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2021年度四川省广元市青川县茶坝乡德赢VWIN部门决算

发布日期:2022-10-28 15:21 浏览量:4196 来源:茶坝乡
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2021年度四川省广元市青川县茶坝乡德赢VWIN部门

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公开时间:2022年10月27日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(一)党委工作职责

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)监督保证职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好全镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级党委、政府交办的其他事项。

(二)2021年重点工作完成情况。

一、基层党建工作成效卓著

一是组织建设持续加强。抓好责任落实。召开党建工作专题会议10余次,保障了基层党组织活动的顺利开展。修订完善基层党建工作制度14个。抓实换届选举。严格组织程序,推荐提拔重用干部3名,职级晋升2人。全票选出51名乡党代表、4名县党代表以及乡党委班子成员,七村一社区全部实现书记主任“一肩挑”。壮大党员队伍。全乡共新发展党员4名,共培养积极分子4名,培养党员后备干部16名。着力培养后备干部。选拔村级后备干部16名,其中13名纳入村级班子顶岗锻炼。

二是思想建设稳步推进。意识形态阵地更加牢固。建成网信工作服务站、新时代文明实践所各1处,建成村级新时代文明实践站3处。理论武装更加扎实。以党史学习教育为契机,常态化、规范化开展党委中心组集中学习和研讨6次,邀请专家作理论辅导报告5次,领导干部到村(社区)讲党课60余次。为民办实事10件。宣传力度持续加大。在国家媒体上稿2篇,在省级媒体上稿8篇,市级媒体上稿5篇,县级媒体上稿270余篇。

三是党风廉政建设有力加强。切实履行主体责任。召开党风廉政建设专题会议4次,建立主体责任清单等共计4大类47小项。抓实作风纪律整顿。召开部署、学习、评审等专题会议10余次,在干部纪律作风整顿中共查摆问题129个,已完成问题整改95个。切实加强警示教育。利用“第一种形态”教育11人,立案查处1人,切实筑牢党员干部思想防线。

二、经济社会发展稳步推进

一是固定资产投资与招商引资有成效。2021年项目完成入库3618万元,到位资金1319万元。2021年招商引资2个项目,到位资金1241万元。

二是基础设施日趋完善。道路出行更加通畅。2021年共下达茶坝乡农村公路建设6条共计18.34公里,已完成硬化18.34公里。通过土地整理项目,新建生产道路18公里。饮水安全有保障。新建微型水利工程4处、安全人饮工程2处,建微水池2处,铺设饮水管网1500米,全乡各村组彻底告别了吃水难问题。

三是产业发展成效显著。农业产业长足进步。年产黑木耳21.7吨、香菇80吨、羊肚菌10吨、天麻56.31吨;生猪存栏4000头,出栏6000头,家禽11万余只,我乡2021年肉牛550头;羊出栏2500只;扩建圈舍1个,新建圈舍5个,总面积6600平方米,设计存栏3860只。拟新发展肉牛羊养殖户3户,培育新型经营主体9个。产业园区提档升级。新发展绿茶750亩1个,高标准管护老鹰茶3471.5亩、绿茶2100亩。完成青新村山桐子产业园500亩建设。盘活寺坝茶产业园等4个园区。

四是生态环境更加优美。人居环境持续改善。改厕改圈90户,改造危旧房9户,实施土地增减挂钩拆旧复垦150户202.4余亩。边缘居民户已完成8户22人搬迁工作。扎实推进“河长制”工作。选派巡河员3名,累计巡河达180次,开展宣传活动30次,发放宣传品1200余件,悬挂标语、横幅30条。生态建设有成效。绿化造林1680亩,其中实施山桐子项目500亩、世行贷款造林项目1180亩。

三、民生建设大幅改善

一是社会事业全面进步。社会保障不断强化。开展就业创业培训4次,参训320余人,新增城镇就业17人,对接提供工作岗位72个。发放临时救助112人次,救助资金7万余元。慰问现役军人家属12人次、退伍军人491人次、优抚对象118人次。新增低保12户22人。科教文卫不断夯实。规范农家书屋8处,配备安装文体设施10余套,成功举办了文艺演出1场,组织开展10余次活动。广泛宣传计划生育政策,孕前优生健康检查24人,发放独生子女父母奖励金0.433万余元。疫情防控成效显著。常态化开展疫情防控,第一针完成2405剂,占比95.1%;第二针完成2253剂,占比94.43%;加强针完成46剂,占比109.52%。辖区范围内未发生1起病例。

二是社会治理持续加强。安全生产形势平稳。扎实开展森林防灭火等专项整治,累计出动检查人员100余人次,排查隐患40余处,整改率100%;召开专题会议6次,深入各村发放宣传单1000余份,召开村民大会20余次,悬挂横幅12个,成立应急扑火队9个,开展隐患排查50余次,全年无安全事故发生。基层治理成效明显。开展普法宣传活动30余次,坚持1234模式,推动基层治理多元参与;完善社会稳定风险评估机制,推进“雪亮工程”;一年来接收受理并答复信访件3起,社风、民风持续好转。文明创建初显成效。一年来,我们成功创建各级各类文明村(社区)、文明单位6个,其中茶坝乡机关被评为市级文明单位。建立志愿服务队9支,涵盖机关干部、党员群众志愿者300余名,开展志愿服务累计时长超过100小时。

二、机构设置

青川县茶坝乡德赢VWIN下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入青川县茶坝乡德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.青川县茶坝乡德赢VWIN

2.茶坝乡便民服务中心

3.茶坝乡农业综合服务中心

4.茶坝乡乡村建设与文化旅游中心

5.茶坝乡社会治安综合治理中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计761.51万元、769.29万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加117.8万元、89.47万元,增长18.3%、13.09%。主要变动原因是人员和项目增加,导致收入和支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计761.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入761.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计769.29万元,其中:基本支出464.31万元,占60.3%;项目支出304.98万元,占39.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计761.51万元、769.29万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加117.8万元、89.47万元,增长18.3%、13.09%。主要变动原因是人员和项目增加,导致收入和支出增加。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出769.29万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加89.47万元,增长13.09%。主要变动原因是人员和项目增加,导致收入和支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出769.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出429.57万元,占55.83%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出34.27万元,占4.45%;卫生健康支出(类)21.73万元,占2.82%;住房保障支出(类)28.75万元,占3.74%;国防支出(类)支出0.98万元,占0.11%,节能环保(类)支出14.02万元,占1.82%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出239.97万元,占31.19%;交通运输(类)支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为769.29,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为2.32万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为388.53万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为35.73万元,完成预算100%;一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。

2.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 支出决算为0.98万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为29.55万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为4.72万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为4.59万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.06万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.42万元,完成预算100%。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为0万元,完成预算100%;节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为11万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算为5万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为241.29万元,完成预算100%。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为28.51万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出769.29万元,其中:

人员经费405.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费59.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子,从严控制了公务接待的次数和标准。

(注:上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占46.29%;公务接待费支出决算2.9万元,占53.71%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。我单位无因公出国(境)费用产生。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少了11.99万元,减少82.74%。主要原因是2020年新购公务用车一辆。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于购置公务用车产生的费用。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于乡村振兴、日常会议、疫情防控、应急抢险等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.9万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

4.国内公务接待支出2.9万元,主要用于接待上级部门检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待122批次,621人次(不包括陪同人员),共计支出2.9万元,具体内容包括:用餐费2.9万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,茶坝乡德赢VWIN机关运行经费支出464.31万元,比2020年增加73.52万元,增长18.81%(或与2020年决算数持平)。主要原因是人员变动导致费用增加。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2021年,茶坝乡德赢VWIN采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位无采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,茶坝乡德赢VWIN共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要是用于脱贫攻坚、日常会议、疫情防控、应急抢险等公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对环境整治项目等12个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取12个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个特定目标项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年茶坝乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)

第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指我单位设置项级科目的行政运行支出如办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款) 一般行政管理(项):指我单位用于行政单位的一般行政管理支出如办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。

11.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 代表工作(项):指我单位用于人大代表工作专项支出。

12.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指我单位用于民兵武装活动的经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我单位用于行政、事业单位养老保险缴费的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指我单位用于对职业年金的缴费支出。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指我单位用于其他社会保障和就业的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项):指我单位主要用于事业人员的医疗保险缴费。

17.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资相关工作的资金。

18.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指用于我单位疫情防控支出。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指我单位用于污水处理厂运营费及设备维修费。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指用于张家村二社水毁道路维修资金。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项):指我单位主要用于行政人员的医疗保险缴费。

22.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指我单位主要用于辖区内环境卫生整治。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指我单位主要用于各村(社区)运行经费及村( 社区)干部报酬。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 附件

附件

2021年茶坝乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县茶坝乡德赢VWIN下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入青川县茶坝乡德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.青川县茶坝乡德赢VWIN

2.茶坝乡便民服务中心

3.茶坝乡农业综合服务中心

4.茶坝乡村建设与文化旅游中心

5.茶坝乡社会治安综合治理中心

(二)机构职能。

⑴、党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保障监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

⑵、政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

青川县茶坝乡德赢VWIN下属二级预算单位5个,其中行政单位0个。总编制36名,其中:行政编制18名,其他事业编制17名,工勤人员编制1名。在职人员总数31人,其中:行政人员16人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员16人,工勤人员0人;离休人员0人,退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计761.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入761.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计769.29万元,其中:基本支出464.31万元,占60.35%;项目支出304.94万元,占39.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现(按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述)、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率(低效无效率)和违规记录等情况。

1、绩效目标编审情况:

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对环境整治项目(项目名称)等13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,涉及预算291.716万元。其中,一般公共预算291.716万元,自有资金收入预算0万元,其他资金预算0万元。占项目支出(不含基建支出)的100%,基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评。

2、绩效目标过程跟踪情况:

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神,茶坝乡德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由镇长黄庆任组长,分管财务领导赵俊翔副组长、相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出方面相关资料,形成评价结论。

3、预算完成情况:

县财政局年初批复茶坝乡德赢VWIN2021年度部门预算支出761.51万元(其中:基本支出458.23万元,项目支出303.28万元),年度预算调整7.78万元,合计769.29万元。差异的具体情况及原因见下表:

*

*单位2021年度财政拨款预算总体执行情况





单位:万元

预算数 (财政局批复数字)

小计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

761.51

382.69

75.54

303.28

执行数

小计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

769.29

405.01

59.3

304.98

预算与执行的差异

小计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

7.78

22.32

 16.24

1.7

差异原因主要是:

基本支出:2021年招考录用在编人数渐增,在编实际人数增长,导致工资、津贴补贴、保险等人员类经费支出增长幅度较大。因人员增多带来公用经费支出增长。

项目支出:年初项目预算准确性及预见性有待提升,项目预算在年终多有追加。

基本支出中人员经费,年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等,决算数还包括特殊项目奖金(绩效奖金、先进单位奖金等)及工资正常晋级工资;

基本支出中公用经费,年初预算为行政运行中的公用经费,决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费、培训费的各商品和服务支出。

项目支出中,项目支出为2021年度的项目支出预算,决算数中统计的包括历年度项目,2021年报账支付的所有非基本建设类项目支出。

差异原因主要是:

基本支出:2021年招考录用在编人数激增,在编实际人数增长,导致工资、津贴补贴、保险等人员类经费支出增长幅度较大。因人员增多带来公用经费支出增长。

项目支出:年初项目预算准确性及预见性有待提升,项目预算在年终多有追加。

基本支出中人员经费,年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等,决算数还包括特殊项目奖金(绩效奖金、先进单位奖金等)及工资正常晋级工资;

基本支出中公用经费,年初预算为行政运行中的公用经费,决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费、培训费的商品和服务支出。

项目支出中,项目支出为2021年度的项目支出预算,决算数中统计的包括历年度项目,2021年报账支付的所有非基本建设类项目支出。

4.2021年茶坝乡德赢VWIN共完成特定目标项目绩效自评5个,资金总量126.88万元,项目绩效自评平均得分85分,其中2个项目评价结果为优,3个项目评价结果为良;0个项目评价结果为不合格。完成部门整体支出财政评价,涉及评价金额达729.69万元。


项目名称

基层组织活动和公共服务运行

预算单位

青川县茶坝乡德赢VWIN

执行预算情况(万元)

预算数:

97.00

执行数:

97.00

其中-财政拨款:

97.00

其中-财政拨款:

97.00

其他资金:

0.00

其他资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

7村1社区各项公益性事业保障及正常办公运转。提高村社区干部管理水平,服务水平;加强党的基层组织建设和正常办公室运行及维护辖区内公益社设施和平安稳定。

保障了7村1社区各项公益事业及政策办公运转,基础设施及人居环境得到有效改善,群众获得感提升,满意度提高

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

村居社干部工资发放

保证7村1社区干部工资发放,保证正常运行

保证7村1社区干部工资发放,保证正常运行

产出指标

质量指标

项目达到相关要求

合格

合格

产出指标

时效指标

2021全年

2021-12-31

2021-12-31

产出指标

成本指标

基层组织活动和公共运行经费成本控制在97万元。

97万元

97万元

效益指标

经济效益

经济发展

改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村振兴,促进农民增收。

7村1社区的人居环境得到改善、社会和谐稳定有利于发动乡村旅游和农副产品的销售及农家乐的经济发展。

效益指标

社会效益

社会稳定水平

加强党的基层组织建设,为群众服务,促进各项公益事业的发展和正常运行,以确保辖区内的社会和谐稳定。

加强党的基层组织建设,为群众服务,促进各项公益事业的发展和正常运行,以确保辖区内的社会和谐稳定。

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度达95%以上。

群众满意度达96%。



项目名称

驻村工作队工作经费

预算单位

青川县茶坝乡德赢VWIN

预算执行情况(万元)

预算数:

1.68

执行数:

1.68

其中-财政拨款:

1.68

其中-财政拨款:

1.68

其他资金:

0.00

其他资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴的正常发放,驻村工作队员有序开展工作。

保障贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴的正常发放,驻村工作队员有序开展工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

贫困村第一书记和驻村工作队工作补助。

贫困村第一书记和贫困村驻村工作队的补助的正常发放。

贫困村第一书记和贫困村驻村工作队的补助的正常发放。

产出指标

质量指标

项目达到相关要求

合格

合格

产出指标

时效指标

2021全年

2021-12-31

2021-12-31

产出指标

成本指标

贫困村第一书记及驻村工作队补助

1.68万元

1.68万元

效益指标

社会效益

促进脱贫工作开展,发展乡村振兴。

加强党的基层组织建设,为群众服务,促进各项公益事业的发展和正常运行,以确保辖区内的社会和谐稳定。

加强党的基层组织建设,为群众服务,促进各项公益事业的发展和正常运行,以确保辖区内的社会和谐稳定。

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度达95%以上。

群众满意度达96%


项目名称

人大代表经费

预算单位

青川县茶坝乡德赢VWIN

预算执行情况(万元)

预算数:

2.2

执行数:

2.2

其中-财政拨款:

2.2

其中-财政拨款:

2.2

其他资金:

0.00

其他资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

召开人民代表大会,通过人民代表大会形式代表人民行使权力 

召开人民代表大会,通过人民代表大会形式代表人民行使权力 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

镇人民代表大会召开次数

≥1次

1次

产出指标

质量指标

人大代表参会率

≥90%

100%

产出指标

时效指标

人民代表大会召开时间

4天

4天

产出指标

成本指标

会议支出

2.2万元以内

2.2万元以内

效益指标

社会效益

人大代表能够认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用

良好

良好

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

人大代表满意度达90%以上。

人大代表满意度达95%


项目名称

创新社会管理

预算单位

青川县茶坝乡德赢VWIN

执行预算情况(万元)

预算数:

15.00

执行数:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其他资金:

0.00

其他资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

相关活动开展次数

≥5次

6次

产出指标

质量指标

专项活动开展质量

合格

良好

产出指标

时效指标

2021全年

2021年之内

2021年之内

产出指标

成本指标

成本控制在15万之内

15万之内

15万之内

效益指标

社会效益

促进政法、综治、维稳、安全等工作开展

辖区内社会稳定水平稳步提升。

辖区内社会稳定水平稳步提升。

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

群众满意度达95%以上。

群众满意度达99%


项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称

乡镇环境整治(市政运行维护)经费

预算单位

青川县茶坝乡德赢VWIN

预算执行情况(万元)

预算数:

11.00

执行数:

11.00

其中-财政拨款:

11.00

其中-财政拨款:

11.00

其他资金:

0.00

其他资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证全乡范围内的生活垃圾和公路沿线垃圾得到及时有效的处理,全镇范围内的环境卫生干净卫生。

保证了全乡的生活垃圾日产日清,整个居住环境和公共区域、公路沿线干净卫生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

环境大整治专项行动次数

≥2次

3次

产出指标

质量指标

生活垃圾无害化处理比例

≥90%

≥95%

产出指标

时效指标

2021全年

2021年之内

2021年之内

产出指标

成本指标

11万预算内

11万预算内

11万预算内

效益指标

社会效益

全面提升宜居环境建设水平

可视范围内卫生清洁

可视范围内卫生清洁

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度达95%以上。

群众满意度达99%


(二)结果应用情况。

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识。根据当年绩效评价结果及时调整来年预算编制,提升预算编制科学性、有效性。加强预算执行的管理和控制,提高资金使用效益。

(三)自评质量

自评得分85等级标准:


评分

评价等级

备注

90≤评分

优秀


80≤评分<90

良好

70≤评分<80

合格


*0≤评分<70

较差


四、评价结论及建议

(一)评价结论。

在县委、县政府的坚强领导下,本单位2021年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定,遵循先预算、再审批、后支出的原则,保证资金的合理使用。对资金实行全程监管,做到专款专用,确保项目的顺利开展,取得了如下成果:

1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放,严格按照厉行节约的要求,量入为出,规范机关事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

2、保障民生项目落实到位。农林水支出250.93万元,推动农村农业发展;节能环保支出7.98万元,建设美丽乡村等。

(二)存在问题。

1、工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金延迟到位的情况。

(三)改进建议。

设置合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合乡镇财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面,更能为政府发展经济,保障民生起到积极有效的作用。加强各部门衔接,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,便于及时汇总监控。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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