2023年3月至5月,青川县审计局对我局办理的2022年度2021年度县本级财政预算执行、决算草案编制及其他财政收支情况进行了审计,审计组对我局反映的问题客观实际。我局针对问题进行了认真地梳理和分析研究,并采取了积极的整改措施,已全部整改完毕。现将整改情况公示如下:
(一)决算草案编制不够准确完整,滞留财政收入。
已于2023年1月全部缴库。
(二)预算编制不完整。县财政未将上级提前告知的2022年上级专款、转移支付收入全额分科目逐项编报。
2022年,上级下达的所有转移支付,都已按照青川府发〔2021〕8号文件要求,下达到相关部门。在以后年度编制预算时,将提前收到的上级专项转移支付资金,按照规定用途和科目编制到预算单位。
(三)未及时足额拨付预算资金。
我局进一步明确责任分工,加快预算资金支付进度,已陆续形成实际支付。
(四)部分上级专项资金下达不及时
在2022年内,都已按照青川府发〔2021〕8号文件要求下达到相关部门。并再次通知各股室在以后年度中及时下达上级专项资金。
(五)“两节一会”项目未及时组织开展绩效自评和重点绩效评价。
已组织开展“两节一会”绩效自评和重点绩效评价,并出具报告。
(六)项目推进缓慢,未及时发挥资金使用绩效。
资金已全部拨付。
青川县财政局
2023年11月15日
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