元。三是积极发挥地方债券和国债的投资拉动作用。为加快项目争取,2024年预算安排项目前期工作经费2000万元,争取新增一般债券资金7595万元,涉及G543线木鱼至沙州公路改建、乔庄初级中学校迁建、S208线县城至金子山公路改建、S209线东河口至石坝乡青龙村段公路改建、竹园中咀坝(东坝)大桥新建、S301线凉水经转嘴子至马鬃关公路改建等6个项目。争取新增专项债券资金75300万元,其中:四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设、庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设、东阳水库建设、竹园镇乡村振兴建设、县城区污水处理厂扩容建设、青溪古城污水处理设施及配套管网建设、竹园镇老旧小区改造及城市更新工程、县第一人民医院业务综合楼建设、林下中药材示范区建设等9个项目共54500万元,另外专项债券资金化解地方政府隐性债务20800万元。争取增发国债资金11454万元,其中:西阳沟、茅坝河、楼子河、清溪河4条山洪沟治理工程4000万元;地质灾害综合治理7454万元。争取超长期特别国债资金9819万元,其中:电动自行车和家电以旧换新229万元;社区燃气管道改造9590万元。四是持续优化提升营商环境。积极落实政府采购支持中小企业相关政策,按照《政府采购促进中小企业管理办法》,严格执行对小微企业的价格评审优惠幅度,持续提升我县中小微企业合同金额占全部政府采购合同金额占比,2024年我县政府采购项目备案183宗,组织政府采购交易活动179宗(含77宗限额以下框架协议采购项目),预算金额14273万元,完成采购金额13131万元,节约资金1142万元,资金节约率为8%,采购合同授予中小微企业占实际采购金额12448万元,占采购规模的94.8%。全面降低供应商交易成本,禁止代理机构向供应商收取采购文件工本费等其他没有允许收取的一切费用,代理服务费要求必须事前在采购文件中予以明确告知,实现供应商参与政府采购活动制度性成本清零。持续提升政府采购全流程电子化水平,减少供应商路途成本和纸质资料制作成本,进一步减轻企业负担,提高办事效率。2024年我县共开展160宗全流程线上政府采购项目,占比达89.4%。

(三)全力支持产业发展

一是工业经济加速发展。2024年,为贯彻落实县委十三届四次全会审议通过的《关于以创建国家高新区为引领推进青川生态工业高质量发展的决定》,安排拨付工业发展相关资金21865万元,完善工业园区基础设施建设,支持再生有色金属、总部经济、机械、汽车配件、农产品精深加工等产业发展,推动“3+3”工业优势主导产业建圈强链。年产30万吨高纯石英砂年产4万吨铝型材15个项目前期工作稳步推进,年产30万吨纳米碳酸钙、年产1万吨高硼硅耐热玻璃等19个项目开工建设,年产50万吨绿色循环再生铝资源利用(一期)、星恒青源二期等14个项目竣工投产。实施汇能中哲高纯四氧化三锰、方正矿业环保安全等技改项目8个,盘活红森机械、宁青机械等僵尸项目4个。新培育规上工业企业9户,居全市第1。全部工业增加实现17.07亿元,同比增长17.3%,居全市第1,拉动GDP增长3.97个百分点。新增二级建筑企业5家,建筑企业产值增长25.17%,居全市第1全力推进园扩容提质,新增园区开发面积850,新建标准化厂房4.2万平方米,庄子产业园一期实现满园入驻。挂牌出让工业用地标准地”5400余亩,100%实现交地即交证二是农业质效显著提升。2024年,围绕产业发展、农村基础设施建设、政策补助等统筹整合财政涉农资金6352万元,其中农业生产、加工流通、产业服务、配套设施、新型农村集体经济等41个农业产业发展项目投入4144万元。粮油、茶叶、食用菌、生态养殖、木本油料、道地药材等产业发展迅猛,油橄榄和毛叶山桐子产业建设项目入选第二批“天府森林粮库”示范建设项目。“七佛贡茶”获四川省第十三届国际茶业博览会金奖,区域公用品牌价值达到22.97亿元。青川黑木耳入选全国名特优新农产品目录,唐家河蜂蜜入选《中国农产品品牌索引名录》。三是文旅商贸融合发展。2024年,为建设更高水平国家全域旅游示范区和天府旅游名县,推动文旅融合发展,在文化旅游体育及商贸服务领域共投入4589万元。青川三人“坝坝篮球”擂台赛2023-2024赛季总冠军赛圆满收官,获评四川省十佳全民健身品牌赛事、省级标杆赛事,大力拉动体育旅游消费。高水平举办紫荆花季、“云赏唐家河红叶”等系列活动,策划唐家河梦幻之旅、青溪古城民俗风情之旅等精品线路5条,研发旅游文创产品21个,连续4年入选“全国县域旅游发展潜力百佳县”“中国县域旅游综合竞争力百强县”。

(四)不断保障改善民生

一是民生底线持续兜牢。民生支出占一般公共预算支出比重达65.3%,全面完成42项民生实事资金拨付。实施就业优先战略,建立就业帮扶基地8个、返乡入乡创业实践基地6家,回引创业115人,精准落实就业创业贷款、补助2099万元,城镇新增就业2100余人,零就业家庭动态清零,“青e就业”数字化应用场景入选全国乡村振兴优秀案例。二是完善多层次社会保障体系。发放困难群众救助金7420万元,特殊困难人群医保代缴全覆盖,“一老一小”全面保障,老年助餐网络体系初步建成,稳步推进省级慈善社区试点。完成木鱼镇幼儿园托育中心改造提升,新增托位45个。劳务专合社社员参加工伤保险试点经验被全省推广。连续两年获评全省去冬今春农民工服务保障工作成效突出单位。三是医疗教育资源不断优化。2024年医疗领域共投入21696万元,稳步推进紧密型县域医共体建设,县中医医院能力提升、乔庄镇中心卫生院慢病管理中心建设5个项目竣工投用。引进医学博士5名,搭建4个博士工作站、8个专科联盟,开展新技术新项目22项,新建临床重点专科3。秉持办好人民满意教育,投入各类教育经费40745万元,新(改、扩)建中小学校、幼儿园9所,乔庄初中顺利搬迁,县内首个民办综合高中建成投用。普惠性学前教育资源覆盖率达100%,适龄儿童九年义务教育巩固率达98.6%,普通高考本科上线人数连续三年增长,特优生人数创十年新高。建设“卓越教师工作室”8个,竹园坝社区教育中心获评四川省优秀社区教育院校。

(五)加强绩效监督管理

一是规范绩效目标设置。将项目绩效目标设置作为预算安排的前置条件,进一步完善项目绩效目标框架体系,统一绩效目标设置内容,保证绩效目标科学合理、细化量化,达到可衡量、可实现的要求,同时实现绩效目标管理“三本预算”全覆盖。二是落实事前绩效评估。2024年,为全面实施绩效管理,优化财政资源配置,从源头上防控财政资源的低效无效,提升行政决策的科学性,我县将新增50万元以上的预算项目、延续性项目年度预算增幅达到20%或增加金额50万元以上的项目纳入事前绩效评估管理范围,就项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行客观、公正的评估,评估结果作为申请预算的必要条件。三是加强预算绩效运行监控。印发《关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》,全覆盖实施预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”,预算绩效自行监控率达100%。同时选取5个部门整体支出和10个项目(政策)支出开展预算绩效运行监控,涉及重点项目资金3868.5万元。四是全面开展绩效评价。印发《关于开展2024年绩效评价工作的通知》,部门自评率达到100%。同时选取30个项目和10个单位开展重点项目和部门整体绩效评价工作,涉及重点项目资金42304.6万元,评价项目涵盖国有资本、地方政府债券、政府采购项目、政府购买服务、民生实事和乡村振兴等重点领域。五是加大信息公开力度。按照预算绩效管理信息公开相关要求,实现2024年绩效目标与预算资金编审同步、上会同步、批复同步、公开同步。同时各预算单位在2023年部门决算公开时同步公开预算绩效管理情况,主动接受人大和社会各界的监督。是加强预算绩效评价结果运用。绩效评价结果与预算分配挂钩,逐步采用绩效分配办法,对资金使用效果好、项目管理规范的,在预算安排时给予一定倾斜;对使用低效或无效资金进行削减或取消。七是扎实开展财会监督工作。针对免作业本费、农村妇女“两癌”筛查、职业技能培训三项民生领域政策落实情况开展检查并接受市级复查。对7个行政事业单位和1个国有企业进行了财会监督检查工作,检查内容主要包括预决算管理、津补贴管理、会计管理、内控管理等12个方面,发现问题29个,涉及金额16.22万元,相关单位已全部整改完成。开展违规发放物资和违规接待问题专项整治,单位自查发现问题112个,涉及金额49.8万元,相关单位已整改完成。

主任、副主任、各位委员,我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下,围绕既定的奋斗目标,继续深化财政改革,抓好增收节支,强化资金监管,坚定信心、扎实工作,圆满完成财政各项工作任务。


附件:2024年财政决算报表


附件1

2024年青川县地方一般公共预算收入决算表

单位:万元

预  算  科  目

年初预算数

年终决算数

为预算

上年决算数

同比增减%

一、税收收入

27927

28858

103.3%

25979

11.1%

增值税

8199

7633

93.1%

7627

0.1%

消费税






企业所得税

964

894

92.7%

897

-0.3%

企业所得税退税






个人所得税

510

643

126.1%

474

35.7%

资源税

636

618

97.2%

592

4.4%

城市维护建设税

941

878

93.3%

875

0.3%

房产税

331

453

136.9%

308

47.1%

印花税

1998

794

39.7%

1859

-57.3%

城镇土地使用税

296

392

132.4%

275

42.5%

土地增值税

1566

3950

252.2%

1457

171.1%

车船税

540

563

104.3%

502

12.2%

船舶吨税






车辆购置税






关税






耕地占用税

10662

10867

101.9%

9918

9.6%

契税

1239

1142

92.2%

1153

-1.0%

烟叶税



环境保护税

45

31

68.9%

42

-26.2%

其他税收收入






二、非税收入

33463

36125

108.0%

31128

16.1%

专项收入

2001

1859

92.9%

1860

-0.1%

行政事业性收费收入

892

1076

120.6%

830

29.6%

罚没收入

6922

12138

175.4%

6439

88.5%

国有资本经营收入






国有资源(资产)有偿使用收入

23443

20581

87.8%

21807

-5.6%

捐赠收入

204

288

141.2%

190

51.6%

政府住房基金收入

1

183


1


其他收入




1


合计

61390

64983

105.9%

57107

13.8%

附件2

2024年青川县一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预 算 科 目

年初

预算数

年终

决算数

为预算

上年

决算数

同比增减%

一、一般公共服务支出

23919

45028

188.3%

39724

13.4%

二、外交支出



三、国防支出

341

547

160.4%

568

-3.7%

四、公共安全支出

6862

9670

140.9%

8935

8.2%

五、教育支出

31683

40745

128.6%

40740

0.0%

六、科学技术支出

177

1404

793.2%

296

374.3%

七、文化旅游体育与传媒支出

2481

4274

172.3%

4739

-9.8%

八、社会保障和就业支出

20136

31440

156.1%

30319

3.7%

九、卫生健康支出

12031

21696

180.3%

17812

21.8%

十、节能环保支出

4978

6941

139.4%

7862

-11.7%

十一、城乡社区支出

2619

10406

397.3%

4364

138.5%

十二、农林水支出

39758

68243

171.6%

49091

39.0%

十三、交通运输支出

26023

54835

210.7%

31181

75.9%

十四、资源勘探工业信息等支出

10224

13687

133.9%

17022

-19.6%

十五、商业服务业等支出

412

315

76.5%

692

-54.5%

十六、金融支出

84

77

91.7%

140

-45.0%

十七、援助其他地区支出



十八、自然资源海洋气象等支出

2036

4014

197.2%

3345

20.0%

十九、住房保障支出

5887

17317

294.2%

13828

25.2%

二十、粮油物资储备支出

132

14

10.6%

222

-93.7%

二十一、灾害防治及应急管理支出

3301

12524

379.4%

4921

154.5%

二十二、预备费

6200



二十三、其他支出

15975

1340

8.4%

9

14788.9%

二十四、债务付息支出

6800

6221

91.5%

6717

-7.4%

二十五、债务发行费用支出

9

41

-78.0%

合计

222059

350747

158.0%

282568

24.1%

附件3

2024年青川县一般公共预算收支决算平衡表

单位:万元

收   入

决算数

支   出

决算数

地方一般公共预算收入

64983

一般公共预算支出

350747

转移性收入

325533

上解支出

14622

上级补助收入

261632

债务还本支出

5800

返还性收入

4208

地方政府一般债务还本支出

5800

一般性转移支付收入

218678

地方政府一般债券还本支出

5800

专项转移支付收入

38746

安排预算稳定调节基金

3593

调入资金

5466

调出资金

8176

从政府性基金预算调入

4559

年终结转结余

7578

从国有资本经营预算调入

907

其中:结转下年支出

7578

从其他资金调入



债务转贷收入

13395



地方政府一般债券转贷收入

13395



地方政府向外国政府借款转贷收入



地方政府向国际组织借款转贷收入


动用预算稳定调节基金

4796


区域间转移性收入

5700



接受其他地区援助收入

5700



上年结转结余收入

34544



合 计

390516

合  计

390516

附件4

2024年青川县一般公共预算转移支付

上级补助收入决算表

单位:万元

项目

决 算 数

备注

上级补助收入

261632


返还性收入

4208


所得税基数返还收入

346


成品油价格和税费改革税收返还收入

929


增值税税收返还收入

2358


消费税税收返还收入

9


增值税“五五分享”税收返还收入

1024


其他税收返还收入

-458


一般性转移支付收入

218678


均衡性转移支付补助收入

69699


县级基本财力保障机制奖补资金收入

13576


结算补助收入

40088


重点生态功能区转移支付收入

7857


固定数额补助收入

12975


革命老区转移支付收入

2374


民族地区转移支付收入



巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

14918


公共安全共同财政事权转移支付收入

1103


教育共同财政事权转移支付收入

6111


科学技术共同财政事权转移支付收入

36


文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

2078


社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

8945


医疗卫生共同财政事权转移支付收入

2882


节能环保共同财政事权转移支付收入

1918


农林水共同财政事权转移支付收入

19220


交通运输共同财政事权转移支付收入

11183


住房保障共同财政事权转移支付收入

2099


灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

785


其他一般性转移支付收入

831


专项转移支付收入

38746


一般公共服务

115


国防


教育

410


科学技术

100


文化旅游体育与传媒

132


卫生健康

289


节能环保

4721


城乡社区

5920


农林水

1912


交通运输

17013


资源勘探工业信息等

513


商业服务业等

3


金融

150


自然资源海洋气象等



粮油物资储备

14


灾害防治及应急管理

7454


附件5

2024年青川县一般公共预算本级支出

决算明细表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

决算数


一般公共预算支出

350747

201

一般公共服务支出

45028

20101

人大事务

1109

2010101

行政运行

815

2010102

一般行政管理事务

135

2010104

人大会议

64

2010108

代表工作

49

2010150

事业运行

46

20102

政协事务

992

2010201

行政运行

782

2010204

政协会议

139

2010205

委员视察

38

2010206

参政议政

8

2010250

事业运行

25

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

21466

2010301

行政运行

8334

2010302

一般行政管理事务

2421

2010303

机关服务

21

2010305

专项业务及机关事务管理

1522

2010350

事业运行

8886

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

282

20104

发展与改革事务

2703

2010401

行政运行

477

2010402

一般行政管理事务

1992

2010450

事业运行

234

20105

统计信息事务

600

2010501

行政运行

199

2010502

一般行政管理事务

256

2010505

专项统计业务

1

2010507

专项普查活动

29

2010508

统计抽样调查

5

2010550

事业运行

110

20106

财政事务

1142

2010601

行政运行

572

2010602

一般行政管理事务

257

2010650

事业运行

313

20107

税收事务

1043

2010701

行政运行

1023

2010702

一般行政管理事务

20

20108

审计事务

491

2010801

行政运行

156

2010802

一般行政管理事务

16

2010804

审计业务

140

2010850

事业运行

179

20111

纪检监察事务

2005

2011101

行政运行

1220

2011102

一般行政管理事务

10

2011104

大案要案查处

320

2011106

巡视工作

46

2011150

事业运行

93

2011199

其他纪检监察事务支出

316

20113

商贸事务

6409

2011301

行政运行

733

2011308

招商引资

1324

2011350

事业运行

274

2011399

其他商贸事务支出

4078

20114

知识产权事务

6

2011499

其他知识产权事务支出

6

20123

民族事务

72

2012302

一般行政管理事务

28

2012399

其他民族事务支出

44

20126

档案事务

43

2012604

档案馆

43

20128

民主党派及工商联事务

104

2012801

行政运行

90

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

14

20129

群众团体事务

265

2012901

行政运行

78

2012902

一般行政管理事务

2

2012999

其他群众团体事务支出

185

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1813

2013101

行政运行

893

2013102

一般行政管理事务

288

2013105

专项业务

19

2013150

事业运行

350

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

263

20132

组织事务

813

2013201

行政运行

378

2013202

一般行政管理事务

290

2013250

事业运行

141

2013299

其他组织事务支出

4

20133

宣传事务

1047

2013301

行政运行

259

2013302

一般行政管理事务

5

2013350

事业运行

149

2013399

其他宣传事务支出

634

20134

统战事务

276

2013401

行政运行

118

2013402

一般行政管理事务

31

2013404

宗教事务

38

2013405

华侨事务

3

2013450

事业运行

86

20138

市场监督管理事务

2320

2013801

行政运行

1448

2013802

一般行政管理事务

111

2013803

机关服务

18

2013804

市场主体管理

25

2013812

药品事务

12

2013815

质量安全监管

5

2013816

食品安全监管

99

2013850

事业运行

572

2013899

其他市场监督管理事务

30

20139

社会工作事务

109

2013901

行政运行

20

2013902

一般行政管理事务

10

2013999

其他社会工作事务支出

79

20140

信访事务

197

2014001

行政运行

74

2014002

一般行政管理事务

49

2014003

机关服务

59

2014004

信访业务

6

2014099

其他信访事务支出

9

20199

其他一般公共服务支出(款)

3

2019999

其他一般公共服务支出(项)

3

203

国防支出

547

20306

国防动员

547

2030601

兵役征集

185

2030603

人民防空

208

2030607

民兵

114

2030699

其他国防动员支出

40

204

公共安全支出

9670

20402

公安

7764

2040201

行政运行

3712

2040202

一般行政管理事务

3943

2040250

事业运行

109

20404

检察

254

2040401

行政运行

149

2040402

一般行政管理事务

105

20405

法院

446

2040501

行政运行

293

2040502

一般行政管理事务

153

20406

司法

1206

2040601

行政运行

872

2040602

一般行政管理事务

113

2040603

机关服务

53

2040604

基层司法业务

7

2040605

普法宣传

5

2040607

公共法律服务

22

2040610

社区矫正

20

2040612

法治建设

20

2040650

事业运行

94

205

教育支出

40745

20501

教育管理事务

956

2050101

行政运行

419

2050103

机关服务

537

20502

普通教育

36832

2050201

学前教育

4443

2050202

小学教育

16390

2050203

初中教育

10596

2050204

高中教育

5331

2050205

高等教育

21

2050299

其他普通教育支出

51

20503

职业教育

1947

2050302

中等职业教育

1947

20508

进修及培训

424

2050802

干部教育

288

2050803

培训支出

136

20509

教育费附加安排的支出

586

2050999

其他教育费附加安排的支出

586

206

科学技术支出

1404

20604

技术研究与开发

122

2060404

科技成果转化与扩散

122

20607

科学技术普及

1281

2060799

其他科学技术普及支出

1281

20699

其他科学技术支出(款)

1

2069901

科技奖励

1

207

文化旅游体育与传媒支出

4274

20701

文化和旅游

2463

2070101

行政运行

338

2070102

一般行政管理事务

6

2070103

机关服务

519

2070104

图书馆

131

2070108

文化活动

9

2070109

群众文化

242

2070114

文化和旅游管理事务

217

2070199

其他文化和旅游支出

1001

20702

文物

469

2070204

文物保护

286

2070205

博物馆

183

20703

体育

358

2070301

行政运行

119

2070305

体育竞赛

51

2070307

体育场馆

152

2070308

群众体育

33

2070399

其他体育支出

3

20708

广播电视

873

2070808

广播电视事务

687

2070899

其他广播电视支出

186

20799

其他文化旅游体育与传媒支出(款)

111

2079902

宣传文化发展专项支出

35

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出(项)

76

208

社会保障和就业支出

31440

20801

人力资源和社会保障管理事务

1869

2080101

行政运行

444

2080103

机关服务

141

2080106

就业管理事务

5

2080109

社会保险经办机构

225

2080150

事业运行

451

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

603

20802

民政管理事务

912

2080201

行政运行

216

2080203

机关服务

523

2080207

行政区划和地名管理

1

2080299

其他民政管理事务支出

172

20805

行政事业单位养老支出

11990

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9736

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2254

20807

就业补助

2540

2080701

就业创业服务补贴

1437

2080702

职业培训补贴

3

2080799

其他就业补助支出

1100

20808

抚恤

2089

2080801

死亡抚恤

437

2080802

伤残抚恤

223

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

432

2080805

义务兵优待

212

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

454

2080808

褒扬纪念

15

2080899

其他优抚支出

316

20809

退役安置

427

2080901

退役士兵安置

278

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

35

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

4

2080905

军队转业干部安置

59

2080999

其他退役安置支出

51

20810

社会福利

728

2081001

儿童福利

38

2081002

老年福利

216

2081004

殡葬

29

2081005

社会福利事业单位

119

2081006

养老服务

321

2081099

其他社会福利支出

5

20811

残疾人事业

1163

2081101

行政运行

65

2081103

机关服务

47

2081107

残疾人生活和护理补贴

722

2081199

其他残疾人事业支出

329

20816

红十字事业

62

2081601

行政运行

62

20819

最低生活保障

5423

2081901

城市最低生活保障金支出

1489

2081902

农村最低生活保障金支出

3934

20820

临时救助

310

2082001

临时救助支出

310

20821

特困人员救助供养

1278

2082101

城市特困人员救助供养支出

291

2082102

农村特困人员救助供养支出

987

20825

其他生活救助

8

2082502

其他农村生活救助

8

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1328

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1328

20828

退役军人管理事务

458

2082801

行政运行

77

2082804

拥军优属

55

2082850

事业运行

81

2082899

其他退役军人事务管理支出

245

20830

财政代缴社会保险费支出

154

2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

154

20899

其他社会保障和就业支出(款)

701

2089999

其他社会保障和就业支出(项)

701

210

卫生健康支出

21696

21001

卫生健康管理事务

1162

2100101

行政运行

347

2100103

机关服务

357

2100199

其他卫生健康管理事务支出

458

21002

公立医院

3780

2100201

综合医院

1765

2100202

中医(民族)医院

1484

2100206

妇幼保健医院

531

21003

基层医疗卫生机构

3150

2100302

乡镇卫生院

2670

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

480

21004

公共卫生

4912

2100401

疾病预防控制机构

522

2100403

妇幼保健机构

1370

2100408

基本公共卫生服务

1526

2100409

重大公共卫生服务

1283

2100410

突发公共卫生事件应急处置

198

2100499

其他公共卫生支出

13

21007

计划生育事务

841

2100799

其他计划生育事务支出

841

21011

行政事业单位医疗

4641

2101101

行政单位医疗

1379

2101102

事业单位医疗

3262

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1037

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

1037

21013

医疗救助

82

2101301

城乡医疗救助

82

21014

优抚对象医疗

23

2101401

优抚对象医疗补助

23

21015

医疗保障管理事务

426

2101501

行政运行

276

2101502

一般行政管理事务

101

2101550

事业运行

12

2101599

其他医疗保障管理事务支出

37

21017

中医药事务

280

2101704

中医(民族医)药专项

280

21099

其他卫生健康支出(款)

1362

2109999

其他卫生健康支出(项)

1362

211

节能环保支出

6941

21101

环境保护管理事务

175

2110101

行政运行

175

21103

污染防治

3207

2110301

大气

60

2110302

水体

2657

2110307

土壤

486

2110399

其他污染防治支出

4

21104

自然生态保护

3230

2110401

生态保护

639

2110402

农村环境保护

1608

2110406

自然保护地

679

2110499

其他自然生态保护支出

304

21105

森林保护修复

286

2110501

森林管护

184

2110502

社会保险补助

102

21199

其他节能环保支出(款)

43

2119999

其他节能环保支出(项)

43

212

城乡社区支出

10406

21201

城乡社区管理事务

1296

2120101

行政运行

624

2120102

一般行政管理事务

96

2120103

机关服务

572

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4

21202

城乡社区规划与管理(款)

134

2120201

城乡社区规划与管理(项)

134

21203

城乡社区公共设施

5391

2120303

小城镇基础设施建设

162

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5229

21205

城乡社区环境卫生(款)

2527

2120501

城乡社区环境卫生(项)

2527

21299

其他城乡社区支出(款)

1058

2129999

其他城乡社区支出(项)

1058

213

农林水支出

68243

21301

农业农村

17834

2130101

行政运行

1072

2130104

事业运行

808

2130108

病虫害控制

150

2130109

农产品质量安全

10

2130111

统计监测与信息服务

28

2130119

防灾救灾

48

2130120

稳定农民收入补贴

4243

2130122

农业生产发展

1665

2130124

农村合作经济

240

2130126

农村社会事业

26

2130135

农业生态资源保护

6697

2130153

耕地建设与利用

2074

2130199

其他农业农村支出

773

21302

林业和草原

6398

2130201

行政运行

456

2130203

机关服务

973

2130205

森林资源培育

1510

2130206

技术推广与转化

24

2130207

森林资源管理

722

2130209

森林生态效益补偿

2188

2130211

动植物保护

19

2130221

产业化管理

50

2130234

林业草原防灾减灾

102

2130238

退耕还林还草

315

2130299

其他林业和草原支出

39

21303

水利

8873

2130301

行政运行

465

2130302

一般行政管理事务

5

2130303

机关服务

177

2130308

水利前期工作

36

2130310

水土保持

4670

2130311

水资源节约管理与保护

10

2130314

防汛

2945

2130315

抗旱

263

2130316

农村水利

109

2130335

农村供水

10

2130399

其他水利支出

183

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

26294

2130501

行政运行

238

2130504

农村基础设施建设

19281

2130505

生产发展

5468

2130506

社会发展

213

2130507

贷款奖补和贴息

755

2130550

事业运行

151

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

188

21307

农村综合改革

7293

2130701

对村级公益事业建设的补助

56

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

7184

2130799

其他农村综合改革支出

53

21308

普惠金融发展支出

1483

2130801

支持农村金融机构

28

2130803

农业保险保费补贴

1219

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

183

2130899

其他普惠金融发展支出

53

21309

目标价格补贴

64

2130999

其他目标价格补贴

64

21399

其他农林水支出(款)

4

2139999

其他农林水支出(项)

4

214

交通运输支出

54835

21401

公路水路运输

54349

2140101

行政运行

838

2140102

一般行政管理事务

5

2140103

机关服务

1007

2140104

公路建设

1823

2140106

公路养护

4144

2140110

公路和运输安全

10050

2140112

公路运输管理

7526

2140131

海事管理

2

2140199

其他公路水路运输支出

28954

21499

其他交通运输支出(款)

486

2149901

公共交通运营补助

486

215

资源勘探工业信息等支出

13687

21502

制造业

4351

2150205

医药制造业

9

2150299

其他制造业支出

4342

21507

国有资产监管

251

2150701

行政运行

251

21508

支持中小企业发展和管理支出

9085

2150805

中小企业发展专项

15

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

9070

216

商业服务业等支出

315

21602

商业流通事务

251

2160201

行政运行

229

2160203

机关服务

1

2160299

其他商业流通事务支出

21

21606

涉外发展服务支出

38

2160699

其他涉外发展服务支出

38

21699

其他商业服务业等支出(款)

26

2169999

其他商业服务业等支出(项)

26

217

金融支出

77

21701

金融部门行政支出

18

2170101

行政运行

12

2170102

一般行政管理事务

6

21799

其他金融支出(款)

59

2179999

其他金融支出(项)

59

220

自然资源海洋气象等支出

4014

22001

自然资源事务

3853

2200101

行政运行

454

2200102

一般行政管理事务

99

2200104

自然资源规划及管理

308

2200106

自然资源利用与保护

721

2200108

自然资源行业业务管理

2

2200109

自然资源调查与确权登记

280

2200112

土地资源储备支出

651

2200113

地质矿产资源与环境调查

16

2200114

地质勘查与矿产资源管理

541

2200150

事业运行

761

2200199

其他自然资源事务支出

20

22005

气象事务

161

2200501

行政运行

5

2200504

气象事业机构

101

2200506

气象探测

3

2200508

气象预报预测

4

2200599

其他气象事务支出

48

221

住房保障支出

17317

22101

保障性安居工程支出

10252

2210103

棚户区改造

4449

2210105

农村危房改造

3228

2210106

公共租赁住房

26

2210107

保障性住房租金补贴

1

2210108

老旧小区改造

502

2210110

保障性租赁住房

70

2210199

其他保障性安居工程支出

1976

22102

住房改革支出

7047

2210201

住房公积金

7028

2210203

购房补贴

19

22103

城乡社区住宅

18

2210399

其他城乡社区住宅支出

18

222

粮油物资储备支出

14

22201

粮油物资事务

14

2220199

其他粮油物资事务支出

14

224

灾害防治及应急管理支出

12524

22401

应急管理事务

900

2240101

行政运行

355

2240102

一般行政管理事务

59

2240106

安全监管

32

2240108

应急救援

26

2240109

应急管理

5

2240150

事业运行

214

2240199

其他应急管理支出

209

22402

消防救援事务

1070

2240201

行政运行

364

2240204

消防应急救援

706

22405

地震事务

156

2240501

行政运行

113

2240503

机关服务

10

2240504

地震监测

19

2240599

其他地震事务支出

14

22406

自然灾害防治

6825

2240602

森林草原防灾减灾

5

2240699

其他自然灾害防治支出

6820

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3573

2240703

自然灾害救灾补助

3573

229

其他支出(类)

1340

22999

其他支出(款)

1340

2299999

其他支出(项)

1340

232

债务付息支出

6221

23203

地方政府一般债务付息支出

6221

2320301

地方政府一般债券付息支出

6023

2320303

地方政府向国际组织借款付息支出

198

233

债务发行费用支出

9

23303

地方政府一般债务发行费用支出(款)

9

2330301

地方政府一般债务发行费用支出(项)

9


附件6

2024年青川县一般公共预算基本

支出决算明细表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

一般公共预算

支出

一般公共预算      基本支出


合计

350747

107436

501

机关工资福利支出

33985

33705

50101

工资奖金津补贴

24334

24257

50102

社会保障缴费

6239

6205

50103

住房公积金

2670

2601

50199

其他工资福利支出

742

642

502

机关商品和服务支出

39844

5642

50201

办公经费

17051

4963

50202

会议费

224

12

50203

培训费

172

50

50204

专用材料购置费

1941

26

50205

委托业务费

10564

41

50206

公务接待费

151

138

50207

因公出国(境)费用

7

7

50208

公务用车运行维护费

221

152

50209

维修(护)费

1796

115

50299

其他商品和服务支出

7717

138

503

机关资本性支出

67701

50301

房屋建筑物购建

378


50302

基础设施建设

57230


50303

公务用车购置



50305

土地征迁补偿和安置支出

1735


50306

设备购置

710


50307

大型修缮

167


50399

其他资本性支出

7481


504

机关资本性支出(基本建设)

47499


50401

房屋建筑物购建

77


50402

基础设施建设

35526


50403

公务用车购置



50404

设备购置



50405

大型修缮

40


50499

其他资本性支出

11856


505

对事业单位经常性补助

71204

58633

50501

工资福利支出

56087

55905

50502

商品和服务支出

15117

2728

50599

其他对事业单位补助



506

对事业单位资本性补助

9305


50601

资本性支出

5636


50602

资本性支出(基本建设)

3669


507

对企业补助

11824


50701

费用补贴

4877


50702

利息补贴

947


50799

其他对企业补助

6000


508

对企业资本性支出

9070


50803

资本金注入

9070


50804

资本金注入(基本建设)



50805

政府投资基金股权投资



50899

其他对企业资本性支出



509

对个人和家庭的补助

42330

9456

50901

社会福利和救助

12342

1653

50902

助学金

1485


50903

个人农业生产补贴

5988


50905

离退休费

263

223

50999

其他对个人和家庭的补助

22252

7580

510

对社会保障基金补助

2365


51002

对社会保险基金补助

2365


51003

补充全国社会保障基金



51004

对机关事业单位职业年金的补助



511

债务利息及费用支出

6230


51101

国内债务付息

6023


51102

国外债务付息

198


51103

国内债务发行费用

9


51104

国外债务发行费用



599

其他支出

9390


59907

国家赔偿费用支出



59908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

16


59909

经常性赠与



59910

资本性赠与



59999

其他支出

9374



附件7

2024年青川县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初预算数

年终决算数

为预算

上年决算数

同比增减%

政府性基金预算收入

50135

12981

25.9%

21624

-40.0%

10301

政府性基金收入(款)

50135

12981

25.9%

21465

-39.5%

1030148

国有土地使用权出让收入

50000

12786

25.6%

21330

-40.1%

103014801

土地出让价款收入

20000

5190

26.0%

14811

-65.0%

103014802

补缴的土地价款

174

1438

103014803

划拨土地收入






103014898

缴纳新增建设用地土地有偿使用费


-268


-139


103014899

其他土地出让收入

30000

7690

25.6%

5220

47.3%

1030156

城市基础设施配套费收入

135

195

144.4%

135

44.4%

1030178

污水处理费收入






10310

专项债务对应项目专项收入



159


1031099

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入



159


103109998

其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入




159



附件8

2024年青川县政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初预算数

年终决算数

为预算

上年决算数

同比增减%

政府性基金预算支出

52638

123862

235.3%

95034

30.3%

206

科学技术支出


207

文化旅游体育与传媒支出


20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出


20709

旅游发展基金支出


20710

国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出


208

社会保障和就业支出

752

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

752

2082201

移民补助




752


2082202

基础设施建设和经济发展




2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出




20823

小型水库移民扶助基金安排的支出



20829

小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出


211

节能环保支出


212

城乡社区支出

7752

8964

115.6%

15303

-41.4%

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

7617

8662

113.7%

15303

-43.4%

2120801

征地和拆迁补偿支出

1582.77

1643

103.8%

11

14836.4%

2120802

土地开发支出

433.02

2073


9956

-79.2%

2120803

城市建设支出




1470

-100.0%

2120804

农村基础设施建设支出

3481.29

1861

53.5%

2530

-26.4%

2120805

补助被征地农民支出

1625.92

803

49.4%


2120806

土地出让业务支出






2120810

棚户区改造支出

494

484

98.0%


2120811

公共租赁住房支出




2120813

保障性住房租金补贴




2120814

农业生产发展支出


1571


60

2518.3%

2120815

农村社会事业支出




2120816

农业农村生态环境支出




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


227


1276

-82.2%

21210

国有土地收益基金安排的支出

2121001

征地和拆迁补偿支出






2121002

土地开发支出



2121099

其他国有土地收益基金支出



21211

农业土地开发资金安排的支出

21213

城市基础设施配套费安排的支出

135

120

88.9%

2121301

城市公共设施



2121302

城市环境卫生

135

120

88.9%

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出






21214

污水处理费安排的支出

2121401

污水处理设施建设和运营






21215

土地储备专项债券收入安排的支出


21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出


21217

城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出


21218

污水处理费对应专项债务收入安排的支出


21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出


21298

超长期特别国债安排的支出

182

2129801

城乡社区公共设施

182

213

农林水支出


3317


830

299.6%

21366

大中型水库库区基金安排的支出


1281


830

54.3%

2136601

基础设施建设和经济发展

1068

830

28.7%

2136602

解决移民遗留问题

213

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出


2036


2137201

移民补助


753




2137202

基础设施建设和经济发展


1283

214

交通运输支出


215

资源勘探工业信息等支出

217

21598

超长期特别国债安排的支出

217

2159801

资源勘探开发




2159802

制造业


217



229

其他支出

186

51587

27734.9%

60641

-14.9%

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


50787

59625

-14.8%

2290401

其他政府性基金安排的支出



25

-100.0%

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


43187

59600

-27.5%

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出


7600



22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出





22909

抗疫特别国债财务基金支出





22960

彩票公益金安排的支出

186

800

430.1%

1016

-21.3%

2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

176

152

86.4%

471

-67.7%

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10

9

90.0%

139

-93.5%

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出



6

-100.0%

2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


32

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

2296011

用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出

2296012

用于法律援助的彩票公益金支出





2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出





2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


607

400

51.8%

230

转移性支出

30000

33012

110.0%

9403

251.1%

23008

调出资金

30000

4559

15.2%

2639

72.8%

23009

年终结余


28453

6764

320.7%

231

债务还本支出

6900

20100

291.3%

3100

548.4%

23104

地方政府专项债务还本支出

6900

20100

291.3%

3100

548.4%

232

债务付息支出

7800

6614

84.8%

4956

33.5%

23204

地方政府专项债务付息支出

7800

6614

84.8%

4956

33.5%

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

348

-100.0%

2320433

棚户区改造专项债券付息支出

263

-100.0%

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

7800

6614

84.8%

4345

52.2%

2320499

其他政府性基金债务付息支出

233

债务发行费用支出

51

49

4.1%

23304

地方政府专项债务发行费用支出

51

49

4.1%

2330411

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

2330498

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

51

49

4.1%


附件9


2024年青川县政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

收入项目

决算数

支出项目

决算数

政府性基金预算收入

12981

政府性基金预算支出

70750

政府性基金预算上级补助收入

15641

政府性基金预算调出资金

4559

政府性基金预算上年结余收入

6764

从政府性基金调出至一般公共预算

4559

债务转贷收入

80300

债务还本支出

20100

地方政府专项债务转贷收入

80300

地方政府专项债务还本支出

20100

调入资金

8176

年终结余

28453

结转下年的支出

28453

合  计

123862

合  计 

123862



附件10

2024年青川县政府性基金预算转移支付上级补助收入决算表

单位:万元

科目名称

项目名称

决算数

上级补助合计

15641

1100405-文化旅游体育与传媒

旅游发展基金补助地方项目资金

200

1100406-社会保障和就业

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

46

1100406-社会保障和就业

用于社会福利事业的彩票公益金(省级)

15

1100406-社会保障和就业

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金

46

1100408-城乡社区

农村公路养护市级补助资金

260

1100409-农林水

大中型水库移民后期扶持基金

771

1100409-农林水

瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”财政补助资金

17

1100409-农林水

大中型水库移民后期扶持基金

3397

1100413-超长期特别国债转移支付收入

2024年超长期特别国债资金(电动自行车和家电以旧换新)

229

1100413-超长期特别国债转移支付收入

2024年超长期特别国债(加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向)支出预算

9590

1100499-其他收入

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

58

1100499-其他收入

福利彩票公益金地方分成资金

55

1100499-其他收入

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

120

1100499-其他收入

残疾人事业发展补助资金(省级彩票公益金)

12

1100499-其他收入

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

300

1100499-其他收入

中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目

33

1100499-其他收入

用于社会福利事业的彩票公益金(省级)

92

1100499-其他收入

中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金

2

1100499-其他收入

民政事业补助资金

100

1100499-其他收入

残疾人事业发展补助资金(省级彩票公益金)

4

1100499-其他收入

福利彩票公益金地方分成资金

13

1100499-其他收入

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

280


附件11

2024年青川县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预  算  科  目

年初

预算数

年终

决算数

为预算%

上年

决算数

同比增减%

一、利润收入

349

349

100%

428

-18.5%

投资服务企业利润收入

206

206

100%

210

-1.9%

青川县工业发展集团有限公司




93


四川唐家河旅游开发有限公司





青川县建设发展集团有限公司




117 

农林牧渔企业利润收入

81

81

100.0%

49

65.3%

青川县农业发展集团有限公司

81

81

100.0%

49

65.3%

金融企业利润收入

62

62

100.0%

169

-63.3%

青川县永生融资担保有限公司

62

62

100.0%

169

-63.3%

二、股利、股息收入

158

国有参股公司股利、股息收入

158

明达玻璃西南硅砂有限公司(建发集团持股)


158




三、产权转入收入

600

国有股权、股份转入收入

600

明达玻璃西南硅砂有限公司(建发集团持股)

600

349

1107

317.2%

428

158.6%


附件12

2024年青川县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预 算 科 目

年初

预算数

年终

决算数

为预算%

上年

决算数

同比增减%

一、国有资本经营预算支出

200

205

102.5%

200

2.5%

(一)国有企业资本金注入

200

200

100.0%

200

0.0%

(二)国有企业退休人员社会化管理补助支出


 5



二、转移性支出

149

907

608.7%

233

289.3%

(一)国有资本经营预算转移支付





其中:国有资本经营预算转移支付支出





(二)调出资金

149

907

608.7%

233

289.3%

其中:国有资本经营预算调出资金

149

907

608.7%

233

289.3%

支 出 合 计

349

1112

318.6%

433

156.8%


附件13

2024年青川县国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

预   算  科   目

决算数

预   算  科   目

决算数

一、利润收入

349

一、国有资本经营预算支出

205

投资服务企业利润收入

206

(一)国有企业资本金注入

200

农林牧渔企业利润收入

81

(二)国有企业退休人员社会化管理补助支出

5

金融企业利润收入

62



二、股利、股息收入

158

二、转移性支出

907

国有参股公司股利、股息收入

158 

(一)国有资本经营预算转移支付

三、产权转入收入

600

其中:国有资本经营预算转移支付支出

国有股权、股份转入收入

600

(二)调出资金

907

、转移支付收入

5

其中:国有资本经营预算调出资金

907

国有资本经营预算转移支付收入

5


收 入 合 计

1112

支 出 合 计

1112


附件14


2024年青川县国有资本经营预算

转移支付上级补助收入决算表

单位:万元

科目名称

项目名称

决算数

上级补助合计

5

1100501-国有资本经营预算

转移支付收入

四川省省级国有企业

改革发展资金

5



附件15

2024年青川县地方政府债务限额决算表

单位:万元

项        目

政府债务

合计

一般债务

专项债务

一、2023年末地方政府债务限额

379221

187818

191403

二、2024年新增限额

109295

7595

101700

三、2024年财政厅扣收

1354

57

1297

四、2024年末地方政府债务限额

487162

195356

291806


附件16

2024年青川县地方政府债务余额决算表

单位:万元

项        目

政府债务

合计

一般债务

专项债务

一、2023年末地方政府债务余额

375421

187611

187810

二、2024年新增额

93695

13395

80300

三、2024年地方政府债务偿还额

12700

5800

6900

四、2024年末地方政府债务余额

456416

195206

261210

注:本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。


附件17


2024年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项  目

政府债务

合计

一般债务

专项债务

一、2023年末地方政府债务限额

379221

187818

191403

二、2023年末地方政府债务余额

375421

187611

187810

三、2024年地方政府新增债务限额(含扣收)

107941

7538

100403

四、2024年地方政府债务发行决算数

93695

13395

80300

     新增债券发行额(含外债)

82895

7595

75300

     再融资债券发行额

10800

5800

5000

五、2024年地方政府债务还本决算数

12700

5800

6900

六、2024年地方政府债务付息及服务费决算数

12895

6230

6665

七、2024年末地方政府债务限额

487162

195356

291806

八、2024年末地方政府债务余额决算数

456416

195206

261210


附件18


2024年青川县地方政府隐性债务化解情况表

单位:万元

项目

金额

一、2018年锁定隐性债务余额

234255

二、2024年化解隐性债务

25450

三、累计化解隐性债务

166400

四、2024年末隐性债务余额

67855


附件19

2024年青川县一般公共预算三公经费支出决算表

单位:万元

项目

预算数

决算数

为预算%

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费费

合计

1093.37

742.16

6.55

735.61

351.21

1038.09

14.11

735.61

0

735.61

288.37

94.94%



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