2022年度四川省广元市青川县博物馆决算公开
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公开时间:2023年 11月1 日
	
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。
(二)负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。
(三)对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,防火、防盗,确保文物的安全。
(四)利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。
(五)对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
(六)完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
二、机构设置
青川县博物馆属公益一类事业单位,财政全额拨款预算二级事业单位,设馆长1个(股所级),核定事业编制3个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入95.35万元、支出95.35万元。与2021年收入123.87万元、支出123.87万元相比,收入减少28.52万元、支出减少28.52万元。主要变动原因是人员减少。
	 
 
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
	
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计91.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入91.47万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入00万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
	 
 
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计95.35万元,其中:基本支出31.42万元,占32.95%;项目支出63.93万元,占67.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
	 
 
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入95.35万元、支出95.35万元。与2021年收入123.87万元、支出123.87万元相比,收入减少28.52万元、支出减少28.52万元。主要变动原因是人员减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
	 
 
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出95.35万元,占本年支出合计的100%。与2021年支出119.99万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.64万元,下降20.54%。主要变动原因是人员减少。
	 
 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出95.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出89.89万元,占94.3%;社会保障和就业支出2.3万元,占2.4%;卫生健康支出1.07万元,占1.1%;住房保障支出2.09万元,占2.2%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
	 
 
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为95.35万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务(类)0*(款)0*(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
2.教育(类)0*(款)0*(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
3.科学技术(类)0*(款)0*(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒207(类)20702(款)2070205(项): 支出决算为89.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成了全年人员经费支出及相关项目支出。
5.社会保障和就业208(类)20805、20899(款)2080505、2089999(项): 支出决算为2.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成了全年人员医疗保险及人员减少职业年金支出。
6.卫生健康210(类)21011(款)2101102(项):支出决算为1.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成了人员全年医疗保险支出。
7.住房保障221(类)22102(款)2210201(项):支出2.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成了全年人员住房公积金支出。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出31.42万元,其中:
	人员经费25.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
  公用经费5.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元,完成预算78.57%,较上年减少0.27万元,下降29.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元,占89.39%;公务接待费支出决算0.07万元,占10.61%。具体情况如下:
	 
 
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是博物馆2022年无出公出国(境)经费支出,博物馆年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,完成预算98.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.34万元,下降36.56%。主要原因是厉行节约。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要是2022年无公务用车购置费支出。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.59万元。主要用于各种活动及征集文物等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.07万元,完成预算29.17%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元,增加7%。主要原因是公务接待增加。
国内公务接待支出0.07万元,主要用于接待费等。国内公务接待1批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.07万元。
外事接待支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。博物馆无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年博物馆无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年博物馆无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,博物馆机关运行经费支出0万元,比2021年增加/减少0万元,主要原因是博物馆无此项支出。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,博物馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,博物馆共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)等0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,组织对0个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
	
第三部分 名词解释
	
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营 收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。
9. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及支出(项): 指反映其他用于进修及培训方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 (项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众 — 19 — 艺术馆支出等。
11. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化 和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
12. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项):指反映支持文化产业发展专项支出。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。
14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。
17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事 业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 — 20 — 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)
	
	
	
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
	
(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)”,该表格应作为附件予以公开。)
	
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表