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2022年度青川县公安局交通警察大队单位决算

发布日期:2023-11-08 10:24 浏览量:3756 来源:县公安局
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公开时间:2023年11月8日


第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分 单位概况
一、主要职责


掌握全县道路交通安全情况,负责依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通秩序和治安秩序;负责机动车(不含拖拉机)、摩托车的登记、安全检验、驾驭人员考试发证、非机动车辆牌证发放及管理工作;负责道路交通安全宣传教育工作;负责道路交通管理科技工作,参与城市建设、道路交通和安全设施的规划工作。

二、机构设置
青川县公安局交通警察大队属青川县公安局内设机构,现交通警察大队下设办公室、车辆管理所、特勤中队、乔庄中队、竹园中队。其中下属行政机构部门共5个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入170.23万元。与2021年相比,收入总计减少400.09万元,下降64.75%%。支出总计170.23万元。与2021年相比,支出总计减少400.09万元,下降64.75%%。主要变动原因是日常工作业务量减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计170.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入170.23万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计170.23万元,其中:基本支出152.56万元,占89.61%;项目支出17.68万元,占10.39%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入170.23万元。与2021年相比,收入总计减少400.09万元,下降64.75%。支出总计170.23万元。与2021年相比,支出总计减少400.09万元,下降64.75%%。主要变动原因是日常公用经费、基础设施建设、办公设备、专用设备等费用减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出170.23万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少400.09万元,下降64.75%。主要变动原因是民辅警工作经费及公用业务经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出170.23万元,主要用于以下方面:公共安全支出147.2万元,占86.47%;社会保障和就业支出10.68万元,占6.27%;卫生健康支出4.27万元,占2.51%;住房保障支出8.08万元,占4.75%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为170.23,完成预算100%。其中:

1.公共安全204(类)公安02(款)行政运行01(项): 支出决算为129.52万元,完成预算100%。

2.公共安全204(类)公安02(款) 执法办案20(项):支出决算为17.68万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 支出决算为10.39万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项): 支出决算为0.29万元,完成预算100%。

5.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为4.27万元,完成预算100%。

6.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)行政住房公积金01(项):支出决算为8.08万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出170.23万元,其中:

人员经费130.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费39.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算100%,较上年减少22.64万元,下降81.91%。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,年初未安排预算。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年上年减少22.64万元,下降81.91%。主要原因是汽车运行相关费用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车19辆,其中:轿车14辆、摩托车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于道路交通管理执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,年初未安排预算。因公出国(境)支出决算与2021年持平。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,交警大队机关运行经费支出22.29万元,比2021年减少0.71万元,下降3.19%。主要原因是日常业务工作量减少,辅警经费减少。

(二)政府采购支出情况

2022年,交警大队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,交警大队共有车辆14辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,执法执勤用车14辆,主要用于道路交通管理执法。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对“交通警察免费工作餐”“道路交通安全综合治理”项目2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。



第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204(类)公安02(款)行政运行01(项):指2022年基本支出资金。

10.公共安全204(类)公安02(款)执法办案20(项):指道路交通执法办案工作相关支出资金。

11.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指本单位缴纳的2022年基本养老保险费。

12.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项): 指本单位缴纳的2022年失业保险费。

13.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指本单位2022年民警缴纳的医疗保险。

14.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)行政住房公积金01(项):指本单位缴纳的2022年住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51000021R000000019951-工资性支出

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

67.54

72.60

72.60

100.00%

10


其中:财政资金

67.54

72.60

72.60

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

数量指标

科目调整次数

10


22.5



足额保障率

100

%


22.5



时效指标

按时发放率

100

%


22.5



效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%


22.5



合计

100



评价结论

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082221R000000027608-养老保险

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.39

10.39

10.39

100.00%

10


其中:财政资金

10.39

10.39

10.39

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

数量指标

科目调整次数

10


22.5



足额保障率

100

%


22.5



时效指标

按时发放率

100

%


22.5



效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%


22.5



合计

100



评价结论

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082221R000000027613-医疗保险

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.27

4.27

4.27

100.00%

10



其中:财政资金

4.27

4.27

4.27

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%


22.5



科目调整次数

10


22.5



时效指标

按时发放率

100

%


22.5



效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%


22.5



合计

100



评价结论

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082221R000000027615-失业保险

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.02

0.02

0.02

100.00%

10



其中:财政资金

0.02

0.02

0.02

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%


22.5



科目调整次数

10


22.5



时效指标

按时发放率

100

%


22.5



效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%


22.5



合计

100



评价结论

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082221R000000027616-工伤保险

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.27

0.27

0.27

100.00%

10



其中:财政资金

0.27

0.27

0.27

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%


22.5



科目调整次数

10


22.5



时效指标

按时发放率

100

%


22.5



效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%


22.5



合计

100



评价结论

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华


财务负责人:杜海全












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082221R000000027617-住房公积金

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.08

9.76

9.76

100.00%

10



其中:财政资金

8.08

9.76

9.76

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%


22.5



科目调整次数

10


22.5



时效指标

按时发放率

100

%


22.5



效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%


22.5



合计

100



评价结论

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082221Y000000028134-党建工作经费

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.24

0.62

0.62

100.00%

10



其中:财政资金

1.24

0.62

0.62

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分


产出指标

数量指标

科目调整次数

10


22.5



质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%


22.5



效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%


22.5



“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%


22.5



合计

100



评价结论

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082221Y000000028138-工会经费与福利费

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.42

0.64

0.64

100.00%

10



其中:财政资金

3.42

0.64

0.64

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分


产出指标

数量指标

科目调整次数

10


22.5



质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%


22.5



效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%


22.5



“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%


22.5



合计

100



评价结论

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082221Y000000028141-公务交通补贴

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.09

6.09

6.09

100.00%

10



其中:财政资金

6.09

6.09

6.09

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

10


22.5



质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%


22.5



效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%


22.5



“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%


22.5



合计

100



评价结论

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082221Y000000043624-定额公用经费(一般)

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

严格执行预算,保障单位日常运转。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

14.94

44.94

44.85

99.81%

10



其中:财政资金

14.94

14.94

14.94

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

30.00

29.91

99.71%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分












合计

100



评价结论

严格执行预算,保障单位日常运转。

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082222R000006391109-2022年绩效奖

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

25.20

28.60

28.60

100.00%

10



其中:财政资金

25.20

28.60

28.60

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

10


22.5



质量指标

足额保障率

100

%


22.5



时效指标

按时发放率

100

%


22.5



效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%


22.5



合计

100



评价结论

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082222T000005860897-公安民警免费工作餐

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

每人每天15元标准,每月不少于22天计算,用于保障民警工作餐,进一步落实从优待警政策,解决民警后顾之忧

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

每人每天15元标准,每月不少于22天计算,用于保障民警工作餐,进一步落实从优待警政策

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.00

1.00

1.00

100.00%

10



其中:财政资金

1.00

1.00

1.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100



评价结论

每人每天15元标准,每月不少于22天计算,用于保障民警工作餐,进一步落实从优待警政策

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082222T000005860906-道路交通安全综合治理

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

确保道路交通安全形势平稳。

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

确保道路交通安全形势平稳

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

16.68

16.68

16.68

100.00%

10



其中:财政资金

16.68

16.68

16.68

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分












合计

100



评价结论

确保道路交通安全形势平稳

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082222T000006356488-交通警察免费工作餐

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

每人每天15元标准,每月不少于22天计算,用于保障民警工作餐,进一步落实从优待警政策,解决民警后顾之忧

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

每人每天15元标准,每月不少于22天计算,用于保障民警工作餐,进一步落实从优待警政策

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.36

4.36

4.36

100.00%

10



其中:财政资金

4.36

4.36

4.36

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

每人每天15元标准,每月不少于22天计算

43560

元/年


50



效益指标

社会效益指标

保障全县道路安全,社会稳定

100

%


30



满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

98

%


10



合计

100



评价结论

每人每天15元标准,每月不少于22天计算,用于保障民警工作餐,进一步落实从优待警政策

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082222T000007081637-代管资金(交警大队工作经费)

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

确保全县道路交通事故下降

完成率100%

2.项目实施内容及过程概述

确保全县道路交通事故下降

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

36.84

33.30

90.39%

10



其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

36.84

33.30

90.39%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

各项工作开展工作经费368400

368400

元/年


50



效益指标

社会效益指标

保障全县道路安全,社会稳定

100

%


30



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98

%


10



合计

100



评价结论

确保全县道路交通事故下降

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082222T000007392426-代管资金(交警大队执法办案工作经费))

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

确保执法办案工作顺利开展。

完成率

2.项目实施内容及过程概述

确保执法办案工作顺利开展。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

15.00

14.81

98.72%

10



其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

15.00

14.81

98.72%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分


产出指标

数量指标

工作开展经费150000

150000

元/年


50



效益指标

社会效益指标

确保执法办案工作正常开展

100

%


30



满意度指标

满意度指标

群众满意度

98

%


10



合计

100



评价结论

确保执法办案工作顺利开展。

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51082223T000007542668-代管资金(交警大队公用业务经费)

主管部门

青川县公安局部门

实施单位 (盖章)

青川县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障全县道路交通安全,社会平稳

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.00

1.87

93.74%

10



其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

2.00

1.87

93.74%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

各项工作开展公用业务经费120000

20000

元/年


50



效益指标

社会效益指标

保障全县道路交通安全,社会平稳

100

%


30



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度提升

98

%


10



合计

100



评价结论

确保执法办案工作顺利开展。

存在问题

改进措施

项目负责人:秦路华

财务负责人:杜海全

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表




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