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青川县文化广电新闻出版局2019年部门预算情况说明

来源:县文化旅游和体育局 发布时间: 2019-04-15 14:58 字体: [ ]

一、基本情况

青川县文化广电新闻出版局下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。总编制23名,其中其他编制21名,工勤编制2名。在职人员总数21人,其中参照公务员管理的事业人员14人,其他事业人员3人,工勤人员4人;退休人员15人。固定资产总额1199.87万元。

主要职能职责如下:

将原县文化体育新闻出版局承担的文化、新闻出版、文物保护等方面的行政职责,原县广播电影电视局的职责整合划入县文化广播影视新闻出版局。

(一)贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版的方针、政策和法律、法规,拟订相应政策措施并组织实施,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业和产业发展规划,指导协调产业发展,推进体制机制改革。

(三)管理全县性重大文化艺术、广播电影电视活动,组织推进文化艺术、广播电影电视和新闻出版领域公共服务,组织开展对外交流与合作。

(四)负责县级重点文化艺术、广播电影电视设施建设和基层文化设施建设,组织实施全县广播电影电视重大工程。

(五)规划、引导公共文化产品生产,指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术事业的发展。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关地方性规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七)管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)、博物馆、美术馆事业和基层文化建设。

(八)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责文化艺术经营活动行业监管,负责从事演艺活动的民办机构的监管工作。

(九)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

(十)拟订文化科技发展规划并组织实施,推进文化科技信息建设及艺术科学研究事业的发展,指导文化行业艺术职业教育。

(十一)管理全县文物事业。

(十二)负责全县广播电影电视宣传和创作题材规划,监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量,负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

(十三)负责全县广播电影电视科技工作,负责广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管,负责从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

(十四)指导县广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(十五)拟订出版、印刷、复制、发行和出版物进口单位总量、结构、布局的规划并组织实施,监管出版活动,组织查处违规出版物和违法违规出版活动,负责出版物的进口管理工作,协调、推动出版物的进出口,负责从事出版活动民办机构的监管工作。

(十六)负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理,负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

(十七)负责出版物内容监管,组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作,制订全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

(十八)负责印刷业和出版物市场经营活动的监管工作,拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。承担青川县扫黄打非工作领导小组的具体工作。

(十九)负责全县新闻机构记者证的审核发放和管理以及报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管,组织查处新闻违法活动。

(二十)负责著作权管理工作,组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

(二十一)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二十二)承办县政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数2825408.00元,较2018年初2556400.00元增长10.52%。

1.基本支出2371408.00元。其中:人员支出1962143.00元,日常公用支出351120.00元,对个人和家庭的补助支出58145.00元。

2.专项支出454000.00元。其中:文化中心公共设施运维及水电费项目资金50000.00元,文艺招待所人员保险项目资金75000.00元,公益电影配套资金项目资金54000.00元,有线数字惠民电视补贴和中继站、乡镇机房运维金项目资金200000.00元,广电中心三大机房及演播厅电费(1-3月)项目资金75000.00元。

3.预备支出1796000.00元。其中:有线数字惠民补贴和中继站、乡镇机房运维项目资金200000.00,乡镇文化站免开配套资金216000.00,村村通运维配套资金、向阳山无线运行配套、地面数字电视运维(含转播台劳务经费补助)项目资金300000.00元,大型城乡文化活动及奖励经费(含节目期间光亮工程)项目资金430000.00元,百场文化及送戏下乡项目资金650000.00元。

4.结转支出14850807.94元。其中:基本支出158168.57元,项目支出14692639.37元。

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算2万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2018年预算下降(增长)%;公务接待费预算2万元,较2018年预算无增减,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都持平。公务用车运行维护费预算0万元,较2018年预算下降0%,主要原因是公车改革后无车辆。

四、政府采购情况

2019年,安排政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年底,青川县文化广电新闻出版局资产总额3746.115765万元。

1.  流动资产2546.25万元,其中库存现金0.78万元。

2.  固定资产1199.87万元,其中:执勤执法用车0辆,**用车0辆;房屋构筑物4.23万元;通用设备953.52万元,专用设备137.87万元,家具103.18万元,价值200万元以上大型设备**万元;其他固定资产**万元。

3. 无形资产**万元,其中****

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年青川县文化广电新闻出版局项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

附件:2019年部门预算公开表



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