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2023年度青川县房石镇德赢VWIN部门决算

发布日期:2024-10-14 17:35 浏览量:3044 来源:房石镇
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2023年度青川县房石镇德赢VWIN部门决算

目录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)党委、政府主要职能:(1)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示;执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。(2)组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划;优化营商环境,为经济发展及项目投资提供保障;指导农村经济发展,推进经济结构调整,促进经济增长方式转变;因地制宜组织发展特色经济,促进农业增效、农民增收;发展非公有制经济,完善农村市场经济体系的建设。(3)编制社会发展规划等相关规划;负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作;加强农村规划建设和财政管理工作;负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件,负责防灾减灾救灾工作;负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。(4)建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业,负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。(5)加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。(6)落实管党治党委主体责任,强化基层党组织的政治功能和服务功能,抓实党员教育管理和党员发展工作,构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪检监察机构履行监督责任,严格执行和维护党的纪律。(7)指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,推进村务公开,促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用,向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。(8)履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青川县房石镇德赢VWIN下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入青川县房石镇德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.青川县房石镇德赢VWIN(本级)

2.青川县房石镇乡村建设和社会治安综合治理中心(二级)

3.青川县房石镇农业综合服务中心(二级)

4.青川县房石镇便民服务中心(二级)

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,176.2万元、1176.2万元。与2022年收、支总计各1085.63万元、1124.18万元相比,收、总计各增长90.57万元、52.02万元,增长8.34%、4.63%。主要变动原因是编制内实有人数增加,人员经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1176.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1176.2万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1176.2万元,其中:基本支出728.16万元,占61.91%;项目支出448.04万元,占38.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计各1176.2万元、1176.2万元。与2022年收、支总计各1085.63万元、1124.18万元相比,财政拨款收、支总计各增加90.57万元、52.02万元,增长8.34%、4.63%。主要变动原因是编制内实有人数增加,人员经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1176.2万元,占本年支出合计的100%。与2022年支出1124.18万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.02万元,增长4.63%。主要变动原因是编制内实有人数增加,人员经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1176.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出656.48万元,占55.81%;国防支出0.21万元,占0.02%;社会保障和就业支出77.61万元,占6.6%;卫生健康支出20.68万元,占1.75%;住房保障支出44万元,占3.74%;农林水支出372.63万元,占31.68%;交通运输支出1.6万元,占0.14%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.26%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1176.2万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为0.81万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为386.59万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为66.19万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算为199.29万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出决算为3.09万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算为0.51万元,完成预算100%。

7.国防(类)国防动员(款)民兵(项): 支出决算为0.21万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为66.71万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为9.38万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.52万元,完成预算100%。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.67万元,完成预算100%。

12.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为224.9万元,完成预算100%。

13.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为147.74万元,完成预算100%。

14.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为1.6万元,完成预算100%。

15.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为44万元,完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)其他自然灾害救灾及恢复重建(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出728.16万元,其中:

人员经费649.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费78.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元,完成预算98.82%,较上年增加了0.88万元,增长11.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的要求,减少公务接待的次数,降低接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占47.62%;公务接待费支出决算4.4万元,占52.38%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。

其中:公务用车购置支出4万元。全年未新购置公务用车,截至2023年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于乡村振兴、日常会议、争取项目、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.4万元,完成预算98%。公务接待费支出决算比2022年增加0.88万元,增长11.7%。主要原因是单位业务量增大,检查增多。

其中:

国内公务接待支出4.4万元,主要用于日常工作开展、乡村振兴工作、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费执行公务等。国内公务接待106批次,980人次(不包括陪同人员),共计支出4.4万元,具体内容包括:督查检查工作3.65万元,日常接待0.84万元,其他事宜0.1万元。

外事接待支出0万元,年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2023年,青川县房石镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元,年初未安排采购经费。

(二)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,青川县房石镇德赢VWIN共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对创新社会管理经费、村居社干部报酬、驻村工作队经费、驻村工作队员工作补贴、环境保护整治经费、劳务补助经费、社区干部保险、基层武装专项经费、基层组织活动和公共服务运行经费、继任村社干部任期补助、人大活动经费等11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效自评。

同时,本部门对2023年部门整体开展绩效自评,《2023年青川县房石镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):主要用于人大开展工作、办公经费。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于办公费、工作补贴、其他商品与服务支出等。

12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):主要用于镇纪委开展相关工作。

13.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):主要用于开展基层武装工作。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于缴纳干部职工保险。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于缴纳干部职工职业年金。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于缴纳社区干部保险。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于行政事业单位医疗保险。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):用于农村基础设施维修维护。

19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)生产发展(项):主要用于产业发展。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):村社干部基本工资、公共运行维护费、办公费。

21.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):主要用于公路日常养护。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于缴纳干部职工住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):里河村主要用于地灾治理。

24.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):主要用于天井村水毁工程。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


附件

2023年青川县房石镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县房石镇德赢VWIN下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个

机构职能。

1.政府主要职能:(1)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示;执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。(2)组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划;优化营商环境,为经济发展及项目投资提供保障;指导农村经济发展,推进经济结构调整,促进经济增长方式转变;因地制宜组织发展特色经济,促进农业增效、农民增收;发展非公有制经济,完善农村市场经济体系的建设。(3)编制社会发展规划等相关规划;负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作;加强农村规划建设和财政管理工作;负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件,负责防灾减灾救灾工作;负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。(4)建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业,负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。(5)加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。(6)落实管党治党委主体责任,强化基层党组织的政治功能和服务功能,抓实党员教育管理和党员发展工作,构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪检监察机构履行监督责任,严格执行和维护党的纪律。(7)指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,推进村务公开,促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用,向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。(8)履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

青川县房石镇德赢VWIN下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,事业单位4个(下属二级单位未单独编报预算)。总编制43名,其中行政编制20名,其他事业编制21名,工勤人员编制2名。在职人员总数39人,其中行政人员19人,事业人员19人,工勤人员1人;退休人员19人;遗嘱长赡人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

青川县房石镇2023年度收入1176.2万元,较2022年1085.63万元增加90.57万元,增长8.34%。

(二)部门财政资金支出情况。

2023年公共预算一般支出1176.2万元,较2022年1124.18万元增加52.02万元,增长4.63%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.预算编报情况。2023年房石镇一般公共预算收入1176.2万元(2023年房石镇三公经费预算总额为8.5万元,因公出国(境)费预算0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费4万元)。2023年房石镇政府预算编制报表有:收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况(决算情况)。2023年房石镇一般公共预算支出1176.2万元。其中,一般公共服务支出656.47万元,主要用于人大、政府、党群、财政、纪检、经济管理等事务支出。国防支出0.21万元,主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出77.61万元,主要用于主要用于缴纳干部职工保险、职业年金及社区养老保险。卫生健康支出20.68万,主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。农林水事务支出372.63万元,主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业费等。交通运输支出1.6万元,主要用于日常道路养护。住房保障支出44万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出3万元,主要用于自然灾害防治。

房石镇德赢VWIN2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元,完成预算98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.4万元,完成预算98%。

3.收支管理情况

(1)财务管理情况。房石镇制定了财务管理相关制度:财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等。以制度规范财务行为,以制度推进财务规范,并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习,镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管,并不断强化对村级财务的监管力度;通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施,深入群众、广泛宣传、人人参与、人人监管。

(2)财政政策执行情况。我镇始终以铁的信念跟党走,坚定不移地下足“绣花”功夫。我镇认真领会财政政策要义,把好扶贫资金、各类资金监管,从严从紧深化自查自纠,做深做细建好问题台账。财政政策执行任重道远,我镇充分发挥村(社区)干部宣传政策“末梢”作用,立足群众路线,加强信息上传下达,并结合入户宣传、公开公示职能,形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

(3)财经纪律执行情况。我镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神,认真领会省委、市委、县委各项指示,积极主动作为,以“三个得力”使房石镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力,深入宣传宣讲,通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传,并把此项工作作为全面贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。房石镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话,持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力,嵌入资源合力。行政执法办公室、镇财政所、司法所等各部门加强资源共享,深化与政法机关合作联动,对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为,我镇持续发力,做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力,畅通民意诉求,镇所辖6村1社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱,二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制,房石镇对群众反映违反财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象,严肃查处。

(二)结果应用情况。

2023年房石镇一般公共预算收入1176.2万元,一般公共预算支出1176.2万元。镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作,并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。镇财政所认真贯彻落实好乡村振兴战略相关决策部署,使项目资金的使用实现最优化,使得资金效能发挥最大价值,坚持财经原则,账目清楚,严格落实好领导先签字后支付资金制度,财经管理符合财务管理制度。

2023年财政现场评价结果情况。县财政局基财股对2023年房石镇财务工作进行了全面检查考核,房石镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作(记账、账簿装订)等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2023年房石镇按照县委、县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合全镇乡村振兴工作,深化对乡村振兴领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒体广泛宣传。

(二)存在问题

我镇财政所在党委、政府的领导下,工作面貌得到了一定的改善,也取得了一定的成绩,但也存在一定的问题:一是政策理论学习尚且不够;二是对会计基础工作有待于进一步完善和提高。

(三)改进建议

一是要有担当意识,提高财政服务社会能力,要创新思路,迎难而上,加压奋进,敢于同一切不合法不合理的财务陋习说不,从严把关,以制度约束管理,努力建设法制型财政。二是提高财政资金使用绩效,在做好服务的基础上,将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节,让资金使用的效益发挥得到最大化程度,努力营建科学化财政。三是抓住预算管理改革的契机,完善预算编制,实行预算公开,严格预算执行,提高预算绩效,努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度,提高财政业务素质和管理能力。不断完善财政作风建设,更好地提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平,努力树立服务型、廉政型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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